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2020年度岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-08-25
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2020年度岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算說明

目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

環(huán)衛(wèi)中心主要職能:負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)與維護(hù),負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理,為城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障;負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化與配套設(shè)施的整修、養(yǎng)護(hù)、保潔和保護(hù),協(xié)助審查園林綠化設(shè)計(jì)方案、綠化工程設(shè)計(jì)施工單位資質(zhì),檢查綠化施工質(zhì)量。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、道路管理組、垃圾清運(yùn)組、車輛維修組。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位2020年部門決算公開單位構(gòu)成包括:岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。

第二部分 岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)1,136.14萬元,與2019年相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。本單位為城管局所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),2020年以前部門決算由上級(jí)主管單位統(tǒng)一報(bào)送,沒有單獨(dú)報(bào)送,沒有上年數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1,136.14萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入619.95萬元,占54.57%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入481.6萬元,占42.39%;其他收入34.59萬元,占3.04%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1,136.14萬元,其中:基本支出117.41萬元,占10.33%;項(xiàng)目支出1018.73萬元,占89.67%;本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。本單位為城管局所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),2020年以前部門決算由上級(jí)主管單位統(tǒng)一報(bào)送,沒有單獨(dú)報(bào)送,沒有上年數(shù)據(jù)。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1101.55萬元,與2019年相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。本單位為城管局所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),2020年以前部門決算由上級(jí)主管單位統(tǒng)一報(bào)送,沒有單獨(dú)報(bào)送,沒有上年數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出619.95萬元,占本年支出合計(jì)的54.57%。與2019年度相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。本單位為城管局所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),2020年以前部門決算由上級(jí)主管單位統(tǒng)一報(bào)送,沒有單獨(dú)報(bào)送,沒有上年數(shù)據(jù)。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出619.95萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出37.65萬元,占6.07%;衛(wèi)生健康(類)支出11.06萬元,占1.78%;節(jié)能環(huán)保(類)支出4萬元,占0.65%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出563.52萬元,占90.9%;住房保障(類)支出3.73萬元,占0.6%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1126.05萬元,支出決算為619.95萬元,完成年初預(yù)算的55.06%。其中:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為91萬元,支出決算為32.08萬元,完成年初預(yù)算的53.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2020年是退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入了2021年決算支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為5.24萬元,支出決算為5.24萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.33萬元,支出決算為0.33萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

4、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.13萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加新冠肺炎防疫支出。

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))

年初預(yù)算為2.46萬元,支出決算為2.46萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

6、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.47萬元,較年初預(yù)算增加0.47萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

7、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.7萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))增加27.68萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))減少27.68萬元,12.32萬元為年中追加。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))

年初預(yù)算為1023.09,支出決算為513.81,完成年初預(yù)算的50.22%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)撥款種類及功能科目有調(diào)整,以致政府性基金收入增加481.6萬元,其中:(其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出超年初預(yù)算31.6萬元,其他抗疫相關(guān)支出超年初預(yù)算450萬元),城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))增加27.68萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))支出節(jié)約509.28萬元。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.93萬元,支出決算為3.73萬元,完成年初預(yù)算的94.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位2020年有工作人員退休,年初已做預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出82.82萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)82.05萬元,占基本支出的99.07%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)0.77萬元,占基本支出的0.93%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:。

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬元,下降0%,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬元,下降0%,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組、來賓0批次,接待人次0人次(不包括陪同人員)

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入481.6萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出481.6萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出481.6萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況

預(yù)算績(jī)效管理是深化部門預(yù)算改革的必然要求,是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、提高財(cái)政資金使用效益的有效途徑。為保證績(jī)效管理工作的順利開展,我單位對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,并根據(jù)上級(jí)要求開展自評(píng)工作,提供自評(píng)報(bào)告。2020年本單位項(xiàng)目的日常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法》的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)。從整體上看我中心城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處理、城區(qū)綠化維護(hù)管理決策正確、資金管理規(guī)范。項(xiàng)目管理到位、政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。本項(xiàng)目的實(shí)施改善了本區(qū)生活環(huán)境,對(duì)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展起到了具大的促進(jìn)作用,綜合評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期的效果,綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

對(duì)照《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法》的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)。從整體上看我中心城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處理、城區(qū)綠化維護(hù)管理決策正確、資金管理規(guī)范。項(xiàng)目管理到位、政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。本項(xiàng)目的實(shí)施改善了本區(qū)生活環(huán)境,對(duì)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展起到了具大的促進(jìn)作用,綜合評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期的效果,綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,下降0%。主要原因岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(二)一般性支出情況

2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,人數(shù) 0人,開支培訓(xùn)費(fèi) 0萬元,人數(shù)0 人,開支 0萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額111.4萬元,其中:政府采購貨物支出111.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額111.40萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛24輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車24輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS