2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算說(shuō)明
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì),主要負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、禁炮、殯葬、戶外廣告、渣土運(yùn)輸?shù)裙芾砗蛨?zhí)法工作。
1.違法停放車輛方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)城靜態(tài)停車秩序的監(jiān)督管理,行使以上區(qū)域內(nèi)違法停放車輛行為的行政處罰權(quán)。
2.生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)在商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用商音隊(duì)或商噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道和出店從事燒烤致使排放油煙對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的監(jiān)督管理和執(zhí)法工作。
3.揚(yáng)塵治理方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)管理區(qū)域內(nèi)市政維修工程施工、土石方調(diào)配運(yùn)輸、公共場(chǎng)地堆放物料等所產(chǎn)生揚(yáng)塵污染防治的監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)隸屬岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局,屬該局二級(jí)機(jī)構(gòu),現(xiàn)有人數(shù)53人,其中在職編制18人,勞務(wù)派遣31人,退休人員4人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、黨員活動(dòng)室、一中隊(duì)(負(fù)責(zé)君山大道北)、二中隊(duì)(掛口新區(qū))、三中隊(duì)(洞庭大道、旅游路)、四中隊(duì)(禁炮、殯葬、渣土、戶外廣告)七個(gè)股室。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)單位2020年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)決算
第二部分岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)514.11萬(wàn)元,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是機(jī)構(gòu)改革新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)514.11萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入470.25萬(wàn)元,占91.47%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入43.86萬(wàn)元,占8.53%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)514.11萬(wàn)元,其中:基本支出242.48萬(wàn)元,占47.17%;項(xiàng)目支出271.63萬(wàn)元,占52.83%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)470.25萬(wàn)元,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是機(jī)構(gòu)改革新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出470.25萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.47%。本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是機(jī)構(gòu)改革新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出470.25萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1萬(wàn)元,占0.21%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出27.7萬(wàn)元,占5.89%;衛(wèi)生健康(類)支出21.62萬(wàn)元,占4.6%;節(jié)能環(huán)保(類)支出5萬(wàn)元,占1.06%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出400.69萬(wàn)元,占85.21%;住房保障(類)支出14.24萬(wàn)元,占3.03%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為413.62萬(wàn)元,支出決算為470.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.69%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加1萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加退役軍人維穩(wěn)支出。。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為14萬(wàn)元,支出決算為8.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的57.21%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2020年是退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入了2021年決算支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為19.68萬(wàn)元,支出決算為18.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)繳費(fèi)差異。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.17萬(wàn)元,支出決算為1.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.32%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)繳費(fèi)差異
5、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7.84萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加7.84萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加新冠肺炎防疫支出。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算8.9萬(wàn)元,支出決算為8.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.43%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)繳費(fèi)差異
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為4.69萬(wàn)元,支出決算為4.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
8、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.33萬(wàn)元,支出決算為0.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)
9、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加5萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為21.06萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致城管執(zhí)法(項(xiàng))支出節(jié)約21.06萬(wàn)元,行政運(yùn)行(項(xiàng))支出超年初預(yù)算21.06萬(wàn)元。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))。
年初預(yù)算為350.78萬(wàn)元,支出決算為289.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.57%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致城管執(zhí)法(項(xiàng))支出節(jié)約61.15萬(wàn)元,行政運(yùn)行(項(xiàng))支出超年初預(yù)算21.06萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))支出超年初預(yù)算40.09萬(wàn)元。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加40萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加市五區(qū)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致城管執(zhí)法(項(xiàng))支出節(jié)約40.09萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))支出超年初預(yù)算40.09萬(wàn)元,另本年增加防汛排澇,新冠肺炎防疫工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.91萬(wàn)元。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為14.07萬(wàn)元,支出決算為14.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.2%,算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)繳費(fèi)差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出208.62萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)177.21萬(wàn)元,占基本支出的84.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)31.41萬(wàn)元,占基本支出的15.06%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.04萬(wàn)元,支出決算為0.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.04萬(wàn)元,支出決算為0.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是機(jī)構(gòu)改革新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元,占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓2批次,接待人次6人次(不包括陪同人員),主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,更新公務(wù)用0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元,主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路等支出,截至2020年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
按照《岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)[2021]10號(hào))文件要求,我單位按時(shí)完成并上報(bào)了2020年協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。從總體上看,我單位項(xiàng)目資金使用管理規(guī)范,效益較好。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),我單位協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。主要產(chǎn)出和效果:1、深入開(kāi)展五創(chuàng)提質(zhì)工作,在全市城市市容和環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)工作中力爭(zhēng)年度成績(jī)優(yōu)秀;2、把影響附近居民生活的世紀(jì)園小區(qū)沿線的鋁合金制作經(jīng)營(yíng)全部轉(zhuǎn)移至亞華市場(chǎng);3、我區(qū)禁炮宣傳已形成網(wǎng)格化模式,禁炮意識(shí)家喻戶曉,樹(shù)新風(fēng)、治陋習(xí)已蔚然成風(fēng),居民環(huán)保、文明安全意識(shí)明顯提升,城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,為我區(qū)“守護(hù)一江碧水,建設(shè)精致君山”打下了良好的基礎(chǔ)。;4、狠抓內(nèi)部管理,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),樹(shù)立城管為民形象。
(三)、以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門2020年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.41萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加1.35萬(wàn)元,增加4.49%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影響,我單位疫情期間連夜值守交通卡口和坪塅小區(qū),增加工作經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況
2020年 本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0 人,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù) 0 人,開(kāi)支0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)共有車輛5輛(專用車運(yùn)行費(fèi)用未入公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)中,按照預(yù)算記入了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)成本)。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件