2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí))部門(mén)決算說(shuō)明
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí))概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí))概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市關(guān)于市政公用設(shè)施(指按城市規(guī)劃新建、改建、擴(kuò)建的城市道路及其附屬設(shè)施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設(shè)施、燃?xì)庠O(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、園林綠化設(shè)施、地下綜合管網(wǎng)和管廊設(shè)施,下同)運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理(統(tǒng)稱(chēng)城市管理,下同)和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設(shè)、市政公用設(shè)施等年度維護(hù)計(jì)劃和資金使用計(jì)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施;負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關(guān)規(guī)費(fèi)的收取。
3、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶(hù)外廣告設(shè)置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管;負(fù)責(zé)建筑垃圾(含基建土石方)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性處置服務(wù)許可審批和監(jiān)管;負(fù)責(zé)管道燃?xì)、城市供熱、垃圾處理等行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)準(zhǔn)入工作;負(fù)責(zé)城市防洪管理工作。
4、負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革,加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè);承擔(dān)區(qū)城市管理委員會(huì)日常工作。
5、負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運(yùn)處置;負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行;負(fù)責(zé)垃圾分類(lèi)的監(jiān)督落實(shí);負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
6、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施改(擴(kuò))建、維護(hù)和運(yùn)行的監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質(zhì)、城市園林綠化砍伐,移植樹(shù)木、占用綠地的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城市綠線(xiàn)的劃定和驗(yàn)收管理等工作;負(fù)責(zé)園林綠化工程質(zhì)量和安全監(jiān)管;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)古樹(shù)名木的保護(hù)管理。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸岜O(jiān)督管理,承擔(dān)區(qū)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)許可預(yù)審和燃?xì)馊紵骶甙惭b維修企業(yè)資質(zhì)證的審批和監(jiān)管。
9、負(fù)責(zé)中心城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車(chē)秩序的管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)停車(chē)場(chǎng)和洗車(chē)場(chǎng)建設(shè)審批和管理;負(fù)責(zé)城市廣場(chǎng)管理及對(duì)在廣場(chǎng)開(kāi)展大型活動(dòng)的審批和管理;負(fù)責(zé)組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營(yíng)造和景觀(guān)亮化工作。
10、負(fù)責(zé)制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作;負(fù)責(zé)城市管理和綜合執(zhí)法的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴。
11、負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)管理區(qū)域市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作,依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施;行使區(qū)本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán);依法行使生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面對(duì)在商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán);依法行使市場(chǎng)監(jiān)管方面對(duì)無(wú)照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣(mài)自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán);依法行使公安交通管理方面當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為,以及區(qū)本級(jí)管理區(qū)域機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)域違法停放車(chē)輛的行政處罰權(quán)和《岳陽(yáng)市機(jī)動(dòng)車(chē)管理?xiàng)l例》所涉及的行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)上述范圍以?xún)?nèi)具體行政處罰權(quán)所涉及的相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí))單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(政策法規(guī)股)、城市管理股、行政審批股、燃?xì)夤芾磙k公室、市政公用設(shè)施建設(shè)管理股、政工計(jì)財(cái)股6個(gè)股室。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí))單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及區(qū)路燈事務(wù)所,區(qū)園林綠化中心決算
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí))2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí))2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1237.06萬(wàn)元,與2019年相比,收、支總計(jì)各減少343萬(wàn)元,減少21.7%。主要原因是城管局屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,2019年7-12月份其所屬二級(jí)機(jī)構(gòu):區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì);區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心;區(qū)垃圾無(wú)害化處理中心;區(qū)路燈事務(wù)所;區(qū)城市園林綠化中心決算數(shù)據(jù)由局本級(jí)統(tǒng)一報(bào)送。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1136.04萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1108.43萬(wàn)元,占97.57%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入27.61萬(wàn)元,占2.43%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1167.1萬(wàn)元,其中:基本支出260.62萬(wàn)元,占22.33%;項(xiàng)目支出906.48萬(wàn)元,占77.67%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1209.45萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少371萬(wàn)元,下降23.45%。主要原因是城管局屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,2019年7-12月份其所屬二級(jí)機(jī)構(gòu):區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì);區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心;區(qū)垃圾無(wú)害化處理中心;區(qū)路燈事務(wù)所;區(qū)城市園林綠化中心決算數(shù)據(jù)由局本級(jí)統(tǒng)一報(bào)送。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出932.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的79.88%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出減少527萬(wàn)元,下降36.1%,主要原因是城管局屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,2019年7-12月份其所屬二級(jí)機(jī)構(gòu):區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì);區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心;區(qū)垃圾無(wú)害化處理中心;區(qū)路燈事務(wù)所;區(qū)城市園林綠化中心決算數(shù)據(jù)由局本級(jí)統(tǒng)一報(bào)送
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出932.24萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出6.49萬(wàn)元,占0.7%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出14.38萬(wàn)元,占1.54%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出10.84萬(wàn)元,占1.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出890.26萬(wàn)元,占95.5%;住房保障(類(lèi))支出10.27萬(wàn)元,占1.1%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為383.3萬(wàn)元,支出決算為932.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的243.21%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪(fǎng)事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.85萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.85萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加退役軍人維穩(wěn)支出。
2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.64萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加5.64萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)金,4.64萬(wàn)元為上年結(jié)余資金。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為14.07萬(wàn)元,支出決算為13.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.09%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是,人員變動(dòng)繳費(fèi)差異
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.86萬(wàn)元,支出決算為0.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.71萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加2.71萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加新冠肺炎防疫支出。
6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.55萬(wàn)元,支出決算為2.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.84萬(wàn)元,支出決算為4.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.99%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是,人員變動(dòng)繳費(fèi)差異。
8、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.3萬(wàn)元,支出決算為1.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
9、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.21萬(wàn)元,支出決算為0.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為50.68萬(wàn)元,支出決算為95.79萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加45.11萬(wàn)元,主要原因是年中追加45.11萬(wàn)元。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為96.22萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加96.22萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)余資金35.24萬(wàn)元,年中追加60.98萬(wàn)元
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為220.47萬(wàn)元,支出決算為235.24萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))增加135.86萬(wàn)元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))支出節(jié)約135.86萬(wàn)元。市財(cái)政2020年撥付我單位120萬(wàn)元洞庭西路維護(hù)經(jīng)費(fèi)和旅游路維護(hù)經(jīng)費(fèi),年初未納入預(yù)算,30.63萬(wàn)元為年中追加。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為46.69萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加46.69萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加市級(jí)督辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為201.5萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加201.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加項(xiàng)目建設(shè)資金200萬(wàn)元,1.5萬(wàn)元為上年結(jié)余。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。
年初預(yù)算為78.96萬(wàn)元,支出決算為214.82萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加135.86萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))增加135.86萬(wàn)元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))支出節(jié)約135.86萬(wàn)元。
16、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10.36萬(wàn)元,支出決算為10.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.13%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)繳費(fèi)差異
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出233.01萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)139.35萬(wàn)元,占基本支出的59.8%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)93.66萬(wàn)元,占基本支出的40.2%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.23萬(wàn)元,支出決算為1.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.5萬(wàn)元,支出決算為1.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的22.36%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所增加。與上年相比增加1.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)2963%,增長(zhǎng)的主要原因是城管局屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,2019年決算數(shù)據(jù)僅為成立后7-12月份數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.23萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元,占0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.23萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組、來(lái)賓12批次,接待人次92人次(不包括陪同人員),主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,更新公務(wù)用0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元,主要是公務(wù)車(chē)的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路等支出,截至2020年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入268.4萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出207.25 萬(wàn)元,其中基本支出0 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出207.25萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.15萬(wàn)元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
按照《岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)[2021]10號(hào))文件要求,按時(shí)完成并上報(bào)了我局2020年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià);路燈運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),并按要求進(jìn)行了公示。從總體上看,我局專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理規(guī)范,效益較好。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),我局路燈運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。主要產(chǎn)出和效果:使綠化亮化更加優(yōu)質(zhì),2020年補(bǔ)栽樹(shù)木500余株,維修路燈850余盞。完成了旅游路1160株行道樹(shù)進(jìn)行了修剪,形成了市級(jí)修剪規(guī)范、層次分明的綠化景觀(guān)示范路。確保了路燈的亮化率達(dá)98%,改善了人居環(huán)境,增強(qiáng)了出行的安全系數(shù),提高了招商引資的環(huán)境,提升了了君山區(qū)城市形象。對(duì)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展起到了具大的促進(jìn)作用,綜合評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期的效果。
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),我局2020年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。主要產(chǎn)出和效果:
1、守住安全底線(xiàn)。疫情期間,緊急投放50個(gè)廢棄口罩專(zhuān)用收集桶,調(diào)集渣土運(yùn)輸車(chē)輛、特種作業(yè)車(chē)輛助力區(qū)一人民醫(yī)院改建成定點(diǎn)治療醫(yī)院,連續(xù)45天日夜堅(jiān)守6個(gè)交通卡口和坪塅小區(qū),保障燃?xì)庹9⿷?yīng)。防汛期間,4位黨組成員先后上堤堅(jiān)守防汛一線(xiàn),未雨綢繆,提前制訂《中心城區(qū)排澇應(yīng)急預(yù)案》,組建應(yīng)急突擊隊(duì)。疏通堵塞排水道5000米,清理澤澇面積75000平方米,搶排40多處低洼區(qū)域的積水,排除隱患20余處。
2、市容環(huán)衛(wèi)作業(yè)更加精細(xì)。全年轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾4.3萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)生活垃圾日產(chǎn)日清,無(wú)害化處理率達(dá)100%。
3、市政設(shè)施維護(hù)更加規(guī)范。修補(bǔ)破損、下沉路面 10063 平方米,更換、修復(fù)雨水污水井蓋共153套,整治路面積水點(diǎn)55處,城區(qū)道路基本完好,市政公共設(shè)施維護(hù)及時(shí)、設(shè)施完整、美觀(guān)大方。
4、綠化亮化更加優(yōu)質(zhì)。補(bǔ)栽樹(shù)木500余株,維修路燈850余盞。完成了旅游路1160株行道樹(shù)進(jìn)行了修剪,形成了市級(jí)修剪規(guī)范、層次分明的綠化景觀(guān)示范路。
5、項(xiàng)目建設(shè)更加高效。投資3389萬(wàn)的市級(jí)督辦項(xiàng)目旅游路地下管網(wǎng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。區(qū)級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事—大岳高速君山城區(qū)橋下空間保護(hù)性建設(shè)工程投資184萬(wàn),建成了6412.3平方米的城區(qū)停車(chē)場(chǎng),于6月份投入使用。民旺路生態(tài)停車(chē)場(chǎng)已動(dòng)工興建,區(qū)人民醫(yī)院停車(chē)場(chǎng)已完成立項(xiàng)等前期工作,著力解決城區(qū)停車(chē)難問(wèn)題。
6、城管執(zhí)法更加有力。下達(dá)《道路揚(yáng)塵污染問(wèn)題督辦單》34份,行政處罰通知15份,行政處罰4.45萬(wàn)元;完成馬路市場(chǎng)、出店經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)整治10次,勸導(dǎo)游攤小販990多次,整治出店經(jīng)營(yíng)143次,下發(fā)整改書(shū)63次,簽訂夜市燒烤無(wú)油煙承諾書(shū)17份;深入開(kāi)展禁炮執(zhí)法行動(dòng),建立中心城區(qū)每日炮情反饋機(jī)制,全年出動(dòng)宣傳車(chē)輛410次,樹(shù)立禁炮標(biāo)牌100多塊,發(fā)放“致市民的一封信”16000余份,簽訂《禁炮承諾書(shū)》500余份,制止燃放行為200多起。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí))2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.66萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少8.8萬(wàn)元,下降8.58%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,厲行節(jié)約壓縮一般性支出,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.37萬(wàn)元,用于召開(kāi)垃圾分類(lèi)會(huì)議,巡察工作會(huì)議,人數(shù)118人,內(nèi)容為垃圾處理與資源化利用會(huì)議;垃圾分類(lèi)工作會(huì)議;區(qū)委第四巡察組會(huì)議。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.07萬(wàn)元,用于開(kāi)展執(zhí)法人員培訓(xùn),人數(shù)8人,內(nèi)容為全省行政執(zhí)法人員通用法律知識(shí)網(wǎng)絡(luò)考試。
(三)政府采購(gòu)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí))2020年度政府采購(gòu)支出總額143.48萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出84.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出58.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi)):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí))部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS