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2022年中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  二、部門預算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

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  (二)支出預算

  四、一般公共預算撥款支出

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  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  (二)“三公”經(jīng)費預算

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 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  (1)根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)貿(mào)和外事工作的方針政策及工作部署,開展同國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易界、商會協(xié)會、貿(mào)促機構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡工作;與國外相應組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定,并參加相關(guān)活動。

 。2)邀請和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團來訪;組織經(jīng)濟貿(mào)易代表團赴境外訪問與考察;協(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進經(jīng)貿(mào)交流與合作活動。

 。3)開展國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作,建立國內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡;向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機構(gòu)介紹經(jīng)濟技術(shù)合作、勞務合作對象、提供貿(mào)易機會、信息咨詢及國內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務;舉辦對外經(jīng)貿(mào)宣傳活動。

  (4)協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟貿(mào)易展覽會的歸口受理、報批工作;根據(jù)君山區(qū)對外經(jīng)貿(mào)工作的需要,擬定年度出國辦展和參展計劃;組織君山區(qū)企業(yè)、團體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會等。

  (5)與各地商會、律師事務所及其他商事法律服務組織合作,建立國際商事法律服務平臺;簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明書和ATA單證冊,出具不可抗力證明,代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認證業(yè)務;受理共同海損和單獨海損等理算業(yè)務;組織涉外商事法律方面的對外交流活動;對企業(yè)進行國際商事法律業(yè)務培訓。

 。6)協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)(海事)糾紛;代理君山區(qū)企業(yè)在國內(nèi)外或外國公司和個人在我國辦理商標注冊和專利申請;協(xié)助辦理有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務。

 。7)在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會員,開展各類會員服務和培訓工作。

 。8)接受海外企業(yè)、團體委托,代辦在君山區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報手續(xù),并做好相應服務工作。

  (9)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

  (二)機構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)區(qū)委編辦核定本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個,辦公室(法律事務部)及會務部(國際展覽部)。

  中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會根據(jù)三定方案核定全額撥款事業(yè)編制3名,其中會長1名,副會長1名。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會只有本級,沒有其他二級預算單位,因此本單位預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算31.76 萬元,其中,一般公共預算撥款31.76 萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年減少 5.12萬元,主要是人員支出預算減少。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算 31.76 萬元,其中,一般公共服務29.54萬元,社會保障和就業(yè)支出1.01萬元,衛(wèi)生健康支出0.5萬元,住房保障支出0.71萬元。支出較去年減少5.12 萬元,主要是人員支出預算減少。

  說明:2022年預算公開文檔第三大點(對應表3)、第四大點(對應表7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致0.01的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 31.7 6萬元,其中,一般公共服務支出31.76萬元,占100 %。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù) 11.76  萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經(jīng)費10.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費1.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年減少10.12萬元,下降46.25%,下降的主要原因為人員人員減少,工資福利支出減少。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等,其中:業(yè)務工作支出20萬元,主要用于企業(yè)參展、貿(mào)易促進、國際商會會員企業(yè)管理、寓外鄉(xiāng)友平臺搭建等方面;項目支出較上年增加5萬元,增加主要原因是2022年 寓外鄉(xiāng)友聯(lián)絡平臺搭建工作 。

  五、政府性基金預算支出

  本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)本級1 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費1.46萬元,比上年預算減少 5.12 萬元,下降 13.88 %,主要是2022年機關(guān)運行經(jīng)費只預算了人頭經(jīng)費支出。

  (二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 4 萬元,其中,公務接待費 4 萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平,持平的原因是近兩年嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,預算支出無變化。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算 0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額0   萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 0輛,其中,機要通信用車0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 31.76 萬元,其中,基本支出 11.76 萬元,項目支出 20 萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會2022年部門預算表.xlsx