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2022年君山區(qū)機關事務服務中心部門預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)機關事務服務中心部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

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  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

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  四、一般公共預算撥款支出

  (一)基本支出

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  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

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  (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

 。╊A算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  岳陽市君山區(qū)機關事務服務中心負責按規(guī)定做好來區(qū)重要客人接待工作;并指導區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場的黨政機關公務接待工作;負責做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機關和區(qū)直部門的國有資產規(guī)范化管理;負責全區(qū)公共機構節(jié)能監(jiān)督管理工作;負責全區(qū)公務用車的購置、更新、維修、調配、使用等管理工作;負責做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會務保障,機關后勤保障服務和物業(yè)管理工作,機關食堂和人大政協(xié)食堂的運轉保障。

 。ǘC構設置

  君山區(qū)機關事務服務中心內設辦公室、財務股、接待股、公共機構節(jié)能股、資產股、公務用車股、后勤服務中心7個機構,F有人數79人,在編在崗16人,勞務派遣35人,原招待所未退休人數11人,原招待所事業(yè)退休人數17人。

  二、部門預算單位構成

  岳陽市機關事務服務中心部門預算只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1287.72萬元,其中,一般公共預算撥款1287.72萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加26.87萬元,主要主要原因是2021年機關在編在崗人員轉崗,由工勤崗位轉管理崗位,工資上升,使人員經費工資福利部分收入增加。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算 1287.72 萬元,其中,一般公共服務1156.31萬元,社會保障和就業(yè)支出111.58萬元,衛(wèi)生健康支出8.67萬元,住房保障支出11.17萬元。支出較去年增加 26.87萬元,主要原因是2021年機關在編在崗人員轉崗,由工勤崗位轉管理崗位,工資上升,使人員經費工資福利部分支出增加。

  說明:2022年預算公開文檔第三大點(對應表3)、第四大點(對應表7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”,可能導致0.01的尾數差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 1287.72萬元,其中,一般公共服務支出1156.31萬元,占89.8 %;社會保障和就業(yè)支出111.58萬元,占8.66 %;衛(wèi)生健康支出8.67萬元,占 0.67 %,住房保障支出11.17萬元,占0.87 %。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數 252.12萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經費228.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

  公用經費23.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加26.87萬元,上升 11.93 %,上升的主要原因是2021年機關在編在崗人員轉崗,由工勤崗位轉管理崗位,工資上升,使人員經費工資福利部分支出增加。

  (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算1035.6萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中(按照項目的名稱進行說明):業(yè)務工作經費支出41萬元,主要用于機關日常工作、公共節(jié)能及辦公用房工作開展等方面;非稅收入執(zhí)收成本100萬,主要是租車費中的代收費部分,主要用于全區(qū)公務用車的購置、更新、維修、調配、使用管理工作等方面;公務接待經費支出72萬元,主要用于來區(qū)重要客人接待工作等方面;公車平臺運行經費支出477.6萬元,主要用于全區(qū)公務用車的購置、更新、維修、調配、使用管理工作等方面;機關后勤運轉經費支出160萬元,主要用于機關后勤保障服務和物業(yè)管理工作等方面;區(qū)政務服務中心便民服務用房租賃費支出155萬元,主要用于政務中心的辦公用房租賃;原招待所未退休人員社保單位部分支出16萬元、原招待所退休人員享受事業(yè)待遇補差支出14萬元,主要用于解決原招待所人員遺留問題。項目支出與上年持平,主要原因是2022年減少會議中心工作經費35萬,增加原招待所人員社保及退休待遇補差費用30萬,增加政務中心租賃費5萬。

  五、政府性基金預算支出

  本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費:2022年本部門機關本級事業(yè)單位的機關運行經費23.32萬元,比上年預算增加2.08萬元,上升12%,主要是增加了一名人員編制預算。

 。ǘ叭苯涃M預算:2022年本部門機關本級事業(yè)單位的“三公”經費預算數為10.53萬元,其中,公務接待費   4.05萬元,公務用車購置及運行費6.48萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費6.48萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。持平的原因是本單位公車數量與上年保持一致,公務接待支出標準較去年無變化。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算2萬元,擬召開3次會議,分別為機關事務服務中心年度表彰總結大會,人數為70人;全區(qū)公共節(jié)能活動月宣傳動員大會,人數為200人;全區(qū)資產管理、辦公用房安排工作會議,人數為200人。培訓費預算0.82萬元,擬開展1次公車平臺司機安全駕駛培訓,人數為40人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

  (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額   155萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算155萬元。

  (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車37輛,其中,機要通信用車   21輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛,特種專業(yè)技術用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車6輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1287.72萬元,其中,基本支出 252.12萬元,項目支出1035.6萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)機關事務服務中心部門(單位)2022年部門預算表.xlsx