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2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算說(shuō)明
來(lái)源:君山區(qū)財(cái)政局   日期: 2022-08-08
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  2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算

  目錄

  第一部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)單位概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分2021年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

  單位概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

  君山區(qū)殘聯(lián)為全額撥款的人民團(tuán)體,主要職責(zé)是團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律法規(guī),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊、自強(qiáng)、自信、自立,為社會(huì)多作貢獻(xiàn);宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理,聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù);開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)活動(dòng)等。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)綜合性辦公室一個(gè), 現(xiàn)有在職人員8人,其中:行政編制人員2人,2人改非,事業(yè)編制1人,勞務(wù)派遣3人。

 。ǘQ算單位構(gòu)成

  岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:1、君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)2、君山區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務(wù)站

  第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入。)

  第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  (由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。)

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)385.95萬(wàn)元。與上年相比,減少72萬(wàn)元,下降15.76%,較上年較少的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約,減少各類開(kāi)支。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)349.98萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入292.58萬(wàn)元,占83.6%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入57.4萬(wàn)元,占16.4%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)385.95萬(wàn)元,其中:基本支出98.9萬(wàn)元,占25.63%;項(xiàng)目支出287.05萬(wàn)元,占74.37%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年財(cái)政撥款總收入385.95萬(wàn)元,比上年減少72萬(wàn)元,下降15.76%,較上年減少的主要原因?yàn)槭秦瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約,減少各類開(kāi)支;財(cái)政撥款支出總計(jì)385.95萬(wàn)元,比上年減少72萬(wàn)元,下降15.76%,較上年減少的主要原因?yàn)槭秦瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約,減少各類開(kāi)支。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出328.55萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的85.13%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少26萬(wàn)元,下降7.21%,主要是因?yàn)槭秦瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約,減少各類開(kāi)支。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出328.55萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3萬(wàn)元,占0.91%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出317.21萬(wàn)元,占96.55%;衛(wèi)生健康(類)支出3.27萬(wàn)元,占1%;住房保障(類)支出5.07萬(wàn)元,占1.54%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為177.21萬(wàn)元,支出決算數(shù)為328.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的185%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

 。1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為6.93萬(wàn)元,支出決算為6.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.71%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變化不大。

  (2)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為78.67萬(wàn)元,支出決算為80.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未增加。

 。3)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為81.64萬(wàn)元,支出決算為76.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主演原因是殘疾人康復(fù)項(xiàng)目按計(jì)劃運(yùn)行,未增加其他經(jīng)費(fèi)。

 。4)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為11.56萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加11.56萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

  (5)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為141.29萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加141.29萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

 。6)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0.42萬(wàn)元,支出決算為0.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的57%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)。

  3、衛(wèi)生健康支出(類)

  (1)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

  年初預(yù)算為4.55萬(wàn)元,支出決算為3.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的70%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)一由財(cái)政代付。

 。2)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.09萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加0.09萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

  4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

  年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主演原因是人員變動(dòng)不大,公積金繳費(fèi)基數(shù)變化不大。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出98.9萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)76.56萬(wàn)元,占基本支出的77.41%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)22.34萬(wàn)元,占基本支出的22.59%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.1萬(wàn)元,支出決算為2.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.45%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)任務(wù);與上年持平,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.1萬(wàn)元,支出決算為2.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少0.32萬(wàn)元,下降6.28%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置;與上年持平,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng),主要原因兩年來(lái)我單位沒(méi)有公務(wù)用車。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.99萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.99萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.99萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次38個(gè)、接待人次376人次(不包括陪同人員)。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入57.4萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出57.4萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出57.4萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

 。1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,支出決算為39.2萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加39.2萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

 。2)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為18.2萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算的增加18.2萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.34萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加11.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)103.65%;主要原因是:辦公樓整體維修。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %,貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中:一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金229.65萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度彩票公益金安排的支出1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金57.4萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

  組織對(duì)“0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出70萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位積極探索完善項(xiàng)目管理的有效機(jī)制,不斷完善管理制度,形成了一套行之有效的資金和項(xiàng)目管理體系。保證了安全生產(chǎn)隱患整治項(xiàng)目的安全有效運(yùn)行,確保了各項(xiàng)目順利實(shí)施,取得了明顯的效果。項(xiàng)目資金撥付嚴(yán)格審批程序,使用規(guī)范,會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

  組織對(duì)“殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出3萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出57.4萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,本單位嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,依照計(jì)劃管理使用,整體支出對(duì)保障政府辦工作的正常運(yùn)行、為全區(qū)發(fā)展大局服務(wù)發(fā)揮了重要保障作用。按照部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為97分,部門(mén)整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。

 。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為70萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是宣傳發(fā)動(dòng)全鋪開(kāi)。通過(guò)宣傳櫥窗、黑板報(bào)、農(nóng)村高音廣播等多種宣傳渠道對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行大力宣傳,在社區(qū)、村里張貼“0-17歲貧困殘疾兒童實(shí)施搶救性康復(fù)”的通知,讓廣大居民了解項(xiàng)目開(kāi)展情況,為殘疾兒童家庭提供信息。二是篩查不漏一人。在全區(qū)范圍內(nèi)調(diào)查殘疾兒童,為保證篩查的兒童都能參加康復(fù)治療,我們?cè)卩l(xiāng)鎮(zhèn)、街道摸底基礎(chǔ)上逐一入戶了解情況,共篩查出的65名殘疾兒童符合救助條件。三是康復(fù)訓(xùn)練不漏一人。本次康復(fù)訓(xùn)練我區(qū)為貫徹“早干預(yù)、早康復(fù)”的方針,我會(huì)克服困難,積極組織資金,聯(lián)絡(luò)溝通各級(jí)部門(mén),將65名符合條件的殘疾兒童全部送進(jìn)各級(jí)康復(fù)機(jī)構(gòu),并為他們排憂解難,創(chuàng)造條件如期參加各種訓(xùn)練。

 。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)以部門(mén)為主體的開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年殘疾人聯(lián)合會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,報(bào)君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)班子會(huì)研究,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。殘疾人聯(lián)合會(huì)0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,報(bào)供君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)班子會(huì)研究,項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

  預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,一并作為附件公開(kāi)。

  第四部分

  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)表格

  2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

  2021年度0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

2021年度0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx