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2019年度岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門決算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2020-08-24
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目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會為全額撥款的人民團體,主要職責(zé)是團結(jié)教育殘疾人遵守法律法規(guī),發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神,自尊、自強、自信、自立,為社會多作貢獻(xiàn);宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù);開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會活動等。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)綜合性辦公室一個,單位現(xiàn)有在職人員8人,其中:行政編制人員2人,2人改非,事業(yè)編制1人,勞務(wù)派遣3人。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:單位機關(guān)本級和所屬二級機構(gòu)區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務(wù)站。

第二部分

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算表

(見附表)

第三部分

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計242.86萬元,與2018年相比,收、支總計減少91萬元,下降27.31%。主要原因2019年沒有無障礙改造項目,厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計242.86萬元,其中:財政撥款收入199.26萬元,占82.05%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入43.6萬元,占17.95%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計235.76萬元,其中:基本支出76.76萬元,占32.56%。項目支出159萬元,占67.44%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計242.86萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少91萬元,下降27.31%。主要原因2019沒有殘疾人無障礙改造項目,厲行節(jié)約,壓縮了一般性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出193.11萬元,占本年支出合計的81.91%。與2018年度相比,財政撥款支出減少141萬元,減少42.2%,主要原因2019年取消無障礙改造項目,厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出193.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出7.9萬元,占4.09%;社會保障和就業(yè)(類)支出176.73萬元,占91.52%;衛(wèi)生健康(類)支出3.96萬元,占2.05%;住房保障(類)支出4.52萬元,占2.34%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為83.2萬元,支出決算為193.11萬元,完成年初預(yù)算的232.1%。主要是因為殘疾人事業(yè)項目支出未納入年初預(yù)算,其中(按經(jīng)濟科目分類):

1、工資福利支出58.09萬元,上年決算數(shù)為32.78萬元,比上年增加77.21%。

2、商品和服務(wù)支出106.02萬元,上年決算數(shù)為298.52萬元,比上年減少64.48%。

3、對個人和家庭的補助支出29萬元,上年決算數(shù)為0萬元,比上年增加29萬元。

4、資本性支出0萬元,上年決算數(shù)為2.78萬元,比上年減少2.78萬元。       

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出76.76萬元,其中:人員經(jīng)費52.09萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費24.67萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.24萬元,支出決算為   3.2萬元,完成預(yù)算的98.77%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0。與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.24萬元,支出決算為3.2萬元,完成預(yù)算的98.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  

與上年相比減少0.04萬元,下降1.23%,下降主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算3.2萬元,占100 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.2萬元,全年共接待來訪團組46個、來賓405人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入43.6萬元,占本年收入合計的17.95%。本年支出42.66萬元,占本年支出合計的18.09%。其中項目支出42.66萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.95萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》(岳君財發(fā)〔2020〕12號)要求,我單位通過績效自評,掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧以及解決殘疾人城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、重度殘疾人基本養(yǎng)老和殘疾人意外傷害保險代購費、項目績效自評結(jié)果均為優(yōu)。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

根據(jù)考核評分細(xì)則,嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定,財務(wù)制度健全,會計核算規(guī)范,依照計劃管理使用,整體支出對我單位工作的正常運行發(fā)揮了重要作用,按照部門績效評價指標(biāo)體系對照打分得來結(jié)果為98分,等級為優(yōu)。

 

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.67萬元。年初預(yù)算數(shù)為24.89萬元,完成年初預(yù)算的99.12%,節(jié)約的原因為厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費5.4萬元,用于動態(tài)更新會議、助殘日活動會議及聯(lián)絡(luò)員會議;培訓(xùn)費4.61萬元,用于培訓(xùn)殘疾人的職業(yè)技能、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(三)政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

(四)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

 

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等,反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

第五部分 附件

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門決算公開表格

附件:2019年度岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門決算公開表格.xls