一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
君山野生荷花世界管理委員會主要承擔(dān)君山野生荷花世界的建設(shè)、管理及荷花資源的保護(hù)等有關(guān)管理職責(zé)。
(1)具體職能職責(zé)(可參考三定方案)
(2)通過加大旅游投入,進(jìn)一步加強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)。
(3)合理利用旅游資源,打造精品旅游品牌。
(4)對旅游、餐飲、住宿、農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)銷售進(jìn)行管理。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
實(shí)有人數(shù):30人 差額管理人員:11人
自收自支人員:17人 離退人員:2人
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
無
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù) 495萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款 435 萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 60萬元。收入較去年增加(減少)增加94.43萬元,主要是;財(cái)政撥款與門票收入。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)495萬元,其中,管理費(fèi)用支出 190萬元,營業(yè)費(fèi)用支出 298萬元,其他支出7萬元。支出較去年增加(減少)增加160萬元,主要是:大湖生態(tài)保護(hù)費(fèi)與工資。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入495萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為176萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為319萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 319萬元,比2017年預(yù)算增加 160萬元,增長50 %。如:大湖生態(tài)保護(hù)費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 15萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 8萬元),因公出國(境)費(fèi) 0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少 0萬元,下降 0 %。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表.XLS