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2020年度岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心部門決算說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-08-24
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2020年度岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心部門決算說明

 

目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分  岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)扶貧開發(fā)工作,組織實(shí)施鞏固脫貧成效與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接。負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè),建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系,指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作。承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作。承辦區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和交辦的其他事項(xiàng)。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、信息監(jiān)測(cè)室、綜合業(yè)務(wù)室。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

 

第二部分 岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心2020年度部門決算表(見附表)

 

第三部分 岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)3576.12萬元,與2019年相比,收、支總計(jì)各增加1179.41萬元,增長(zhǎng)49.21%。主要原因是扶貧專項(xiàng)資金根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要增加所致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3576.12萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3576.12萬元,占100%;

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3576.12萬元,其中:基本支出129.6萬元,占3.62%;項(xiàng)目支出3446.52萬元,占96.38%;

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3576.12萬元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1179.41萬元,增長(zhǎng)49.21%。主要原因是扶貧專項(xiàng)資金根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要增加所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出3576.12萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加1179萬元,增長(zhǎng)49.21%,主要原因是扶貧專項(xiàng)資金根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要增加所致。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出3576.12萬元,主要用于以下方面:農(nóng)林水(類)支出3576.12萬元,占100%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為679.6萬元,支出決算為3,576.12萬元,完成年初預(yù)算的526.21%。其中:

1、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為129.6萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

2、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(wù)(扶貧)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為129.6萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

3、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為550萬元,支出決算為1746萬元,完成預(yù)算的317.45%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。

4、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為775萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。

5、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)社會(huì)發(fā)展(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為26.84萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。

6、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為33萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。

7、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為865.68萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出129.6萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)32.23萬元,占基本支出的24.87%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)97.37萬元,占基本支出的75.13%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元,支出決算為7.99萬元,完成預(yù)算的79.9%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。     

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元,支出決算為7.99萬元,完成預(yù)算的79.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.11萬元,減少1.36%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減;

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬元,下降0*%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.99萬元,占100%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.99萬元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7.99萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次200個(gè)、接待人次1432人次(不包括陪同人員)。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào))文件精神,為全面推進(jìn)部門整體績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),提升財(cái)政資金的使用效率,強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率,我單位對(duì)2020年部門整體支出和精準(zhǔn)扶貧配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出情況開展了績(jī)效自評(píng)工作。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門項(xiàng)目資金實(shí)行?顚S谩m(xiàng)核算,費(fèi)用支出嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序和工程進(jìn)度等進(jìn)行支付。按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出等級(jí)為優(yōu)秀。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

一年來,君山區(qū)貧困人口“兩不愁三保障”政策得到有效落實(shí),“兩不愁”質(zhì)量水平明顯提升,在電力、產(chǎn)業(yè)等基礎(chǔ)建設(shè)方面得到有力保障;貧困人口人居環(huán)境明顯改善,貧困戶收入穩(wěn)定增長(zhǎng);基本公共服務(wù)日益完善,基層治理能力和管理水平明顯提高,黨群關(guān)系改善,黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.37萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少32.2324.86萬元,減少24.86%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所壓減。

(二)一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.33萬元,用于召開決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)、全市脫貧攻堅(jiān)工作推進(jìn)會(huì)、脫貧攻堅(jiān)調(diào)度會(huì)、扶貧視頻會(huì)等;開支培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元,用于開展區(qū)致富帶頭人赴汨羅培訓(xùn)用車開支。

(三)關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc