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岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)2018年部門決算公開說(shuō)明
來(lái)源:區(qū)委政法委   日期: 2019-08-26
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岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)2018年部門決算公開說(shuō)明

目錄

第一部分 君山區(qū)政法委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 

君山區(qū)政法委員會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購(gòu)情況公開表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)政法委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

(1)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

(2)深入貫徹黨中央決定和省委、市委、區(qū)委決策,對(duì)全區(qū)政法工作研究提出全局性部署,推進(jìn)平安君山、法治君山、過硬隊(duì)伍、智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全,確保社會(huì)大局穩(wěn)定,促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

(3)了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件,牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。

(4)加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

(5)組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時(shí)向區(qū)委提出建議。

(6)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

(7)監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

(8)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。

(9)指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),代管區(qū)法學(xué)會(huì)。

(10)完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工室(宣傳教育室)、維穩(wěn)指導(dǎo)室(政治安全室)、綜治督導(dǎo)室(基層社會(huì)治理室)、反邪教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室(涉法涉訴信訪室、法治室)。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:委機(jī)關(guān)本級(jí)決算,無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)511.05萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加27.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.74%。主要原因是政法工作任務(wù)重,經(jīng)濟(jì)壓力增大。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入511.05萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入511.05萬(wàn)元,比上年增加5.74%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)511.05萬(wàn)元,其中:基本支出188.98萬(wàn)元,占本年總支出36.98%。項(xiàng)目支出322.08萬(wàn)元,占本年總支出63.02%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)511.05萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加27.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.74%。主要原因是政法工作任務(wù)重,經(jīng)濟(jì)壓力增大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出511.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加28萬(wàn)元,增加5.74%。主要原因是: 政法工作任務(wù)重,經(jīng)濟(jì)壓力增大。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出511.05萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出422.05萬(wàn)元,占82.58%。公共安全支出89萬(wàn)元,占17.42%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為319.63萬(wàn)元,支出決算為511.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的37%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是政法工作任務(wù)重,經(jīng)濟(jì)壓力增大。其中:

按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出95.02萬(wàn)元,比上年減少18.84%。商品和服務(wù)支出66.06萬(wàn)元,比上年減少63.09%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.89萬(wàn)元,比上年減少76.68%。項(xiàng)目支出322.08萬(wàn)元,比上年增加390.23%。其中:商品和服務(wù)支出198.43萬(wàn)元,比上年增加206.69%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.64萬(wàn)元,比上年增加8064%。其他資本性支出42.01萬(wàn)元,上年無(wú)其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出188.98萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的36.98%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)122.91萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的65.04%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)66.06萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的34.96%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為16.2萬(wàn)元,支出決算數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為15萬(wàn)元,占100%。公務(wù)接待140批次2975人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平,岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。2018年,根據(jù)該委年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞區(qū)委區(qū)政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),較好的完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo),財(cái)政撥款支出總體控制較好。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。。君山區(qū)政法委2018年整體支出,嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,依照計(jì)劃管理使用,整體支出對(duì)保障政法委工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用,強(qiáng)化部門的責(zé)任,政法工作取得了一定的成績(jī)。按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為95分,等級(jí)為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算66.06萬(wàn)元。比2017年減少114.87萬(wàn)元,減少了63.49%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)政府采購(gòu)支出情況

本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況本單位年末無(wú)車輛。

本單位年末無(wú)車輛,年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

第五部分 附件

附件:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)部門決算公開表.XLS