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2020年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-08-24
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2020年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算說明

目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)司法局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)司法局概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,編制全區(qū)司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

2、承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究;協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議;負責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。

3、承擔(dān)區(qū)政府法律顧問工作;對區(qū)政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明;負責(zé)對政府合同訂立工作進行監(jiān)督和指導(dǎo);負責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查;指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作;承辦區(qū)政府為行政復(fù)議機關(guān)和政府為被申請人的行政復(fù)議案件,承擔(dān)區(qū)政府行政復(fù)議辦公室日常工作;代理區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項,辦理區(qū)政府為賠償義務(wù)機關(guān)的行政賠償案件;負責(zé)區(qū)政府法制信息工作。

4、指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作; 承擔(dān)區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作;承辦區(qū)政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作;報送備案區(qū)政府規(guī)范性文件;組織開展區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作;受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請。

5、承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門依法行政工作;負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法;承辦全區(qū)行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試,負責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作;負責(zé)對全區(qū)行政機關(guān)依法行政知識培訓(xùn)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo);負責(zé)全區(qū)政府法制工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

6、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設(shè)工作;負責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作;推動人民參與和促進法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作;參與社會治安綜合治理工作;指導(dǎo)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作;推進基層司法所建設(shè)。

7、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作;指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作;指導(dǎo)、支持和協(xié)助全區(qū)社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作。

8、擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務(wù)資源;指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

9、負責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)財務(wù)計劃以及服裝、警車管理工作;指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作;負責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

10、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)黨的建設(shè)和隊伍建設(shè)。

11、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)司法局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、文件管理與監(jiān)督股、行政復(fù)議和應(yīng)訴股、社區(qū)矯正股、普法和促進法治股。1個其他機構(gòu):法律援助中心;下轄柳林洲鎮(zhèn)、錢糧湖鎮(zhèn)、良心堡鎮(zhèn)、許市鎮(zhèn)、廣興洲鎮(zhèn)五個司法所。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)司法局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市君山區(qū)司法局只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級決算。

第二部分 岳陽市君山區(qū)司法局2020年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽市君山區(qū)司法局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計416.32萬元,與2019年相比,收、支總計各減少33萬元,減少7.35%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮費用開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計416.32萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入416.32萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計416.07萬元,其中:基本支出358.07萬元,占86.06%;項目支出58萬元,占13.94%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計416.32萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少33萬元,減少7.35%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮費用開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出416.07萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,財政撥款支出減少33萬元,減少7.41%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮費用開支。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出416.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出8萬元,占1.92%;公共安全(類)支出341.6萬元,占82.1%;社會保障和就業(yè)(類)支出29.1萬元,占6.99%;衛(wèi)生健康(類)支出18.39萬元,占4.42%;住房保障(類)支出18.98萬元,占4.56%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為384.62萬元,支出決算為416.07萬元,完成年初預(yù)算的108.18%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出(項)。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8萬元,較年初預(yù)算的增加8萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

2、公共安全支出(類)司法(款)行政運行支出(項)

年初預(yù)算為283.6萬元,支出決算為283.6萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動。

3、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)

年初預(yù)算為10萬元,支出決算為34.91萬元,完成年初預(yù)算的166.14%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年增加了中央和省級政法轉(zhuǎn)移的資金支付。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休支出(項)。

年初預(yù)算為1.96萬元,支出決算為1.96萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

年初預(yù)算為25.73萬元,支出決算為25.73萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助支出(款)財政對工傷保險基金的補助支出(項)。

年初預(yù)算為1.59萬元,支出決算為1.41萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整減少了工傷保險補助支出。

8、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生支出(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.3萬元,較年初預(yù)算的增加0.3萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)公務(wù)員醫(yī)療補助支出(項)

年初預(yù)算為17.74萬元,支出決算為17.74萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動。

10、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.35萬元,較年初預(yù)算的增加0.35萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項)。

年初預(yù)算為19.09萬元,支出決算為18.98萬元,完成年初預(yù)算99.42%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整減少了住房公積金支出。      

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出358.07萬元,其中:

人員經(jīng)費256.23萬元,占基本支出的71.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費101.84萬元,占基本支出的28.44%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.98萬元,支出決算為9.46萬元,完成預(yù)算的67.67%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.1萬元,支出決算為3.74萬元。完成預(yù)算的46.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,與上年數(shù)基本持平。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為5.88萬元,支出決算為5.72萬元,完成預(yù)算的97.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年數(shù)基本持平。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費支出決算3.74萬元,占39.53%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5.72萬元,占60.47%。其中:

因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.74萬元,全年共接待來訪團組、來賓62批次,接待人次510人次(不包括陪同人員)。

3、公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.72萬元,其中:

公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費5.72萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日,機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》(岳君財發(fā)〔2021〕10號)文件精神,為全面推進部門整體績效目標的實現(xiàn),提升財政資金的使用效率,強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率,我單位對2020年部門整體支出和中央和省級政法轉(zhuǎn)移專項支出情況開展了績效自評工作。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

2020年中央和省級政法轉(zhuǎn)移專項支出完成了年初設(shè)定的目標,項目資金支出達到了預(yù)定的績效目標,在部門決算中項目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果

2020年岳陽市君山區(qū)司法局以部門為主體的開展的重點績效評價為2020年君山區(qū)司法局整體支出績效評價,經(jīng)評價小組評定,報君山區(qū)司法局班子會研究,整體支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)司法局2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出101.84萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元,減少0.25%。減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮費用開支。

(二)一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.08萬元,用于召開法律知識宣講會議,人數(shù)20人,內(nèi)容為宣傳法律知識,提高知識素養(yǎng);開支培訓(xùn)費0.17萬元,用于開展司法業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為培訓(xùn)工作人員的司法鑒定技能;沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

被裝購置費:反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(含武警)的被裝購置支出。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

附件點擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算公開表格.xls
2020年度岳陽市君山區(qū)司法局部門整體支出績效評價報告.docx