目 錄
第一部分君山區(qū)人民政府辦公室2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室
2019年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
1.協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2.受理并研究區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)(辦事處)、場請示區(qū)人民政府的事項,提出審核意見;對區(qū)人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會議的籌備工作,協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項;根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和區(qū)人民政府的工作部署,對全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議;收集、整理、傳遞政務(wù)信息,為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。
4.督促檢查區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)(辦事處)、場對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告;負(fù)責(zé)組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府日常值班工作,及時報告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突出事件的應(yīng)急處置工作。
6.組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
7.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進(jìn)依法行政工作和區(qū)政府規(guī)范性文件制定工作的責(zé)任,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償?shù)确ㄖ乒ぷ鳌?o:p>
8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府機(jī)關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二) 、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書室(加掛值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)室、優(yōu)化辦、金融辦等7個股室。
一、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位納入2019年部門預(yù)算編制范圍的有區(qū)政府辦和經(jīng)研中心。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)1284.8萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款1284.8萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,政府性基金撥款0萬元。收入較去年增加202.61萬元,主要是單位增加,人員增加。
(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)1284.8萬元,其中,基本支出978.8萬元(工資福利支出622.78萬元,商品和服務(wù)支出151.22萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助204.8萬元);項目支出306萬元。支入較去年增加202.61萬元,主要是單位增加,人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1284.8萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為1284.8萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),基本支出增加主要是預(yù)算機(jī)構(gòu)和人員增加。
(二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為306萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中:政府辦256萬元,經(jīng)研中心20萬,經(jīng)協(xié)辦20萬,駐長辦10萬,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款387.90萬元,比2018年預(yù)算增加26.93萬元,增長6.49%,主要原因是經(jīng)研中心納入了預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為176.2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)94.2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)82萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)79萬元,其他交通費(fèi)用為3萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。比上年增加19.22萬元,主要原因是單位增加,人員增加。
(三)政府采購情況
2019年區(qū)政府辦無政府采購預(yù)算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛1輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五)重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門納入2019年預(yù)算績效目標(biāo)金額為256萬元,主要是保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分:部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表無數(shù)據(jù),為空表)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表無數(shù)據(jù),為空表)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表無數(shù)據(jù),為空表)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表無數(shù)據(jù),為空表)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
附件點(diǎn)擊下載:部門預(yù)算公開表政府辦2019.xlsx