一、主要職能
1、負(fù)責(zé)牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的工作。組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設(shè)市場、房地產(chǎn)業(yè)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法;卻全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進行監(jiān)督管理。
2、參與區(qū)本級城建資金年度計劃的編制、管理和調(diào)控;協(xié)調(diào)城市綜合開發(fā)和舊城改造工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)建筑活動的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)對全區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作進行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)貫徹實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)有關(guān)工程。負(fù)責(zé)對全區(qū)建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)審核和管理,負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)職業(yè)資格管理。
4、負(fù)責(zé)國有土地上房屋征收土地。
5、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算包括局機關(guān)本級決算(辦公室、政工計財股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、燃?xì)庥盟芾磙k公室)及所屬二級機構(gòu)決算(質(zhì)安站、建管站、造價辦、城市管理綜合執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生管理所、住房保障中心、垃圾無害化綜合處理中心、路燈管理所、污水凈化中心、第二污水處理廠、錢糧湖污水處理廠)。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入6,350.33萬元。比上年減少42.2%?傊С5966.31萬元,比上年減少29.26%。
(二)收入決算情況:2017年收入6350.33萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2938.12萬元,比上年減少56.64%。政府性基金預(yù)算撥款469萬元,比上年減少88.42%。減少原因是財政收支的收緊,以及配套設(shè)施建設(shè)的基本到位以及基本建設(shè)職能的轉(zhuǎn)移引起。
(三)支出決算情況:2017年支出5966.31萬元,較上年減少29.26%,減少原因是財政收支的收緊,以及配套設(shè)施建設(shè)的基本到位以及基本建設(shè)職能的轉(zhuǎn)移引起。其中:一般公共服務(wù)支出128.84萬元,比上年減少80.58%,減少原因為部門職責(zé)的分離,相應(yīng)經(jīng)費的減少;公共安全支出5.8萬元,比上年增加100%,主要為公共安全責(zé)任承擔(dān)引起經(jīng)費的增加;節(jié)能環(huán)保支出540萬元,比上年增加134.73%,主要原因為響應(yīng)中央號召加大了節(jié)能環(huán)保的投入;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5018.17萬元,比上年減少30.1%,主要原因為城鄉(xiāng)配套設(shè)施的完備及建設(shè)任務(wù)的轉(zhuǎn)移引起支出的減少。農(nóng)林水支出1萬元,比上年增加100%,主要原因為響應(yīng)政府號召精準(zhǔn)扶貧開支。住房保障支出272.5萬元,比上年減少16.38%,減少原因為住房保障配套的基本完成引支出的減少。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入3407.12萬元,比上年減少68.53%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2938.12萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入469萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入2938.12萬元,比上年減少56.64%。一般公共預(yù)算撥款支出2938.12萬元,比上年減少43.63%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入2938.12萬元,其中:用于基本支出的收入1351.30萬元,比上年減少54.31%。用于項目支出的收入2055.82萬元,比上年減少73.87%。減少原因是財政收支的收緊,以及配套設(shè)施建設(shè)的基本到位以及基本建設(shè)職能的轉(zhuǎn)移引起。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出2938.12萬元;局С觯 1351.30萬元,其中:人員經(jīng)費913.33萬元,日常公用經(jīng)費437.97萬元。項目支出:2055.82萬元。比2016年度減少56.64%,主要原因是基本支出的規(guī)范管控及城鄉(xiāng)配套建設(shè)的基本完成以及配套建設(shè)職能的轉(zhuǎn)移引起。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為66.04萬元,決算數(shù)為66.04萬元.其中:公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為54.5萬元,決算數(shù)為54.5萬元(公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為54.5萬元,決算數(shù)為54.5萬元,公務(wù)車輛保有10輛),公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為11.54萬元,決算數(shù)為11.54萬元,公務(wù)接待501批1995人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少1.77萬元,君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年政府性基金469萬元,用于項目支出。與2016年減少3,580.30萬元。減少原因為區(qū)內(nèi)自來水管網(wǎng),垃圾處理,污水處理配套設(shè)施投入基本到位及相關(guān)配套建設(shè)職能的轉(zhuǎn)移引起的。
八、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2017年君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購總額2537.98萬元,其中:貨物2537.98萬元。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
1、有公車和大型設(shè)備:君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛10輛。
九:相關(guān)的名稱解釋。
如: 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件點擊下載:2017年度部門決算公開表(住建局).XLS