一、主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī),擬定我區(qū)行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的政策、法規(guī),統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關(guān)和人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)以及各民主黨派、人民團體機關(guān)和機構(gòu)編制工作,檢查監(jiān)督各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制的執(zhí)行情況。
研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機構(gòu)改革方案及有關(guān)規(guī)定;指導、協(xié)調(diào)各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。
協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調(diào)整;協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責分工。
審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)中級人民法院、區(qū)人民檢察院機關(guān)和各民主黨派、人民團體機關(guān)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制,協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領(lǐng)導班子職數(shù)配備的建議。
研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案,負責事業(yè)單位機構(gòu)編制管理工作;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、人員編制;制訂全區(qū)性事業(yè)單位機構(gòu)編制標準;指導、協(xié)調(diào)各級各類事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策,并組織實施;負責本級登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作;負責事業(yè)單位登記管理的行政復議、行政訴訟應(yīng)訴工作,檢查監(jiān)督和指導協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。
負責機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理有關(guān)信息和采集和情況的綜合,負責機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。
承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
區(qū)委編辦是區(qū)機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu),既是區(qū)委工作機構(gòu),又是區(qū)人民政府工作機構(gòu),以區(qū)委管理為主。區(qū)委編辦系正科級全額預算撥款單位。核定行政編制4名,事業(yè)編制2名,截至2017年12月31日,實有6人,其中機關(guān)本級行政編制人員4名,事登辦事業(yè)編制人員2名,離退休0人。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入93.78萬元。比上年增加11.7%?傊С93.78萬元,比上年增加11.7%。
(二)收入決算情況
2017年收入93.78萬元,其中:一般公共預算撥款收入93.78萬元,比上年增加11.7%。增加1名工作人員,導致收入增加。
(三)支出決算情況
2017年支出93.78萬元,其中:一般公共服務(wù)支出93.78萬元,比上年增加11.7%。增加1名工作人員,各項開支增加,導致支出增加。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入93.78萬元,比上年增加11.7%,一般公共預算財政撥款收入93.78萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出93.78萬元,比上年增加11.7%,一般公共預算財政撥款支出93.78萬元,政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
2017年一般公共預算撥款收入93.78萬元。比上年增加11.7%。一般公共預算撥款支出93.78萬元,比上年增加11.7%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入93.78萬元。其中:用于基本支出的收入75.78萬元,用于項目支出的收入18萬元。增加1名工作人員,導致收入增加。
(三)2017年一般公共預算撥款支出93.78萬元;局С觯75.78萬元,其中:工資福利支出36.75萬元,商品和福利支出37.87萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,其他資本性支出1.16萬元。項目支出:18萬元。與2016年增加9.81萬元。增加1名工作人員,各項開支增加,導致支出增加。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.51萬元,決算數(shù)為5.35萬元。其中:因公出國(境)費預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)0批次0人次。公務(wù)用車購置及運行費預算數(shù)為2.27萬元,決算數(shù)為2.27萬元(公務(wù)用車購置費預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車購置0臺。公務(wù)用車運行費預算數(shù)為2.27萬元,決算數(shù)為2.27萬元),公務(wù)接待費預算數(shù)為3.24萬元,決算數(shù)為3.08萬元,公務(wù)接待58批398人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.71萬元,區(qū)委編辦按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
區(qū)委編辦2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年區(qū)委編辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算39.03萬元。與2016年增加3.1萬元。增加了1名工作人員,中心工作任務(wù)也有所增加,最終增加了辦公費、印刷費等機關(guān)運行經(jīng)費開支。
(二)政府采購情況
2017年區(qū)委編辦政府采購總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
區(qū)委編辦無公務(wù)用車和單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
附件點擊下載:2017年度部門決算公開表(編辦).xls