目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
1、區(qū)委宣傳部職能職責(zé)
(1)制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施,協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)各單位之間的關(guān)系。
(2)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
(3)負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)各新聞單位的工作。
(4)負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化藝術(shù)特別是精神產(chǎn)品的生產(chǎn);
(5)負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務(wù)和群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng);配合組織部做好黨員教育工作;
(6)負(fù)責(zé)全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評(píng)定工作。
(7)負(fù)責(zé)提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針,。
(8)負(fù)責(zé)指導(dǎo),協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和配合政府有關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設(shè)管理,引導(dǎo)本區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿論;
(9)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情安全、信息化工作。
(10)負(fù)責(zé)新聞出版、版權(quán)管理、電影管理工作。
(11)承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。
2、文聯(lián)職能職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)黨的文藝方針,開展對(duì)區(qū)級(jí)文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作,聽取和反映文藝界的情況和意見。
(2)組織召開全區(qū)文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì),組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會(huì),推動(dòng)文藝的繁榮。
(3)組織團(tuán)體會(huì)員開展文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作;主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動(dòng)。
(4)主辦文藝期刊和網(wǎng)站,評(píng)選君山區(qū)文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)。
(5)協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動(dòng),開展文藝界的聯(lián)系和交流,推出有地域特色的文藝精品。
(6)為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù),維護(hù)文藝社團(tuán)和文藝家知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
(7)做好為團(tuán)體會(huì)員服務(wù)的工作,幫助各團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件。
(8)對(duì)文藝界社團(tuán)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),并接受委托對(duì)全區(qū)文藝社團(tuán)進(jìn)行資格審查和管理。
(9)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、理教股、新聞辦、文明辦等4個(gè)股室和1個(gè)網(wǎng)絡(luò)新聞信息服務(wù)中心,共有工作人員16人,退休人員5人。
岳陽(yáng)市君山區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜聯(lián)部等2個(gè)股室,共有工作人員2人。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:區(qū)委宣傳部本級(jí)決算和其二級(jí)機(jī)構(gòu)區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。
第二部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部2019年度
部門決算表(見附表)
第三部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部2019年度
部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)375.67萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少6萬(wàn)元,減少1.67%。減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮一般性支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)375.67萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入375.67萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)375.67萬(wàn)元,其中:基本支出295.2萬(wàn)元,占78.58%。項(xiàng)目支出80.47萬(wàn)元,占21.42%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)375.67萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6萬(wàn)元,減少1.67%。增減的主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮一般性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出375.67萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少6萬(wàn)元,減少1.67%,減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮一般性支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出375.67萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出296.55萬(wàn)元,占78.94%;文化旅游體育與傳媒(類)支出22.24萬(wàn)元,占5.92%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出18.92萬(wàn)元,占5.04%;衛(wèi)生健康(類)支出10.89萬(wàn)元,占2.9%;節(jié)能環(huán)保(類)支出15萬(wàn)元,占3.99%;住房保障(類)支出12.08萬(wàn)元,占3.22%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為306.07萬(wàn)元,支出決算為375.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.74%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是文聯(lián)的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。其中(按經(jīng)濟(jì)分類):
1、工資福利支出151.71萬(wàn)元,上年決算數(shù)為88.65萬(wàn)元,比上年增加71.13%。
2、商品和服務(wù)支出143.12萬(wàn)元,上年決算數(shù)為43.22萬(wàn)元,比上年增加231.14%。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,上年決算數(shù)為8.53萬(wàn)元,比上年減少8.53萬(wàn)元。
4、資本性支出0.37萬(wàn)元,上年決算數(shù)為0.96萬(wàn)元,比上年減少61.46%。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出80.47萬(wàn)元,上年決算數(shù)為240.7萬(wàn)元,比上年減少66.57%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出295.2萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)151.71萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)143.49萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.2萬(wàn)元,支出決算為 14.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的90%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.2萬(wàn)元,支出決算為14.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比減少1.62萬(wàn)元,減少10%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.58萬(wàn)元,占100 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.58萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組630個(gè)、來(lái)賓2030人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2020〕12號(hào))要求,我單位通過(guò)績(jī)效自評(píng),掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
文聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、解決國(guó)慶70周年群眾合唱賽、經(jīng)典誦讀晚會(huì)攝影作品巡回展覽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2019年度我單位在財(cái)政資金管理方面嚴(yán)格按照財(cái)政部門的管理要求開展各項(xiàng)工作,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,內(nèi)容齊全,認(rèn)真地開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,接受人大和財(cái)政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,2019年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.49萬(wàn)元。年初預(yù)算數(shù)為145.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.55%,較預(yù)算減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮一般性支出。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)38.06萬(wàn)元,主要用于區(qū)委組織的三級(jí)干部會(huì)議及各類事務(wù)性會(huì)議支出;開支培訓(xùn)費(fèi)1.06萬(wàn)元,用于開展區(qū)委工作平臺(tái)建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
(三)政府采購(gòu)支出情情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等,反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件:2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部部門決算公開表格.XLS