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岳陽市君山區(qū)教育局(匯總)2021年部門預算情況公開
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-01-25
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岳陽市君山區(qū)教育局(匯總)2021年部門預算情況公開

目  錄

第一部分:岳陽市君山區(qū)教育局(匯總)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分:

君山區(qū)教育局(匯總)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1.貫徹落實國家、省、市關于教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,推進依法行政;研究制訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,擬訂教育發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟,指導和協(xié)調教育規(guī)劃、計劃的實施。

2.負責各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理,組織指導教育理論、教學方法和現(xiàn)代化教學手段的研究。

3.統(tǒng)籌、協(xié)調和指導全區(qū)教育改革,理順各種關系,逐步建立和完善適應社會主義市場經(jīng)濟體制和政治體制需要的教育體制及其運行機制。

4.加強基礎教育工作,以農村教育為重點,以合格學校建設為突破口,推進義務教育均衡發(fā)展,促進公共教育資源進一步向農村傾斜,促進教育公平。深入推進基礎教育教學改革,切實減輕中小學學生的課業(yè)負擔,加強中小學德育工作,全面實施素質教育。

5.領導局機關及直屬事業(yè)機構黨的工作宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團工作,指導和管理全區(qū)教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;協(xié)助區(qū)委組織部門作好本系統(tǒng)副科以上學校領導干部的考察,并向區(qū)委提出配備調整意見。

6.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育以及國防教育工作;會同有關部門指導全區(qū)家庭教育和社區(qū)教育;指導和協(xié)調教育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作。

7.按照國家關于增加教育投入的方針、政策,監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費的投入和使用,制訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策規(guī)定,指導編制并負責匯總上報全區(qū)各學校發(fā)展情況和教育經(jīng)費年度預、決算,歸口管理區(qū)本級教育事業(yè)經(jīng)費以及區(qū)外對我區(qū)的教育援助和教育貸款,監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產,組織、指導全區(qū)教育系統(tǒng)的內部審計工作。

8.依據(jù)《教師法》規(guī)定,在職責范圍內,主管全區(qū)的教師工作。貫徹實施各級各類教師資格標準和各級各類學校編制標準;負責教育人事管理;負責落實教師招聘計劃和教育系統(tǒng)人員調配等工作;負責全區(qū)教師系列初級專業(yè)技術職務評聘,中、高級專業(yè)技術職務的報批與聘用;指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。

9.負責中等學歷教育招生考試和學業(yè)水平考試以及教育所負擔的其他社會考試工作;指導義務教育學校學籍、學歷工作;負責定向委培師范生的選拔工作。

10.加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理,完善民辦教育宏觀管理的政策措施,規(guī)范辦學秩序,促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

11.組織、指導全區(qū)教育督導工作。負責對本級人民政府有關部門和鎮(zhèn)(辦)人民政府的教育工作以及各級各類教育機構的教育教學工作進行監(jiān)督、檢查、評估、指導。

12.統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作,制定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實施,指導推廣普通話和規(guī)范漢字工作。

13.負責全區(qū)教育系統(tǒng)的學校勤工儉學管理工作。

14.按照干部管理權限和程序,考察和管理學校領導班子和領導干部。

15.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

根據(jù)區(qū)編辦核定,我局內設股室8個,所屬公益類事業(yè)單位4個,核定公務員編制10人,事業(yè)編制36人。目前,局本級在職人員公務員13人,事業(yè)編36人,共49人,全部納入2021年部門預算編制范圍。

1.局機關內設職能股室:辦公室、基礎教育股、教師工作與政工股、計劃財務股(君山區(qū)學生資助管理中心)、體衛(wèi)安全股(信訪維穩(wěn)應急辦、校車安全管理辦)、法規(guī)與審計股(聯(lián)系派駐紀檢組)、民辦教育股、黨建辦。

2.公益類事業(yè)單位:君山區(qū)教育科學研究所、君山區(qū)青少年校外活動中心、君山區(qū)勤管儀電站,君山區(qū)招生與考試中心。

二、部門預算單位構成

我局納入2021年部門預算編制范圍是由11個單位組成,包括教育局本級和柳林洲中心學校、西城中心學校、廣興洲鎮(zhèn)中心學校、許市鎮(zhèn)中心學校、錢糧湖鎮(zhèn)中心學校、良心堡鎮(zhèn)中心學校、采桑湖中心學校、岳西中學、君山小學、錢糧湖實驗小學共10個中心學校和區(qū)直學校等二級機構。

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有政府性基金撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算拔款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。

(一)收入預算,2021年年初預算數(shù)19067.83萬元,其中:一般公共預算撥款19022.83萬元(其中經(jīng)費撥款19022.83萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元);納入專戶管理的非稅收入撥款45萬元;政府性基金撥款0萬元。一般公共預算拔款收入較去年增加了1296.22萬元,增加了7.31%,主要是一般公共預算經(jīng)費拔款項目支出增加了281.38萬元,工資福利支出增加了935.95萬元,對個人和家庭的補助支出增加了52.50萬元,商品服務支出增加26.39萬元。主要原因是本年度教育系統(tǒng)局本級編制人數(shù)增加25人及中小學校在去年新招聘一批教師,導致基本支出和項目支出經(jīng)費撥款相應增加。

(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)19067.83萬元,比去年支出增加7.29%,其中(按功能科目),教育支出12328.22萬元,社會保障和就業(yè)支出4959.88萬元,醫(yī)療健康支出864.46萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,住房保障支出915.27萬元,一般公共服務支出0萬元,國防支出0萬元。支出較上年增加1296.22萬元,主要是基本支出增加了1014.84萬元,項目支出增加了281.38萬元。主要原因是本年度教育系統(tǒng)局本級編制人數(shù)增加25人及全區(qū)中小學校2020年新招聘一批教師,導致基本支出和項目支出經(jīng)費相應增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入(經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)19022.83萬元,具體安排情況如下:

(一)一般公共預算基本支出16215.95萬元,其中:

人員經(jīng)費16039.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費176.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了1014.84萬元,增加6.68%,增加的主要原因為機構改革區(qū)編制委員會核定教育部門編制人員增加,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。

(二)一般公共預算項目支出2806.88萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,項目支出較上年增加281.38萬元,主要是2021年根據(jù)全國、全省教育 教育經(jīng)費“兩個只增不減”會議精神,義務教育保障機制等相關項目資金增加預算。

五、政府性基金支出預算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2021年教育局局本級機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款67.31萬元,較 2020 年預算增加27.82萬元,較上年增加70.45%,主要原因為區(qū)編制委員會核定教育局機關編制人員增加25人,機關運行經(jīng)費同比增加,但機關“三公”經(jīng)費沒有增加,與2020年持平。

(二)“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)38.50萬元,其中:因公出國(境)

費0萬元,公務用車購置及運行費12.15萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用12.15萬元),公務接待費26.35萬元。

“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)持平。主要原因:按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。

(三)一般性支出情況

2021年本部門會議費預算2萬元,擬召開40次會議,人數(shù)為500人次,內容為教育工作會議。培訓費預算2萬元,擬開展20次培訓,人數(shù)為240人次,內容為教育專項培訓。

(四)政府采購情況

2021年政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至 2020年12月底,教育局共有車輛 0輛,單位價值 50 萬元以上通用設備0臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2021年實行績效目標管理的項目4個,涉及一般公共預算撥款    2787.50萬元;納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目4個,涉及一般公共預算撥款2787.50萬元,政府性基金支出0萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件:君山區(qū)教育局(匯總)部門預算公開表.xlsx