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2022年君山區(qū)采桑湖鎮(zhèn)中學預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)采桑湖鎮(zhèn)中學預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

 。ǘC構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  (二)支出預算

  四、一般公共預算撥款支出

  (一)基本支出

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費

  (二)“三公”經費預算

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 。ㄋ模┱少徢闆r

 。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

 。╊A算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財經法規(guī)和學校財務制度。

  2、負責組織編制學校部門預算,并上報上級主管部門;組織編制學校預算,并對預算執(zhí)行、調整等進行日常管理工作。

  3、負責做好年終決算及會計報表的編制、審核,編寫年度部門決算分析評價報告及上報工作。

  4、負責配合領導爭取國家財政撥款,多渠道籌集資金,建立和鞏固良好的對外合作關系。

  5、負責協(xié)調教育、財政、審計、稅務等上級部門和學校紀監(jiān)審等部門的專項檢查工作。

  6、負責學校教育工會會計核算、報表編制等財務管理工作。

  7、負責學校會計人員的管理、繼續(xù)教育培訓等工作。

  8、配合其他處室開展各項工作。

  9、配合其他科室開展各項工作,完成領導交辦的其他工作。機構設置

  (二)機構設置

  岳陽市君山區(qū)采桑湖鎮(zhèn)中學為君山區(qū)教育局所屬公益一類事業(yè)單位,經費形式為財政全額撥款。學校核定編制數(shù)59名,其中全額編制59名,差額編制0名,自收自支0名。該單位部門預算實有人員130人,其中在職人員59人,離休人員0人,退休人員71人,其他人員0人,F(xiàn)有教學班25個,學生604人。岳陽市君山區(qū)采桑湖鎮(zhèn)中學設置了采桑湖鎮(zhèn)中學、金牛小學、采桑湖鎮(zhèn)中心小學、銀杯小學、乾隆小學5個內設機構

  二、部門預算單位構成

  岳陽市君山區(qū)采桑湖鎮(zhèn)中學部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1071.44萬元,其中,一般公共預算撥款1071.44萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0萬元。因本單位上年未單獨預算,無上年同期數(shù)據,無法與上年比較。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算1071.44萬元,其中教育638.28萬元,社會保障和就業(yè)支出 348.76  萬元,衛(wèi)生健康36.60  萬元,住房保障47.80  萬元。。因本單位上年未單獨預算,無上年同期數(shù)據,無法與上年比較。

  2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1071.44萬元,其中教育 638.28  萬元,占 59.57  %;社會保障和就業(yè)支出 348.76  萬元,占 32.55  %;衛(wèi)生健康 36.60 萬元,占 3.42   %;住房保障 47.80 萬元占 4.46   %。。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)1028.44萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經費1011.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經費 16.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

  因本單位上年未單獨預算,無上年同期數(shù)據,無法與上年比較。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算43.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:班主任費支出9.00萬元,主要用于班主任承擔超課時工作量的補貼發(fā)放等方面;寄宿制學校早晚班支出 14.00萬元,主要用于教師早晚班工作量發(fā)放;義務教育公用經費配套支出20.00萬元,主要用于學校教學業(yè)務與管理、教師培訓、實驗實習等方面;因本單位上年未單獨預算,無上年同期數(shù)據,無法與上年比較。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費:2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費16.90萬元,本單位上年未單獨預算,無上年同期數(shù)據,無法與上年比較。

  (二)“三公”經費預算:2022年本單位1家行政事業(yè)單位 “三公”經費預算數(shù)為0.2萬元,其中,公務接待費0.2萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費 0  萬元。因本單位上年未單獨預算,無上年同期數(shù)據,無法與上年比較。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

  (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0.00   萬元,其中,貨物類采購預算0.00萬元;工程類采購預算0.00萬元;服務類采購預算0.00萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1071.44萬元,其中,基本支出1028.44萬元,項目支出43萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)采桑湖鎮(zhèn)中學部門預算公開表.xlsx