2022年君山區(qū)財(cái)政局部門(匯總)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。1)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政政策、改革方案,指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作;分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。
(2)起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)的制度,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章,指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
(3)承擔(dān)區(qū)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。代編全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算,匯總?cè)珔^(qū)財(cái)政總決算;受區(qū)人民政府委托,向區(qū)人大報(bào)告區(qū)本級(jí)、全區(qū)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。
。4)負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
。5)組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并實(shí)施監(jiān)督管理。
(6)負(fù)責(zé)制定全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。
(7)負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。
。8)會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制區(qū)社會(huì)保障預(yù)決算草案。
(9)貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理區(qū)政府外債,制定基本管理制度。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
。10)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè),所屬事業(yè)單位4個(gè),全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室(加掛政工人事股牌子)、預(yù)算股(加掛預(yù)算編審辦公室牌子)、國(guó)庫(kù)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股(加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境股牌子)、行政政法教科文股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社會(huì)保障股、金融債務(wù)與企業(yè)股(加掛區(qū)政府國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室牌子)、法規(guī)與會(huì)計(jì)股、績(jī)效評(píng)價(jià)與財(cái)監(jiān)股、綜合規(guī)劃股、政府采購(gòu)監(jiān)督管理股。所屬事業(yè)單位分別是:國(guó)庫(kù)集中支付核算中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)中心和財(cái)政投資評(píng)審中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:
1、君山區(qū)財(cái)政局本級(jí)
2、國(guó)庫(kù)集中支付核算中心
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心
4、財(cái)政事務(wù)中心
5、財(cái)政投資評(píng)審中心
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1969.57萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1969.57萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加364.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)了22.73%,主要原因一是2022年人員經(jīng)費(fèi)的增加(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心新增了5名工作人員);二是新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政考核項(xiàng)目核算300萬(wàn)元;三是財(cái)政一體化建設(shè)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1969.57萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)1706.13萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出165.74萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出26.01萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出14.48萬(wàn)元,住房保障支出57.2萬(wàn)元。總支出較去年增加364.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)了22.73%,主要原因一是2022年人員經(jīng)費(fèi)的增加(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心新增了5名工作人員);二是新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政考核項(xiàng)目核算300萬(wàn)元;三是財(cái)政一體化建設(shè)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
說(shuō)明:2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1969.57萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)1706.13萬(wàn)元,占86.62%,社會(huì)保障和就業(yè)支出165.74萬(wàn)元,占8.42%,衛(wèi)生健康支出26.01萬(wàn)元,占1.32%,節(jié)能環(huán)保支出14.48萬(wàn)元,占0.74%,住房保障支出57.2萬(wàn)元,2.9%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1054.45萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:
人員經(jīng)費(fèi)904.04萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)150.41萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加17.9萬(wàn)元,上升1.73%,上升的主要原因?yàn)槿藛T工資增加9.4萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)增加8.5萬(wàn)元,主要原因?yàn)槭枪ぷ魅藛T的增加增加了相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算915.12萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中(按照項(xiàng)目的名稱進(jìn)行說(shuō)明):財(cái)政投資評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)支出108萬(wàn)元,主要用于評(píng)審中心人員工資,辦公經(jīng)費(fèi)等方面;君山區(qū)財(cái)政局(本級(jí))業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出53.5萬(wàn)元,主要用于預(yù)、決算;財(cái)政監(jiān)督;會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn);債務(wù)管理等方面;政府采購(gòu)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)及維護(hù)支出35萬(wàn)元,主要用于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提升系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi),政采云平臺(tái)運(yùn)維費(fèi),政府采購(gòu)內(nèi)網(wǎng)審批系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)等;財(cái)政信息化建設(shè)157.1萬(wàn)元,主要用于財(cái)政信息化運(yùn)維、機(jī)房設(shè)備續(xù)保、預(yù)算一體化會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)、各預(yù)算單位及農(nóng)行專線光纖租賃費(fèi)用;預(yù)算一體化建設(shè)配套100萬(wàn)元,主要用于預(yù)算一體化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)和運(yùn)維費(fèi)區(qū)級(jí)分擔(dān)部分;君山區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元,主要用于財(cái)務(wù)報(bào)告編制、部門決算、政府及部門預(yù)決算公開(kāi)、績(jī)效評(píng)價(jià)公開(kāi)及政府集中支付擴(kuò)面經(jīng)費(fèi)等;鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心電信電路經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi);鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)56萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層財(cái)政所建設(shè);鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政考核300萬(wàn)元,主要用于鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政考核經(jīng)費(fèi);非稅系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)11.52萬(wàn)元,主要用于非稅票據(jù)工本費(fèi)及非稅征管工作經(jīng)費(fèi);非稅收入征管業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元,主要用于非稅系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi);國(guó)資管理經(jīng)費(fèi)56萬(wàn)元,主要用于全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)、維護(hù)管理及國(guó)有企業(yè)改革清產(chǎn)核資等;項(xiàng)目總支出較上年增加346.81萬(wàn)元,增加的主要原因是2022年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政考核項(xiàng)目核算及預(yù)算一體化建設(shè)配套項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年君山區(qū)財(cái)政局本級(jí)、國(guó)庫(kù)集中支付核算中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 、財(cái)政事務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心等5家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)150.41萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加8.5萬(wàn)元,上升5.99%,主要是工作人員的增加使得相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)提增。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年君山區(qū)財(cái)政局本級(jí)、君山區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付核算中心、君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 、君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心、君山區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心等5家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少29.7萬(wàn)元,主要原因是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求,進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元,擬召開(kāi)4次會(huì)議,人數(shù)380人,內(nèi)容為為全區(qū)財(cái)政工作會(huì)議,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(半)年度財(cái)政工作會(huì)議,預(yù)、決算工作會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,擬開(kāi)展8次培訓(xùn),人數(shù)500人,內(nèi)容為財(cái)政預(yù)算一體化操作、新政府會(huì)計(jì)制度、債務(wù)、預(yù)算、決算、國(guó)有資產(chǎn)等業(yè)務(wù)培訓(xùn);擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1969.57萬(wàn)元,其中,基本支出1054.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出915.12萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表(見(jiàn)附件)