一、主要職能
君山區(qū)財政局執(zhí)行本級人民代表大會決議和上級行政機關(guān)的決定和命令,落實國家政策,嚴(yán)格依法行政;執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算、管理本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、體育事業(yè)和財政、民政、司法行政、計劃生育等行政工作,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù)。二、單位構(gòu)成
君山區(qū)財政局是君山區(qū)政府職能組成部門,全額預(yù)算撥款單位,F(xiàn)有定編人員85人,其中行政編制12人,參公事業(yè)編制69人,事業(yè)編制4人。實有人數(shù)103人,其中在職在編人員85人,聘用人員18人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有3個,君山區(qū)財政局國庫集中支付局、君山區(qū)財政局非稅收入管理局、君山區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局;另有辦公室、預(yù)算國庫股、經(jīng)建股、社保股、國資辦、企業(yè)股、外經(jīng)股、農(nóng)業(yè)股、行政政法教科文股、采購辦、投資評審中心等18個業(yè)務(wù)股室。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1084.25萬元。比上年增加1.2%?傊С1084.25萬元,比上年增加1.2%。主要是增加了機關(guān)食堂及辦公場地維修。
(二)收入決算情況:2017年收入1084.25萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1084.25萬元,比上年增加1.2%。主要是增加了機關(guān)食堂及辦公場地維修。
(三)支出決算情況:2017年支出1084.25萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1084.25萬元,比上年增加1.2%。主要用于機關(guān)食堂及辦公場地維修。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1084.25萬元,比上年增加1.2%,一般公共預(yù)算財政撥款收入1084.25萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出1084.25萬元,比上年增加1.2%,一般公共預(yù)算財政撥款支出1084.25萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入1084.25萬元。比上年增加1.2%。一般公共預(yù)算撥款支出1084.25萬元,比上年增加1.2%。主要是增加了機關(guān)食堂及辦公場地維修。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入1084.25萬元,其中:用于基本支出的收入842.24萬元,用于項目支出的收入242.01萬元。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出1084.25萬元;局С觯 842.24萬元,其中:工資福利支出525.35萬元,商品和福利支出241.58萬元,對個人和家庭補助支出75.31萬元。項目支出:242.01萬元。與2016年增12.83萬元。主要用于主要是機關(guān)食堂及辦公場地維修。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為73.71萬元,決算數(shù)為53.26萬元.其中:公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為17.01萬元,決算數(shù)為7.19萬元(公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車購置0臺。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為17.01萬元,決算數(shù)為7.19萬元,公務(wù)車輛保有0輛),公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為56.7萬元,決算數(shù)為46.07萬元,公務(wù)接待630批7500人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少46.3萬元,君山區(qū)財政局嚴(yán)格按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
岳陽市君山區(qū)財政局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、預(yù)算績效情況說明
(一)執(zhí)行了預(yù)算政策要求。我局工作經(jīng)費安排嚴(yán)格按照年初預(yù)算來執(zhí)行,有效防止了超預(yù)算;認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。
(二)保障了機關(guān)有效運轉(zhuǎn)。嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求,規(guī)范機關(guān)事務(wù)管理工作,提高服務(wù)質(zhì)量,降低運行成本,合理配置。
(三)強化了財政職能工作。順利推進了預(yù)算改革,政府購買服務(wù)等,積極化解了財政風(fēng)險,強化了債務(wù)風(fēng)險。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2017年岳陽市君山區(qū)財政局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決241.58萬元。與2016年增15.16萬元。主要用于機關(guān)食堂及辦公場地維修。
(二)政府采購情況
2017年岳陽市君山區(qū)財政局政府采購總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
岳陽市君山區(qū)財政局無公務(wù)用車和單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
十:相關(guān)的名稱解釋。
如: 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:2017年度岳陽市君山區(qū)財政局部門決算公開表格
附件點擊下載:2017年度部門決算公開表(模板).XLS.xls