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2022年君山區(qū)人民代表大會常務委員會部門預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)人民代表大會常務委員會部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

 。ǘC構(gòu)設置

  二、部門預算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出

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  (二)項目支出

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  (四)政府采購情況

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  (六)預算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  區(qū)人大常委會擔負著立法、監(jiān)督、討論決定重大事項、選舉任免、審查批準經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、審查批準財政預算等重要職責,在發(fā)展我區(qū)的社會主義心政治、維護社會公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。

  (二)機構(gòu)設置

  區(qū)人大常委會設辦事和工作機構(gòu)2個:辦公室、選舉任免聯(lián)絡工作委員會。區(qū)人大設專門委員會6個,監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、社會建設委員會由區(qū)人民代表大會依法設立,在大會閉幕期間,受常委會領導,按照法律賦予的職責開展工作。均為正科級機構(gòu)。

  區(qū)人大常委會辦公室加掛信訪辦公室牌子;區(qū)人大法制委員會與區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會合署辦公;區(qū)人大常委會預算工作委員會與區(qū)人大財政經(jīng)濟委員會合署辦公;區(qū)人大民族華僑外事委員會與區(qū)人大教育科學文化衛(wèi)生委員會合署辦公,F(xiàn)共有在職在編人員40人,退休人員22人,勞務派遣人員1人。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算920.51萬元,其中,一般公共預算撥款920.51萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加187.81萬元,增長25.63%,增長的主要原因是新增9名工作人員。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算920.51萬元,其中:一般公共服務支出741.79萬元,社會保障和就業(yè)支出136.46萬元,衛(wèi)生健康支出3.01萬元,住房保障支出39.25萬元。支出較上年增加187.81萬元,增長的主要原因是新增了9名工作人員。

  2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算920.51萬元,其中:一般公共服務支出741.79萬元,占80.58%;社會保障和就業(yè)支出136.46萬元,占14.82 %;衛(wèi)生健康支出3.01萬元,占0.33%;住房保障支出39.25萬元,占4.26%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)739.51萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經(jīng)費619.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費120.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加188.31萬元,上升34.16%,上升的主要原因為新增了9名工作人員。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算181萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出75萬元,主要用于人大日常工作開支等方面;人大代表專項經(jīng)費支出 50萬元,主要用于君山區(qū)人大代表支出等方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺運行支出 46萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作站項目支出等方面;預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督支出10萬元,主要用于網(wǎng)上監(jiān)督項目支出等方面;項目支出較上年減少0.5萬元,基本與上年持平。

  五、政府性基金預算支出

  本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費120.34萬元,比上年預算增加35.16萬元,上升41.28%,主要是增加了9名工作人員。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為24萬元,其中,公務接待費24萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少1萬元,下降的主要原因是按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費支出。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算3.06萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)300人,主要內(nèi)容為人大工作培訓;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為920.51萬元,其中,基本支出739.51萬元,項目支出181萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)人民代表大會常務委員會2022年部門預算表.xlsx