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區(qū)人民代表大會2017年部門決算情況公開
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2018-08-14
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一、主要職能

1、職能職責

(1)監(jiān)督討論決定重大事項;

(2)選舉任免;

(3)審查批準經(jīng)濟和社會發(fā)展、審查批準財政預算等。

2、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)2016年第二次市委機構(gòu)編制委員會會議紀要精神,研究同意君山區(qū)人大常委會機關(guān)設(shè)置“一辦六委一專門委員會”,即:辦公室、財經(jīng)工委、內(nèi)司工委、農(nóng)工委、城環(huán)工委、聯(lián)工委、教科文衛(wèi)工委、法制專門委員會,“一辦六委一專門委員會”均為正科級行政機構(gòu)。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2018年部門預算編制范圍的是:人大機關(guān)。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入708.29萬元。比上年增加3.01%?傊С708.29萬元,比上年增加3.01%。

(二)收入決算情況:2017年收入708.29萬元,其中:一般公共預算撥款收入708.29萬元,比上年增加3.01%。主要原因是人員增加。

(三)支出決算情況:2017年支出708.29萬元,其中:一般公共服務支出708.29萬元,比上年增加5.15%。主要原因是人員增加。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財政撥款總收入708.29萬元,比上年增加3.01%,一般公共預算財政撥款收入708.29萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出708.29萬元,比上年增加3%,一般公共預算財政撥款支出708.29萬元,政府性基金預算財政撥款支出0萬元。 

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

2017年一般公共預算撥款收入708.29萬元。比上年增加3.01%。一般公共預算撥款支出708.29萬元,比上年增加3.01%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入708.29萬元,其中:用于基本支出的收入555.97萬元,用于項目支出的收入152.32萬元。

(三)2017年一般公共預算撥款支出708.29萬元;局С觯 555.97萬元,其中:工資福利支出293.55萬元,商品和福利支出221.66萬元,對個人和家庭補助支出37.76萬元。項目支出:152.32萬元。與2016年增(減)20.71萬元。主要是減少了“三公”經(jīng)費支出。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為44.55萬元,決算數(shù)為35.85萬元.其中:因公出國(境)費預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)0批次0人次。公務用車購置及運行費預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元(公務用車購置費預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務用車購置0臺。公務用車運行費預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務車輛保有0輛),公務接待費預算數(shù)為44.55萬元,決算數(shù)為35.85萬元,公務接待500批4,500人次。

“三公”經(jīng)費增加變化情況說明選擇以下一種:

減少:2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少24.62萬元,岳陽市君山區(qū)人民代表大會部門按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

決算數(shù)超預算數(shù)的單位說明原因。

七、政府性基金決算

沒有政府性基金決算:岳陽市君山區(qū)人民代表部門2017年沒有使用政府性基。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

2017年岳陽市君山區(qū)人民代表大會部門機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算224.66萬元。與2016年增(減)10.53萬元。主要是會務支出有所減少。

(二)政府采購情況

2017年岳陽市君山區(qū)人民代表大會部門政府采購總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

無公車和大型設(shè)備:岳陽市君山區(qū)人民代表大會部門無公務用車和單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

九:相關(guān)的名稱解釋。

如: 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。 

項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。 

“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件點擊下載:2017年度部門決算公開表(人大).XLS