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2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)決算說(shuō)明
來(lái)源:君山區(qū)衛(wèi)健局   日期: 2022-08-12
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  2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)決算

  目    錄

  第一部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分  2021年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  附件

  第一部分

  岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院

  單位概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

  岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建于1959年2月,位于洞庭湖腹地岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民北路1號(hào),前身為國(guó)營(yíng)錢(qián)糧湖農(nóng)場(chǎng)職工醫(yī)院,2000年撤場(chǎng)并區(qū)改為岳陽(yáng)市君山區(qū)第二人民醫(yī)院,2011年6月更為現(xiàn)名,2018年獲市衛(wèi)健委獲批設(shè)置,2021年8月正式取得中醫(yī)醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證,是君山區(qū)集醫(yī)療、保健、教學(xué)為一體的非盈利性二級(jí)中醫(yī)醫(yī)院。為君山區(qū)人民提供中醫(yī)為主、中西結(jié)合、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療服務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院分設(shè)門(mén)診、住院、醫(yī)技、公共衛(wèi)生、行政五大部分:門(mén)診設(shè)中心藥房、內(nèi)科、外科、婦科等科室;住院部設(shè)康復(fù)科、治未病科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、外科(骨傷科)、婦產(chǎn)科、兒科、血液透析科、針灸推拿科、麻醉科等科室,醫(yī)技設(shè)檢驗(yàn)、生化、放射(DR、CT)、超聲、心電圖、多普勒等。

 。ǘQ算單位構(gòu)成

  岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。

  第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附件,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入)

  第三部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 。ㄓ捎跊Q算編制時(shí),金額明細(xì)到了分,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了萬(wàn)元,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異)

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收入總計(jì)4541.58萬(wàn)元。與上年相比,增加585.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.8%,較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾邮聵I(yè)收入預(yù)算;支出總計(jì)4541.58萬(wàn)元,比上年增加585.55萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)14.8%,支出增加的主要原因?yàn)?021年增加人員支出及專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置支出。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)4541.58萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入162.79萬(wàn)元,占3.58%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入4378.79萬(wàn)元,占96.42%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)4541.58萬(wàn)元,其中:基本支出2618.85萬(wàn)元,占57.66%;項(xiàng)目支出1922.73萬(wàn)元,占42.34%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年財(cái)政撥款總收入162.79萬(wàn)元,比上年減少205萬(wàn)元,下降55.69%,較上年減少的主要原因?yàn)闇p少了人員經(jīng)費(fèi)和疫情防控支出預(yù)算;財(cái)政撥款支出總計(jì)162.79萬(wàn)元,比上年減少205萬(wàn)元,比上年下降55.69%,支出下降的主要原因?yàn)獒t(yī)院厲行節(jié)約,嚴(yán)控收支;減少了疫情防控相關(guān)的人員及材料支出。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出162.79萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的3.58%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少205萬(wàn)元,下降55.69%,主要是因?yàn)獒t(yī)院厲行節(jié)約,嚴(yán)控收支;減少了疫情防控相關(guān)的人員及材料支出。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出162.79萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出162.79萬(wàn)元,占100%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  因2021年我單位合并在衛(wèi)健局預(yù)算,沒(méi)有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算,所以年初沒(méi)有預(yù)算數(shù)據(jù),支出決算數(shù)為162.79萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,其中:

  1、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為50.94萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。

  2、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為71.05萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。

  3、公共衛(wèi)生(類(lèi))突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(款)

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為39.74萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。

  4、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(類(lèi))財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.06萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出162.79萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)162.79萬(wàn)元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,占基本支出的0%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng),與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算金額,無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)財(cái)政撥款支出;與上年持平,主要原因是未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng),與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算金額,無(wú)公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出;與上年持平,主要原因是未安排公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng),與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算金額,無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)財(cái)政撥款支出;與上年持平,主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)財(cái)政撥款支出。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算由衛(wèi)健局統(tǒng)一編制,無(wú)單位預(yù)算金額,無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)政撥款支出;與上年持平,主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)政撥款支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,由于支出決算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是車(chē)輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  十一、一般性支出情況

  2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額319.56萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出234.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出84.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額319.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %,貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛3輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  (1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金1922.73萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織對(duì)“君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院改擴(kuò)建”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1922.73萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目合理使用資金,堅(jiān)持厲行節(jié)約。我院為君山區(qū)集醫(yī)療、保健、教學(xué)為一體的非盈利性二級(jí)中醫(yī)醫(yī)院,我院緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和工作任務(wù),為君山區(qū)及原錢(qián)糧湖三鎮(zhèn)人民提供中醫(yī)為主、中西結(jié)合、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療服務(wù),取得了預(yù)期成效,發(fā)揮了資金效益。

  (2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1922.73萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是合理使用資金,堅(jiān)持厲行節(jié)約;二是為君山區(qū)及原錢(qián)糧湖三鎮(zhèn)人民提供中醫(yī)為主、中西結(jié)合、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療服務(wù),取得了預(yù)期成效,發(fā)揮了資金效益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:醫(yī)療服務(wù)工作重要,工作量大,但醫(yī)護(hù)人才不足。相關(guān)項(xiàng)目職能部門(mén)沒(méi)有正確認(rèn)識(shí)預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,包括對(duì)預(yù)算編制階段、執(zhí)行階段以及評(píng)價(jià)階段在內(nèi)的多個(gè)預(yù)算管理體制階段,執(zhí)行力度不強(qiáng),缺乏量化分析,對(duì)績(jī)效工作了解還不夠深入,對(duì)單位績(jī)效還不夠不重視,各單位預(yù)算績(jī)效管理工作的主動(dòng)性、參與績(jī)效評(píng)價(jià)的積極性需進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)醫(yī)護(hù)人員醫(yī)療技術(shù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn);二是通過(guò)相關(guān)途徑引進(jìn)醫(yī)護(hù)人才。三是科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo),在年初制定績(jī)效目標(biāo)時(shí),充分考量相關(guān)影響因素,強(qiáng)化事前準(zhǔn)備工作,完善指標(biāo)體系建設(shè)。

  君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目二期投入使用,大大改善了病人的就醫(yī)環(huán)境和工作人員的工作環(huán)境,門(mén)診病人接診率有大副度上漲,門(mén)診病人數(shù)由2020年17617人次提高到2021年36294人次,門(mén)診收入由2020年376.96萬(wàn)元提高到2021年504.08萬(wàn)元,通過(guò)對(duì)門(mén)診病人及工作人員進(jìn)行調(diào)查,對(duì)改造后就醫(yī)環(huán)境及工作環(huán)境滿(mǎn)意度達(dá)到97%以上。

 。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  績(jī)效管理工作開(kāi)展順利,部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為97,部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

  第四部分

  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi)):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)決算公開(kāi)表格

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS