2020年度岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局(未上線單位)部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)衛(wèi)生健康局承擔(dān)制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置;主管全區(qū)人口與計(jì)劃生育工作;實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施;擬訂并組織實(shí)施血吸蟲病防治規(guī)劃;組織對(duì)重大疾病的綜合防治,依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治;依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局(未上線單位)由各未上線二級(jí)機(jī)構(gòu)組成,由于每家二級(jí)機(jī)構(gòu)單位只能及崗位設(shè)置不同,因此無法就各單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一一列舉。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局(未上線單位)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)婦保院、區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、精神病醫(yī)院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、柳林洲街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
第二部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)11845.49萬元,由于2019年衛(wèi)健系統(tǒng)統(tǒng)一編制決算公開,未就未上線二級(jí)機(jī)構(gòu)單獨(dú)公開,因此不便于比較相關(guān)決算數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)11845.49萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1951.17萬元,占16.47%;事業(yè)收入9894.33萬元,占83.53%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)11845.49萬元,其中:基本支出10165.25萬元,占85.82%;項(xiàng)目支出1680.24萬元,占14.18%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1951.17萬元,由于2019年衛(wèi)健系統(tǒng)統(tǒng)一編制決算公開,未就未上線二級(jí)機(jī)構(gòu)單獨(dú)公開,因此不便于比較相關(guān)決算數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1951.17萬元,占本年支出合計(jì)的16.47%。由于2019年衛(wèi)健系統(tǒng)統(tǒng)一編制決算公開,未就未上線二級(jí)機(jī)構(gòu)單獨(dú)公開,因此不便于比較相關(guān)決算數(shù)據(jù)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1951.17萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出281.69萬元,占14.44%;衛(wèi)生健康(類)支出1519.81萬元,占77.89%;住房保障(類)支出149.67萬元,占7.67%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)13家未上線單位財(cái)政撥款支出決算為1,951.17萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出281.69萬元、衛(wèi)生健康支出1519.81萬元、住房保障支出149.67萬元。由于未就上述13家二級(jí)機(jī)構(gòu)單獨(dú)合并進(jìn)行2020年預(yù)算編制,因此上述13家二級(jí)機(jī)構(gòu)2020年預(yù)算數(shù)據(jù)無法獲取,無法進(jìn)行相關(guān)比較。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1951.17萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1941.02萬元,占基本支出的99.48%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)10.15萬元,占基本支出的0.52%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬元,支出決算為7.15萬元,完成預(yù)算的89.38%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少1.52萬元,減少100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元,支出決算為7.15萬元,完成預(yù)算的89.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少6.15萬元,減少10.63%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.15萬元占100%,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.15萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.15萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)績效管理工作要求,我局嚴(yán)格按照績效管理目標(biāo)開展工作,并在第二年及時(shí)編制績效評(píng)價(jià)報(bào)告,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),制定計(jì)劃,確保各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期效果,符合績效管理目標(biāo)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)績效管理工作要求,我局嚴(yán)格按照績效管理目標(biāo)開展工作,并在第二年及時(shí)編制績效評(píng)價(jià)報(bào)告,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),制定計(jì)劃,確保各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期效果,符合績效管理目標(biāo)
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2020年基本藥物銷售補(bǔ)助、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助、血防項(xiàng)目、老基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、肇事肇禍精神病患者看護(hù)管理均完成了年初設(shè)定的目標(biāo),項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績效目標(biāo),在部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果均為“優(yōu)”。(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局(未上線單位)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.36萬元,由于未就上述13家二級(jí)機(jī)構(gòu)單獨(dú)合并進(jìn)行2020年預(yù)算編制,因此上述13家二級(jí)機(jī)構(gòu)2020年預(yù)算數(shù)據(jù)無法獲取,無法進(jìn)行相關(guān)比較。
(二)一般性支出情況
2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,人數(shù) 0人,開支培訓(xùn)費(fèi) 0萬元,人數(shù)0人,沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
(三)關(guān)于政府采購支出說明
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局(未上線單位)2020年度政府采購支出總額570.31萬元,其中:政府采購貨物支出402.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出168萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。(四)關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日,岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局(未上線單位)共有車輛10輛。其中:其他用車10輛,其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備8臺(tái)(套),單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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