一、部門職能
區(qū)文體旅游廣電新聞出版局是君山區(qū)人民政府工作部門。根據(jù)(君發(fā)【2016】2號)和君發(fā)【2016】3號文件由原文廣新局和原旅游局合并組成。它的主要職能是貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游業(yè)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,把握正確的輿論和制作導(dǎo)向;擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版的政策,起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案;擬訂全區(qū)文化體育旅游廣播電影電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施;指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版領(lǐng)域的體制機制創(chuàng)新。
二、單位構(gòu)成
文體旅游廣電新聞出版局是區(qū)財政全額撥款單位。全局共有人數(shù)39人,在編在崗26人,退休4人,臨聘人員9人,納入我局預(yù)算管理的二級機構(gòu)五個:
1.文化市場綜合執(zhí)法大隊(參公事業(yè)單位)
2.文化館
3.文物管理所
4.圖書館
5.旅游質(zhì)量監(jiān)測中心
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
四、決算執(zhí)行情況分析:
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計1191.24萬元,其中:財政撥款收入818.24萬元,本年度支出總計1191.24萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款818.24萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款373萬元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出687.99萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出268.56萬元,公用經(jīng)費支出419.43萬元;
(2)本年度項目支出503.25萬元。
3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計28.8萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少14.27萬元,主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。具體為公務(wù)接待費支出13萬元,比預(yù)算減少11.3萬元,公務(wù)接待共200批1650人次。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出為15.8萬元,比預(yù)算減少2.97萬元。
君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局
2017年5月2日
附件點擊下載:部門決算公開表