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2022年中共岳陽市君山區(qū)委政策研究中心部門預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年中共岳陽市君山區(qū)委政策研究中心部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

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 。ǘC構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  (三)一般性支出情況

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 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  負責區(qū)委向上級的匯報材料、綜合材料起草;圍繞區(qū)委總體工作部署、中心工作和領導交辦的課題開展調(diào)查研究,提出預案和建議;負責全區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面的信息以及網(wǎng)上信息的收集、整理、綜合和編輯工作,及時、準確、全面地向上級黨委、區(qū)委報送重要信息;有計劃地搞好信息調(diào)研;負責信息收集、歸類、開發(fā)和利用;負責全區(qū)黨委辦公室系統(tǒng)及區(qū)直單位綜合調(diào)研和信息工作的指導、協(xié)調(diào)和服務工作;根據(jù)區(qū)委的意圖,圍繞中心工作,進行有關經(jīng)濟、政治、社會和黨建等方面方針、政策問題的調(diào)查研究,提出意見和建議,供區(qū)委決策參考,并進行決策后的跟蹤調(diào)查,為完善區(qū)委決策服務;在區(qū)委領導同志主持下,起草或修改區(qū)委重要政策性文件,負責或參與區(qū)委領導同志報告、講話等文稿的起草工作;負責有關刊物的編輯工作。

 。ǘC構設置

  君山區(qū)委政策研究中心共設置內(nèi)設機構1個,為綜合辦公室。正科級事業(yè)單位,財政全額撥款,核定事業(yè)編制7名,其中領導職數(shù)1正2副。

  二、部門預算單位構成

  君山區(qū)委政策研究中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算84.71萬元,其中,一般公共預算撥款84.71萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。

  (二)支出預算:2022年本部門支出預算84.71萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出5.86萬元,衛(wèi)生健康支出2.87萬元,一般公共服務支出71.8萬元,住房保障支出4.18萬元。本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。

  說明:2022年預算公開文檔第三大點(對應表3)、第四大點(對應表7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致0.01的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算84.71萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出5.86萬元,占6.92%;衛(wèi)生健康支出2.87萬元,占3.39%;一般公共服務支出71.8萬元,占84.76%;住房保障支出4.18萬元,占4.93 %。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)68.71萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經(jīng)費58.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費10.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。

  (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算16萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:業(yè)務工作經(jīng)費16萬元, 本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。

  五、政府性基金預算支出

  本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費10.27萬元,本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門機關本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

  (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為84.71萬元,其中,基本支出68.71萬元,項目支出16萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:中共岳陽市君山區(qū)委政策研究中心2022年部門預算表.xlsx