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2022年君山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開說明
來源:君山區(qū)財(cái)政局   日期: 2022-01-25
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  2022年君山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  (一)基本支出

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

 。ㄋ模┱少徢闆r

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  (一)宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)和上級(jí)交通主管部門有關(guān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法(含道路運(yùn)輸、公路路政、城市客運(yùn)、港口航務(wù)、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等)的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章;參與擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法規(guī)范性文件草案;參與編制全區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃;擬定全區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

  (二)依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運(yùn)政、城市客運(yùn)、港口航務(wù)、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能(不包括行使侵占城市道路、違法停放車輛等城市管理行政執(zhí)法職能).

  (三)負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào);依法制定全區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)重大復(fù)雜交通運(yùn)輸違法案件、跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道交通運(yùn)輸違法案件;承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪舉報(bào)、服務(wù)投訴及違章抄告等事項(xiàng)的受理、處理等工作。

  (四)負(fù)責(zé)依法對(duì)交通運(yùn)輸市場(chǎng)主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實(shí)施監(jiān)督檢查,糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為,治理貨運(yùn)車輛超限運(yùn)輸,聯(lián)合整治非法營運(yùn),維護(hù)交通運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。

  (五)參與交通運(yùn)輸行業(yè)誠信體系建設(shè),做好道路運(yùn)輸、城市客運(yùn)行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作。

  (六)參與全區(qū)節(jié)假日運(yùn)輸、重大物資運(yùn)輸、搶險(xiǎn)救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運(yùn)輸保障工作;配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運(yùn)輸工作。

  (七)組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。

  (八)完成上級(jí)部門交辦的其他工作。

  機(jī)構(gòu)設(shè)置

  本單位設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合室、人事財(cái)務(wù)室、路政執(zhí)法中隊(duì)、道路運(yùn)輸稽查中隊(duì)、港口航務(wù)執(zhí)法中隊(duì)、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法中隊(duì)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  岳陽市君山區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 1255.03  萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款 1255.03  萬元,政府性基金預(yù)算撥款0   萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款  0 萬元,納入專戶管理的非稅收入   0萬元。我單位為新增預(yù)算單位,無上年預(yù)算對(duì)比數(shù)。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算 1255.03  萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出96.53萬元,衛(wèi)生健康支出45.33萬元,交通運(yùn)輸支出1047.75萬元,住房保障支出65.42萬元。我單位為新增預(yù)算單位,無上年預(yù)算對(duì)比數(shù)。

  說明:2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1255.03  萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出96.53萬元,占7.69%;衛(wèi)生健康支出45.33萬元,占3.61%;交通運(yùn)輸支出1047.75萬元,占83.49%;住房保障支出65.42萬元,占5.21%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 1068.03  萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)941.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)127.02 萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年無對(duì)比數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粸樾略鲱A(yù)算單位,無上年預(yù)算對(duì)比數(shù)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算187 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中(按照項(xiàng)目的名稱進(jìn)行說明):1、行政執(zhí)法被裝購置經(jīng)費(fèi)28.5萬元,主要用于配發(fā)制式服裝和標(biāo)志所需經(jīng)費(fèi)等方面(男每人3312.6元,女每人3301.8人);2、非稅收入執(zhí)收成本46萬元,主要用于治超人員加班誤餐開支,不停車系統(tǒng)水電費(fèi)等方面;3、非稅收入執(zhí)收成本41萬元,主要用于治超人員加班誤餐開支和不停車系統(tǒng)水電費(fèi)等方面;4、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)71.5萬元,主要用于行政執(zhí)法安全經(jīng)費(fèi)15萬元,視頻監(jiān)控經(jīng)費(fèi)16萬元,治超經(jīng)費(fèi)18萬元,校車管理經(jīng)費(fèi)15萬元,路域環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)7.5萬元。我單位為新增預(yù)算單位,無上年預(yù)算對(duì)比數(shù)。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本部門無政府性基金安排的支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):22022年本部門行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)127.02萬元,無上年預(yù)算對(duì)比數(shù)。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 42  萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 2  萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 40  萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40 萬元),因公出國(境)費(fèi)   0 萬元。我單位為新增預(yù)算單位,無上年預(yù)算對(duì)比數(shù)。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 1  萬元,擬召開  10次 會(huì)議,人數(shù) 150  人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)文件精神5次和大隊(duì)研究會(huì)議5次;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次  培訓(xùn),人數(shù)0人;擬舉辦   0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

  (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0   萬元,其中,貨物類采購預(yù)算 0  萬元;工程類采購預(yù)算  0 萬元;服務(wù)類采購預(yù)算  0 萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車2 輛,其中,機(jī)要通信用車   輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0  輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0  輛,其中,機(jī)要通信用車   輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1255.03  萬元,其中,基本支出 1068.03  萬元,項(xiàng)目支出 187  萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年部門預(yù)算表.xlsx