2022年君山區(qū)交通運輸局部門(匯總)預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少徢闆r
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表(空表)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)(空表)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)(空表)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表(空表)
20、財政專戶管理資金預算支出表(空表)
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃,指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理;
2、組織指導并監(jiān)督實施全區(qū)公路行業(yè)政策和標準;
3、負責交通運輸行政執(zhí)法工作。
4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關政策并監(jiān)督實施。
5、承擔道路運輸市場監(jiān)管責任;組織全區(qū)道路運輸有關政策和運營規(guī)范的監(jiān)督實施,指導全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作,負責城市公共交通客運管理工作。
6、負責提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級財政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目;提出有關財政、土地、價格等政策建議。
7、負責公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
8、承擔公路、內(nèi)河水建設市場監(jiān)管責任;擬訂全區(qū)公路、水路工程建設相關制度并監(jiān)督實施;組織實施國家、省、市、區(qū)重點和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設,負責公路、內(nèi)河水路交通建設工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理,負責交通重點工程建設資金的籌集,區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管;指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有有關重要設施的管理和維護。
9、指導全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
10、負責全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。
11、負責審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)行政許可工作。
12、指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
13、負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運輸局要切實強化綜合交通運輸理念,推動交通運輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能,深化簡政放權;規(guī)范行政審批運行機制,推行交通運輸綜合審批服務,提高交通運輸政務服務效率和質(zhì)量;加快綜合交通運輸現(xiàn)代化治理體系建設,提供優(yōu)質(zhì)便民化服務,建設人民滿意交通。
。ǘC構設置
君山區(qū)交通運輸局設7個內(nèi)設機構:辦公室(黨建辦)、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計和基本建設股(行政審批股)、運管公交股(交通戰(zhàn)備辦)、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗股、政工人事股、財務股(審計股)。區(qū)交通運輸局機關行政編制8名。設局長1名,副局長4名,總工程師1名。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
1、君山區(qū)交通運輸局部門本級
2、君山區(qū)道路運輸服務中心
3、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心
4、君山區(qū)港航管理所
5、君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 2730.89 萬元,其中,一般公共預算撥款 2730.89萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加821.03萬元,主要是因為機構改革新增了一家事業(yè)單位。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算 2730.89 萬元,其中社會保障和就業(yè)支出 341.12 萬元,衛(wèi)生健康支出 73.34 萬元,交通運輸支出2203.35 萬元,住房保障支出 109.13萬元;其他支出3.96萬元。支出較去年增加 821.03萬元,主要是因為機構改革新增了一家事業(yè)單位。
2022年預算公開文檔第三大點(對應表3)、第四大點(對應表7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 2730.89 萬元,其中社會保障和就業(yè)支出 341.12 萬元,占 12.5 %;衛(wèi)生健康支出 73.34 萬元,占 2.7%;交通運輸支出2203.35 萬元,占 80.7%;住房保障支出 109.13萬元,占 4 %;;其他支出3.96 萬元,占0.1%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù) 1973.17 萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費 1753.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費 219.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加802.95萬元,上升68%,上升的主要原因為因為機構改革新增了一家事業(yè)單位。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算 757.72萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:區(qū)交通運輸局本級業(yè)務工作經(jīng)費 支出 72萬元,主要用于保障道路運輸安全工作、法制綜合治理、所實推進項目建設等方面; 錢糧湖公交車政策補助支出 60 萬元,主要用于錢糧湖客運站承擔社會義務、按政策性規(guī)定降低票價,讓廣大市民享受國家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面;公交車政策性補貼支出 60 萬元,主要用于君山公交公司承擔社會義務、按政策性規(guī)定降低票價,讓廣大市民享受國家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面;區(qū)道路運輸服務中心業(yè)務工作經(jīng)費支出44萬元,主要用于道路運輸工作方面的支出; 城鄉(xiāng)道路運輸一體化工作支出 20萬元,主要用于規(guī)范全省農(nóng)村客運改革(城鄉(xiāng))一體化示范創(chuàng)建工作等方面;遺屬補助支出 1.72萬元,主要用于在職死亡人員贍養(yǎng)老人及末成年子女教育等方面;招呼站維修費支出 25萬元,主要用于招呼站的大型修繕等方面;農(nóng)村公路日常養(yǎng)護支出 200萬元,主要用于農(nóng)村公路的路面日常維護和養(yǎng)護人員工資支出等方面;錢糧湖工班支出30 萬元,主要用于錢糧湖養(yǎng)護工班人員工資支出等方面;航道養(yǎng)護費用支出30萬元,主要用于公務用車、勞務費等方面;水上交通安全視頻監(jiān)控中心支出28萬元,主要用于設備租憑、維修及勞務費等方面;區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊業(yè)務工作經(jīng)費支出71.5萬元,主要用于行政執(zhí)法安全、視頻監(jiān)控、治超、校車管理、路域環(huán)境整治等方面;非稅收入執(zhí)收成本支出46萬元,主要用于治超人員加班誤餐開支、不停車系統(tǒng)水電費等方面;3、非稅收入執(zhí)收成本2支出41萬元,主要用于治超人員加班誤餐開支和不停車系統(tǒng)水電費等方面;行政執(zhí)法被裝購置經(jīng)費支出28.5萬元,主要用于配發(fā)制式服裝和標志所需經(jīng)費等方面。項目支出較上年增加18.08 萬元,增加的主要原因是2022年新增了一家事業(yè)單位 。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金支出預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2022年本部門機關本級、君山區(qū)道路運輸服務中心、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊共 5 家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費219.28萬元,比上年預算增加 113.81 萬元,上升107 %,主要是因為機構改革新增了一家事業(yè)單位。
。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門機關本級、君山區(qū)道路運輸服務中心、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊共 5 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 76.78萬元,其中,公務接待費19.95 萬元,公務用車購置及運行費 56.83萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費 56.83萬元),因公出國(境)費 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加 20.05 萬元,主要是新增了一家事業(yè)單位,執(zhí)法用車費用增加。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算1 萬元,擬召開 10次會議,人數(shù)150 人,內(nèi)容為學習文件精神5次;培訓費預算8.47萬元,擬開展 10次 培訓,人數(shù)900人,主要內(nèi)容為交通安全、道路維護保護等內(nèi)容的培訓;擬舉辦 0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算 0萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0 萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算0 萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車4輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車1 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛,特種專業(yè)技術用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備 0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 2730.89 萬元,其中,基本支出1973.17 萬元,項目支出757.72 萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表(見附件)