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區(qū)交通運輸局2015年度部門決算情況公開
來源:未知來源   日期: 2016-06-03
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一、部門職能

1、承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)運輸體系規(guī)劃。

2、組織擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。

3、承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。

4、承擔(dān)區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責(zé)任。

5、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向,區(qū)級財政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。

6、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。

7、指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。

9、指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、單位構(gòu)成

單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、政工人事股、安全股、計劃股、財務(wù)股、信訪辦、戰(zhàn)備辦。區(qū)政府成品油管理辦公室掛靠我局機關(guān),合署辦公。局管轄二級機構(gòu):道路運輸管理所、農(nóng)村公路管理所(下設(shè)柳林洲、許市、錢糧湖三個農(nóng)村公路管理站和一個養(yǎng)路工班)、交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、港口航務(wù)管理所。

三、2015年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽市君山區(qū)交通運輸局決算的基本情況(含下設(shè)三家二級機構(gòu)決算數(shù))

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計2914.33萬元,其中:財政撥款收入2852.95萬元,其他收入61.38萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年度支出總計2914.33萬元,其中:一般公共服務(wù)支出129.24萬元,農(nóng)林水支出92.54萬元,交通運輸支出2692.55萬元。

2、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出1193.31萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出923.89萬元,公用經(jīng)費支出269.42萬元;

(2)本年度項目支出1659.64萬元,其中:農(nóng)村道路建設(shè)15萬元,其他農(nóng)林水支出60.16萬元,公路新建200萬元,其他公路水路運輸支出817萬元,對城市公交的補貼204.27萬元,對農(nóng)村道路客運的補貼219.25萬元,對出租車的補貼26.96萬元,石油價格改革及其他7萬元,車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出50萬元,車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出60萬元 。

3、2015年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計36.21萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少1.46萬元,主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:公務(wù)接待費支出23.54萬元,比預(yù)算減少0.76萬元,降低3%,公務(wù)接待共697批5521人次。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出為12.67萬元,比預(yù)算減少0.7萬元,降低5%。

點擊下載附件:部門決算公開表