一、部門職能
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關部門組織編制全區(qū)運輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。
3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。
4、承擔區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責任。
5、負責提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向,區(qū)級財政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
6、承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。
7、指導全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
8、負責全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。
9、指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、單位構成
單位內(nèi)設機構有辦公室、政工人事股、安全股、計劃股、財務股、信訪辦、戰(zhàn)備辦。局管轄二級機構:道路運輸管理所、農(nóng)村公路管理所(下設柳林洲、許市、錢糧湖三個農(nóng)村公路管理站和一個養(yǎng)路工班)、交通建設質量和安全監(jiān)督管理站、港口航務管理所。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)交通運輸局決算的基本情況(含下設三家二級機構決算數(shù))
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計3882.95萬元,其中:財政撥款收入3882.95萬元,其他收入0萬元。年初結轉和結余 0萬元。本年度支出總計3882.95萬元,其中:一般公共預算財政撥款3882.95萬元;政府性基金預算財政撥款0萬元。
2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出 1299.2萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出1002.92萬元,公用經(jīng)費支出296.28萬元;
(2)本年度項目支出2583.75萬元,其中:其他發(fā)展與改革事務支出900萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理40萬元,公路新建254萬元,公路養(yǎng)護462萬元,其他公路水路運輸支出838.97萬元,對出租車的補貼74.78萬元,石油價格改革及其他4萬元,車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出10萬元。
3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計58.18萬元,比公開的部門預算數(shù)減少20.11萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出 0萬元,比預算減少 0萬元,降低 0%;公務接待費支出34.37萬元,比預算減少6.08萬元,降低15%,公務接待共 731批5728人次。公務用車運行維護費支出為 23.81萬元,比預算減少14.03萬元。
4、政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,年初結轉結余 0萬元。本年支出 0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出 0萬元。年末結轉結余0萬元。
君山區(qū)交通運輸局
2017年5月2日
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