一、部門職能
1.主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī),研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的具體辦法和措施并組織實施 ;
2.負(fù)責(zé)組織開展植樹造林和封山育林工作;
3.指導(dǎo)國有林場、基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;
4.負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源管理;
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用;
6.負(fù)責(zé)全區(qū)森林防火工作;
7.負(fù)責(zé)全區(qū)森林病蟲害防治和檢疫工作;
8.負(fù)責(zé)全區(qū)濕地保護(hù)與監(jiān)測工作;
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類商品林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育;
10.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳及推廣工作。
二、單位構(gòu)成
本部門包括岳陽市君山區(qū)林業(yè)局一個單位。
三、2017年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)林業(yè)局決算的基本情況
1、2017年度收支決算情況。本年度收入總計2022.21萬元,其中:財政撥款收入2022.21萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年度支出總計2022.21萬元,其中:一般公共服務(wù)支出213.57萬元,公共安全支出136.6萬元,社會保障和就業(yè)支出5萬元,節(jié)能環(huán)保支出161.23萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出1480.81萬元,交通運輸支出5萬元,資源勘探信息等支出20萬元。
2、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出174.33萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出113.75萬元,公用經(jīng)費支出60.58萬元。
(2)本年度項目支出1847.88萬元,其中:一般公共服務(wù)支出213.57萬元,公共安全支出136.6萬元,社會保障和就業(yè)支出5萬元,節(jié)能環(huán)保支出161.23萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出1306.48萬元,交通運輸支出5萬元,資源勘探信息等支出20萬元。
3、2017年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計15.51萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)少0.69萬元,較上年實際數(shù)減少0.33萬元,主要原因一是公車改革已全面執(zhí)行到位,二是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定和本單位財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出0萬元,比預(yù)算減少0萬元,降低0%;公務(wù)接待費支出9.66萬元,比預(yù)算少0.06萬元,降低0.6%,公務(wù)接待共126批1230人次。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出為5.85萬元,比預(yù)算減少0.63萬元,降低9.72%。
附件點擊下載:君山區(qū)林業(yè)局2017年部門決算公開表.xls