一、主要職能
區(qū)委組織部是區(qū)委主管全區(qū)組織人事工作的部門。具體職能職責有:
1.組織建設。主要負責在黨的基層組織建設、黨員教育管理、黨員發(fā)展、黨費管理、黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度、黨委換屆、黨代表聯(lián)絡工作、黨員干部現(xiàn)代遠程教育等方面進行指導、組織、管理,制訂規(guī)定和措施,提出意見建議等。
2.干部工作。主要負責領(lǐng)導班子和干部隊伍建設(公務員隊伍建設)的宏觀管理,包括管理體制、政策法規(guī)、干部人事制度改革等方面的規(guī)劃、研究、指導等,對區(qū)管單位的領(lǐng)導班子換屆、調(diào)整、交流、任免等提出建議,研究制訂全區(qū)組織系統(tǒng)信息管理建設規(guī)劃,負責全區(qū)干部信息工作。
3.干部教育培訓。制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃,組織、協(xié)調(diào)市管、區(qū)管干部培訓;指導、協(xié)調(diào)、檢查區(qū)管單位干部教育工作。
4.干部監(jiān)督。主要負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導,負責黨建工作的督促檢查,負責對領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部、黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作及有關(guān)法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
5.人才工作。制訂和參與制訂有關(guān)人才工作的政策、規(guī)定,指導、協(xié)調(diào)、檢查人才工作;指導與組織部分優(yōu)秀專家開展有關(guān)活動。
6.承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
內(nèi)設機構(gòu)有4個:辦公室、黨建辦公室(加掛黨代表聯(lián)絡工作辦公室牌子)、干部辦公室(加掛公務員管理室、人才辦牌子)、干部監(jiān)督室,另有副科級行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入296.36萬元。比上年增加4.9%�?傊С�296.36萬元,比上年增加4.9%。
(二)收入決算情況:2017年收入296.36萬元,其中:一般公共預算撥款收入296.36萬元,比上年增加4.9%。增加原因是2017年工資體制改革、增加省黨建檢查駐村幫扶工作等開支。
(三)支出決算情況:2017年支出296.36萬元,其中:一般公共服務支出296.36萬元,比上年增加4.9%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入296.36萬元,比上年增加4.9%,一般公共預算財政撥款收入296.36萬元。財政撥款總支出296.36萬元,比上年增加4.9%,一般公共預算財政撥款支出296.36萬元。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
2017年一般公共預算撥款收入296.36萬元。比上年增加4.9%。一般公共預算撥款支出296.36萬元,比上年增加4.9%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入296.36萬元,其中:用于基本支出的收入243.76萬元,用于項目支出的收入52.6萬元。
(三)2017年一般公共預算撥款支出296.36萬元�;局С觯�243.76萬元,其中:工資福利支出106.19萬元,商品和福利支出107.94萬元,對個人和家庭補助支出18.73萬元。項目支出:52.6萬元。與2016年減少39.76萬元。原因是減少黨代表聯(lián)絡工作辦公室工作經(jīng)費及“一村一大”計劃區(qū)級配套等項目資金。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為24.14萬元,決算數(shù)為22.48萬元。其中:公務用車運行費預算數(shù)為7.94萬元,決算數(shù)為7.94萬元公務接待費預算數(shù)為16.2萬元,決算數(shù)為14.54萬元,公務接待175批1820人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少2.36萬元,區(qū)委組織部按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
關(guān)于“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明:2017年度無因公出國(境)支出;2017年組織部沒有購置公務用車,公務用車總輛數(shù)為0。
七、政府性基金決算
1、沒有政府性基金決算:組織部2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出62.11萬元。
(二)政府采購支出情況。本部門2017年度無政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日,我部沒有占用國有資產(chǎn)。
(四)預算績效情況的說明。我部按照財政局的統(tǒng)一部署和要求,認真及時編制、報送績效預算,嚴格預算執(zhí)行,認真評價支出績效,適時公開績效評價報告。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件點擊下載:2017年度部門決算公開表組織部.XLS