關(guān)于君山區(qū)2018年財(cái)政決算(草案)情況的報(bào)告
目 錄
第一部分:關(guān)于君山區(qū)2018年財(cái)政決算(草案)情況的報(bào)告
一、2018年財(cái)政決算草案情況
(一)一般公共預(yù)算收支決算
1.收入情況
2.上級補(bǔ)助收入情況
3.支出情況
4.收支平衡情況
(二)政府性基金預(yù)算收支決算
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算
(四)地方政府債務(wù)情況
二、2018年財(cái)政決算特點(diǎn)
三、落實(shí)區(qū)人大決議情況
第二部分:2018年政府決算公開表
表1、2018年度君山區(qū)一般公共預(yù)算收入決算表
表2、2018年度君山區(qū)一般公共預(yù)算支出決算表
表3、2018年度君山區(qū)一般公共預(yù)算本級支出決算表
表4、2018年度君山區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表
表5、2018年君山區(qū)一般公共預(yù)算(基本)支出決算經(jīng)濟(jì)分類決算表
表6、2018年度君山區(qū)一般公共預(yù)算本級基本支出決算表(部門經(jīng)濟(jì)科目)
表7、2018年一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表表8、2018年一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表
表9、2018年度君山區(qū)地方政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表
表10、2018年度君山區(qū)政府性基金收入決算表
表11、2018年度君山區(qū)政府性基金支出決算表
表12、2018年度君山區(qū)政府性基金本級支出決算表
表13、2018年政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表
表14、2018年政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表
表15、2018年度君山區(qū)地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表
表16、2018年度君山區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表
表17、2018年度君山區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
表18、2018年度君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表
表19、2018年度君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表
表20、2018年君山區(qū)地方債務(wù)限額、余額表
表21、2018年末地方政府債券發(fā)行、還本付息情況表
表22、2018年新增債券資金使用安排情況表
表23、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部份:相關(guān)說明
一.稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
二.舉借政府債務(wù)情況
三.預(yù)算績效管理工作開展情況
四.“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
第一部份:關(guān)于君山區(qū)2018年財(cái)政決算(草案)情況的報(bào)告
關(guān)于君山區(qū)2018年財(cái)政決算草案情況的報(bào)告
---2019年9月25日在區(qū)五屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長 廖鈳珉
主任、各位副主任、各位委員:
我受區(qū)人民政府委托,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2018年全區(qū)財(cái)政決算草案情況,請予審議。
一、2018年財(cái)政決算草案情況
(一)一般公共預(yù)算收支決算。
1.收入情況:2018年年初經(jīng)人大批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為50625萬元,增幅9%。在執(zhí)行中,根據(jù)稅源和收入組織情況并報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn),將收入計(jì)劃調(diào)減為48625萬元,增幅下調(diào)至4.7%。實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入48653萬元,占預(yù)算的(為調(diào)整后預(yù)算,下同)100.1%,增長4.8%。
分級次情況:完成地方收入30331萬元,占預(yù)算的100.1%,增長1%;上劃收入18322萬元,占預(yù)算的100%,增長11.6%。
分部門情況:稅務(wù)部門完成38490萬元,占預(yù)算的100.2%,增長19%;財(cái)政部門完成10163萬元,占預(yù)算的99.6%,下降27.9%。
2.上級補(bǔ)助收入情況:上級補(bǔ)助收入共150455萬元,具體是:
(1)返還性收入3765萬元:①納入2018年預(yù)算3028萬元,②成品油稅費(fèi)改革稅收返還304萬元用于交通局公路建設(shè)支出,③納入2019年預(yù)算433萬元。
(2)一般性轉(zhuǎn)移支付96424萬元,主要項(xiàng)目:均衡性轉(zhuǎn)移支付22212萬元,縣級基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)3989萬元,義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付2213萬元,基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付42675萬元,農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付1021萬元, 重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付2278萬元,固定數(shù)額補(bǔ)助收入11171萬元,貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1111萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入9417萬元。
(3)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入50266萬元,主要項(xiàng)目:一般公共服務(wù)1892萬元,教育1795萬元,社會(huì)保障和就業(yè)4843萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育3809萬元,節(jié)能環(huán)保3427萬元,農(nóng)林水20648萬元,交通運(yùn)輸4493萬元,住房保障7002萬元。
3.支出情況:完成一般公共預(yù)算支出220777萬元,占預(yù)算的(含區(qū)級預(yù)算和上級專項(xiàng),下同)93.2%,增長7.4%,其中:區(qū)級預(yù)算支出109560萬元,占預(yù)算的97.3%;上級專項(xiàng)支出111217萬元,占預(yù)算的89.5%。
分科目情況:一般公共服務(wù)支出29283萬元,占預(yù)算的92.2%,增長37.9%;國防支出236萬元,占預(yù)算的95.5%,增長71%;公共安全支出2905萬元,占預(yù)算的99%,下降15.7%;教育支出22317萬元,占預(yù)算的99.9%,增長4.5%;科技支出699萬元,占預(yù)算的100%,增長82%;文化體育與傳媒支出1326萬元,占預(yù)算的100%,下降37.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出67503萬元,占預(yù)算的98.2%,增長2.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16680萬元,占預(yù)算的98.6%,增長41.3%;節(jié)能環(huán)保支出6001萬元,占預(yù)算的63.5%,增長12.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11482萬元,占預(yù)算的97.6%,增長62.8%;農(nóng)林水支出30270萬元,占預(yù)算的88.5%,增長16.9%;交通運(yùn)輸支出12112萬元,占預(yù)算的85.3%,增長8%;資源勘探信息等支出1185萬元,占預(yù)算的67.9%,增長29.4%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1270萬元,占預(yù)算的82.2%,增長120%;住房保障支出12649萬元,占預(yù)算的90.8%,下降56%;糧油物資儲(chǔ)備支出300萬元,占預(yù)算的97%,增長35%;債務(wù)付息支出4449萬元,占預(yù)算的97%,增長75.6%。
切塊資金情況:預(yù)備費(fèi)預(yù)算1000萬元,列支998萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2萬元;會(huì)議費(fèi)預(yù)算190萬元,列支104萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用86萬元;處理疑難信訪問題和應(yīng)急經(jīng)費(fèi)預(yù)算401萬元(含預(yù)算調(diào)整追加70萬元),列支389萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用12萬元;項(xiàng)目建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算800萬元,列支800萬元;文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金年初預(yù)算600萬元,預(yù)算調(diào)整為472萬元,列支472萬元;財(cái)源建設(shè)資金年初預(yù)算500萬元,預(yù)算調(diào)整為100萬元,列支72萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用28萬元;重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算調(diào)整為10402萬元,列支10402萬元;基本建設(shè)支出年初預(yù)算3500萬元,預(yù)算調(diào)整為2975萬元,列支2975萬元。
4.收支平衡情況:當(dāng)年總收入268011萬元,其中:本級收入30331萬元,上級補(bǔ)助收入150455萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)16228萬元,調(diào)入資金41259萬元(含上級補(bǔ)助收入調(diào)入59萬元),債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29738萬元。
當(dāng)年總支出251979萬元,其中:一般公共預(yù)算支出220777萬元,上解支出1849萬元,債務(wù)還本支出22453萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6900萬元。
收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16032萬元,當(dāng)年收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算收支決算。
1.政府性基金預(yù)算收入完成101949萬元,其中:土地出讓金收入5126萬元,“旱改水”指標(biāo)交易收入95592萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1184萬元,土地出讓收入計(jì)提農(nóng)土資金47萬元。
2.上級補(bǔ)助收入6579萬元,主要項(xiàng)目:大中型水庫移民后期扶持資金3896萬元,彩票公益金收入1694萬元。
3.專項(xiàng)債券收入6600萬元,其中:新增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券5200萬元,專項(xiàng)置換債券1400萬元。
4.支出情況:完成政府性基金預(yù)算支出70718萬元,其中:土地出讓金返還支出5126萬元,償債支出50600萬元,項(xiàng)目建設(shè)支出522萬元,土地開發(fā)成本4200萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排城建支出254萬元,土地儲(chǔ)備專項(xiàng)支出5200萬元,上級專項(xiàng)指標(biāo)支出4816萬元。
5.收支平衡情況:當(dāng)年總收入116463萬元,其中:本級收入101949萬元,上級補(bǔ)助收入6579萬元,專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入6600萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1335萬元。
當(dāng)年總支出113397萬元,其中:政府性基金預(yù)算支出70718萬元,調(diào)出資金41259萬元(含上級補(bǔ)助收入調(diào)出59萬元),債務(wù)還本支出1400萬元,上解支出20萬元。
收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3066萬元。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算。
1.收入情況:完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入194335萬元,增長85.3%。
分險(xiǎn)種情況:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入175367萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2691萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10508萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入5631萬元,失業(yè)保險(xiǎn)基金收入138萬元。此外,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)(原新型農(nóng)村合作醫(yī)療)和工傷保險(xiǎn)實(shí)行市級統(tǒng)籌,區(qū)級財(cái)政決算沒有反映相關(guān)收支情況。
2.支出情況:完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出117627萬元,增長16.7%。
分險(xiǎn)種情況:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出101239萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2776萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9548萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出4022萬元,失業(yè)保險(xiǎn)基金支出42萬元。
3.收支平衡情況:當(dāng)年總收入222978萬元,其中:本年收入194333萬元,上年結(jié)余收入28645萬元。
當(dāng)年總支出117627萬元。
收支相抵,社;饾L存結(jié)余105353萬元,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余86771萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余7917萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余2399萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余7511萬元,失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余755萬元。
(四)地方政府債務(wù)情況。
2018年,我區(qū)債務(wù)余額為53.25億元,具體是:
1.政府債務(wù)15.81億元,其中:存量債券3300萬元,置換債券11.8億元,新增債券3.68億元。省里明確自2018年起,上年末政府債務(wù)余額加上省里當(dāng)年下達(dá)的新增政府債券資金即為政府債務(wù)限額。我區(qū)2017年底政府債務(wù)余額為14.55億元,加上2018年新增政府債券1.26萬元,本年政府債務(wù)限額為15.81億元,與年底政府債務(wù)余額一致。
2.隱性債務(wù)34.17億元,其中:融資平臺(tái)33.15億元,糧食供銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)掛賬1.02億元。
3.其他需要關(guān)注類債務(wù)3.26億元,其中:國開行和農(nóng)發(fā)行專項(xiàng)基金8200萬元,經(jīng)營性項(xiàng)目貸款2.44億元。
二、2018年財(cái)政決算特點(diǎn)
(一)狠抓收入征管,質(zhì)量顯著提升。2018年,面對經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)和做實(shí)財(cái)政收入的多重壓力,財(cái)稅部門積極應(yīng)對,始終將“抓收入”作為財(cái)稅工作的重中之重,加大對重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)稅源和主體稅種的收入形勢研判和排查力度,加強(qiáng)中小稅種征管,確保了應(yīng)收盡收。2018年,完成財(cái)政收入48653萬元,同比增長4.8%;地方收入稅比為62.8%,同比提高13.3個(gè)百分點(diǎn)。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),重點(diǎn)領(lǐng)域保障有力。在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和;久裆那疤嵯,堅(jiān)持厲行節(jié)約,牢固樹立過緊日子的思想,嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制,嚴(yán)控一般性行政開支,壓減會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)等,集中財(cái)力保重點(diǎn),有效保障了環(huán)保整治、脫貧攻堅(jiān)、防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)支出需求,財(cái)政的保障作用和宏觀調(diào)控能力進(jìn)一步加強(qiáng)。
(三)加大民生投入,群眾幸福指數(shù)提高。2018年民生支出16.9億元,占財(cái)政支出的76.5%,區(qū)財(cái)政對以民生為主的社會(huì)事業(yè)投入力度持續(xù)加大。全年教育投入2.23億元,進(jìn)一步完善了教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和學(xué)生資助體系,有力支持了全區(qū)中小學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);全年撥付醫(yī)療衛(wèi)生支出1.67億元,其中:對城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助5630萬元,公共衛(wèi)生3969萬元,公立醫(yī)院3459萬元,支持了醫(yī)藥衛(wèi)生改革,有效緩解群眾看病難、看病貴等問題;發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金10.1億元、城鄉(xiāng)低保金1965萬元,撥付優(yōu)撫金1246萬元、高齡老人補(bǔ)貼資金182萬元,增加了困難群體生活補(bǔ)助;全年住房保障支出1.26億元,有效保障了安居工程建設(shè)。
(四)完善管理機(jī)制,財(cái)政改革深入推進(jìn)。全面推進(jìn)了預(yù)決算信息公開工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門編制部門預(yù)決算公開信息表,并按照規(guī)定在區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開,財(cái)政信息透明度進(jìn)一步提高;對財(cái)政專項(xiàng)資金實(shí)施國庫集中支付改革,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,優(yōu)化撥付流程,加快支出進(jìn)度,直接支付的比例不斷提升,2018年國庫集中支付金額11.3億元,其中直接支付11.1億元,占比98%;完善政府采購監(jiān)管機(jī)制,全年完成政府采購計(jì)劃9842.5萬元,比預(yù)算價(jià)節(jié)約699.3萬元,節(jié)支率7.6%;加強(qiáng)財(cái)政投資評審工作,全年財(cái)政投資評審資金19.5億元,審減資金5.92元,審減率30.4%。
三、落實(shí)區(qū)人大決議情況
2018年7月,區(qū)人大常委會(huì)聽取了《2017年決算編制情況和2018年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》,并提出了審議意見。對此,區(qū)政府高度重視,財(cái)政部門根據(jù)意見逐項(xiàng)對照,認(rèn)真落實(shí),積極開展了以下方面的工作。
(一)加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。一是將非稅收入納入部門預(yù)算,全面真實(shí)反映了單位整體收支情況;二是將待安排支出24989萬元納入預(yù)算,提高了年初預(yù)算到位率;三是優(yōu)化資金審批和撥付流程,加快了支出進(jìn)度;四是加快預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)建設(shè)步伐,做好了相關(guān)前期準(zhǔn)備工作,力爭年內(nèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)與人大常委會(huì)聯(lián)網(wǎng)。
(二)規(guī)范債務(wù)管理,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是積極籌措資金5.06億元用于歸還城投歷年融資債務(wù);二是規(guī)范政府債券資金的安排使用,新增一般債券7400萬元用于公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),新增專項(xiàng)債券5200萬元用于土地儲(chǔ)備;三是加快促進(jìn)區(qū)城投公司轉(zhuǎn)型改革,平臺(tái)公司政府職能得以逐步剝離。
2018年,全區(qū)財(cái)政決算情況總體較好,財(cái)政工作取得了一定成效。但我們也應(yīng)清醒認(rèn)識(shí)到,當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行面臨著許多困難和問題,主要表現(xiàn)在:一是穩(wěn)增長壓力較大。雖然區(qū)委、區(qū)政府轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略已初見成效,但受區(qū)域功能定位限制,發(fā)展空間不足,優(yōu)質(zhì)工業(yè)項(xiàng)目難以落地,而服務(wù)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)長期漸進(jìn)的過程,加上國家減稅降費(fèi)政策等因素,導(dǎo)致財(cái)政增收缺乏強(qiáng)有力的支撐。二是財(cái)政收支矛盾突出。可用財(cái)力的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上政策性增支等剛性支出的增長,保障社會(huì)事業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)所需支出壓力巨大,資金調(diào)度緊張,收支矛盾十分突出。針對上述問題,我們將進(jìn)一步完善各項(xiàng)措施,力爭從源頭上做好以下方面:一是改進(jìn)預(yù)算編制方法。繼續(xù)加大預(yù)算編制統(tǒng)籌力度,嚴(yán)格控制代編預(yù)算規(guī)模,完善預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)管理,完善基本支出和項(xiàng)目支出管理。二是提高資金使用績效。進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系,推動(dòng)預(yù)算績效目標(biāo)管理,擴(kuò)大績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控和評價(jià)范圍,加強(qiáng)各類資金統(tǒng)籌使用,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,盤活存量資金。三是加大向上爭資、爭項(xiàng)力度,有效緩解可用財(cái)力不足的困境。
主任、各位副主任、各位委員,2018年財(cái)政預(yù)算的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)已圓滿完成,2019年,我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,堅(jiān)定信心,切實(shí)做好抓收入、保支出、重管理工作,全力確保2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!
以上報(bào)告,敬請審議。
第二部份: 2018年政府決算公開表
表1、2018年度君山區(qū)一般公共預(yù)算收入決算表
表2、2018年度君山區(qū)一般公共預(yù)算支出決算表
表3、2018年度君山區(qū)一般公共預(yù)算本級支出決算表
表4、2018年度君山區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表
表5、2018年君山區(qū)一般公共預(yù)算(基本)支出決算經(jīng)濟(jì)分類決算表
表6、2018年度君山區(qū)一般公共預(yù)算本級基本支出決算表(部門經(jīng)濟(jì)科目)
表7、2018年一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表表8、2018年一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表表9、2018年度君山區(qū)地方政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表
表10、2018年度君山區(qū)政府性基金收入決算表
表11、2018年度君山區(qū)政府性基金支出決算表
表12、2018年度君山區(qū)政府性基金本級支出決算表
表13、2018年政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表
表14、2018年政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表
表15、2018年度君山區(qū)地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表
表16、2018年度君山區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表
表17、2018年度君山區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
表18、2018年度君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表
表19、2018年度君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表
表20、2018年君山區(qū)地方債務(wù)限額、余額表
表21、2018年末地方政府債券發(fā)行、還本付息情況表
表22、2018年新增債券資金使用安排情況表
表23、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
附件點(diǎn)擊下載:2018年政府決算公開表.xls
第三部份:相關(guān)說明
一、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2018年,我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入決算150455萬元,比上年增增加2858萬元,增長1.9%。其中:
(一)稅收返還
稅收返還3765萬元,與上年持平。其中:
增值稅稅收返還1234萬元;
消費(fèi)稅稅收返還0;
所得稅基數(shù)返還187萬元;
成品油稅費(fèi)改革稅收返還304萬元;
其他稅收返還2040萬元。
(二)一般性轉(zhuǎn)移支付
一般性轉(zhuǎn)移支付96424萬元,比上年增加12256萬元,增長14.6%,主要因?yàn)榫庑赞D(zhuǎn)移支付增加837萬元, 基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入增加3763萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加7556萬元。其中:
1.結(jié)算補(bǔ)助116萬元, 比上年增減少293萬元,降低200%,主要是基數(shù)小導(dǎo)致下降率高;
2.均衡性轉(zhuǎn)移支付22212萬元, 比上年增加837萬元,增長3.9%;
3.縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入3989萬元,比上年增加615,增長1.8%;
4.基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入53萬元,比上年減少402萬元,下降88%,是因?yàn)闄z法兩院上收,指標(biāo)減少;
5.城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入2213萬元,比上年減少113萬,下降1.8%;
6.基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入42675萬元,比上年增加3763萬元,增長6.7%;
7.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入8萬元,與上年持平;
8.農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入1021萬元,比上年減少202萬,下降1.6%;
9.重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2278萬元,比上年減少155萬元,下降6.4%;
10.固定數(shù)額補(bǔ)助收入11171萬元,比上年增加350萬元,增長3.2%;
11.革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入160萬元,與上年持平;
12.貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1111萬元,比上年增加800萬元,增長37%;
13.其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入9417萬元比上年增加7556萬元,增長406%,主要是因?yàn)?018年保障性安居工程指標(biāo)5194萬元,民政事業(yè)補(bǔ)助比上年增加2500萬元。。
(三)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付50266萬元,比上年減少9398萬元,降低15.8%,主要是住房保障減少9768萬元。其中:
1.一般公共服務(wù)支出1892萬元, 比上年減少1453萬元,降低331%,主要原因是有一筆“省預(yù)算內(nèi)基建資金(2010499)”1400萬元;
2.國防1萬元,上年同期0萬元;
3.公共安全138萬元,比上年增加49萬元,增長55%,主要原因是有司法業(yè)務(wù)用房省級配套資金指標(biāo)69萬元;
4.教育1795萬元,比上年增加707萬元,增長65%,主要是因?yàn)橛幸还P“2018年改善中職辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金-君山區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校”500萬元;
5.科學(xué)技術(shù)462萬元,比上年增加321萬元,增長227%,主要是因?yàn)楸灸暧幸还P“制造強(qiáng)省專項(xiàng)資金”200萬元及2017年“新型工業(yè)化”112萬元;
6.文化體育與傳媒237萬元,比上年增加98萬元,增長70%;
7.社會(huì)保障和就業(yè)4843萬元,比上年減少2655萬元,下降35%,主要是“最底生活保障”指標(biāo)減少1300多萬元;
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育3809萬元,比上年增加482萬元,增長14.5%;
9.節(jié)能環(huán)保3427萬元,比上年減少2070萬元,下降37%;
10.城鄉(xiāng)社區(qū)435萬元,比上年減少3207萬元,下降88%,主要是2017年有一筆“2017年第二批保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)基建資金”3170萬元;
11.農(nóng)林水20648萬元,比上年增加6872萬元,增長49.9%,主要是2018年“華洪運(yùn)河河湖連通工程《全國江河湖庫水系連通2018年度實(shí)施方案》重點(diǎn)項(xiàng)目”5571萬元;
12.交通運(yùn)輸4493萬元,比上年減少2051萬元,下降31%主要是其他公路水路運(yùn)輸支出”多2750萬元;
13.資源勘探信息等669萬元,比上年增加280萬元,增長72%;
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等328萬元,比上年增加98萬元,增長42.6%;
15.金融72萬元,比上年增加2萬元,增長20%;
16.住房保障7002萬元,比上年減少9768萬元,下降58%,主要是“棚戶區(qū)改造”少3800萬元,“國有墾區(qū)危房改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)基建資金”少5100萬元;
17.糧油物資儲(chǔ)備75萬元,比上年減少10萬元,下降11.7%。
二、舉借政府債務(wù)情況
(一)地方政府債務(wù)限額余額情況
2018年,政府債務(wù)總限額131758萬元,其中一般債務(wù)限額137176萬元,專項(xiàng)債務(wù)限額20960萬元。截止2018年底,地方政府債務(wù)余額158136萬元,其中:一般債務(wù)137177萬元,專項(xiàng)債務(wù)20959萬元。
(二)地方政府債券發(fā)行情況
2018年,市轉(zhuǎn)貸新增債務(wù)限額12600萬元,其中一般債務(wù)限額7400萬元,專項(xiàng)債務(wù)限額5200萬元,據(jù)此,發(fā)行一般債券137177萬元,專項(xiàng)債券20959萬元,平均期限5年,平均利率3.95%。
(三)地方政府債務(wù)還本付息情況
2018年償還地方政府債券本金6138萬元,其中一般債券4738萬元,專項(xiàng)債務(wù)1400萬元,支付地方政府債券利息4613萬元,其中一般債券利息4013萬元,專項(xiàng)債券利息600萬元。
(四)新增債券使用安排情況
2018年,市轉(zhuǎn)貸新增債券12600萬元,其中一般新增債券7400萬元,專項(xiàng)新增債券5200萬元,其使用安排情況如下:
1.新增一般債券7400萬元:區(qū)交通局建新口至南拐堤公路建設(shè)3000萬元,區(qū)交通局農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)200萬元,區(qū)征拆局G204繞城線征拆資金2659萬元,區(qū)野生荷花管理委員會(huì)廉政文化園貨物采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)71萬元及廉潔文化園升級改造200萬元,區(qū)林業(yè)局城鄉(xiāng)綠化資金1270萬元。
2. 新增專項(xiàng)債券5200萬元:區(qū)城建投土地儲(chǔ)備5200萬元。
三、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)2018年預(yù)算績效管理工作的要求,嚴(yán)格按照省、市管理機(jī)制,逐步完善、推進(jìn)與實(shí)施,完成了全年省、市工作任務(wù)和我區(qū)的工作計(jì)劃。
一、全面開展預(yù)算績效目標(biāo)管理。
2017年11月,我區(qū)召開了全區(qū)部門預(yù)算工作會(huì)議,區(qū)財(cái)政局局長廖鈳珉在全區(qū)財(cái)政工作會(huì)議上明確指出要加強(qiáng)我區(qū)的財(cái)政支出績效管理工作,凡我區(qū)在30萬元以上的本級預(yù)算項(xiàng)目資金都要進(jìn)行預(yù)算績效申報(bào)和評價(jià)。同時(shí)下發(fā)了《關(guān)于做好2018年度區(qū)級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》,對所有單項(xiàng)30萬元以上的資金,實(shí)行項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)管理,未納入項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)管理的部門(單位),實(shí)行整體支出預(yù)算績效管理。
二、穩(wěn)步推進(jìn)績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理。
為了實(shí)時(shí)了解納入2018年度預(yù)算績效目標(biāo)管理范圍內(nèi)的財(cái)政資金的績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、資金支付進(jìn)度和實(shí)施進(jìn)度,我區(qū)于10月份對預(yù)算單位下發(fā)了《岳陽市君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2018年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》岳君財(cái)[2018]號(hào)29文,對此項(xiàng)工作做了具體安排,要求納入預(yù)算績效申報(bào)的項(xiàng)目資金和整體資金都要對其運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,相關(guān)單位根據(jù)文件要求報(bào)送了1-9月份績效監(jiān)控情況表。各單位項(xiàng)目資金和個(gè)單位整體支出資金及時(shí)報(bào)送了跟蹤監(jiān)控表,為及時(shí)了解資金和實(shí)施情況提供了依據(jù)。
三、深入開展預(yù)算支出績效評價(jià)。
一是擴(kuò)大績效自評范圍?冃ё栽u覆蓋所有一級預(yù)算單位,對項(xiàng)目資金單項(xiàng)達(dá)到30萬元的單位實(shí)行財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評,其余單位實(shí)行整體支出自評。全區(qū)53個(gè)一級單位,有9個(gè)一級預(yù)算單位對2017年度涉及教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、社保、住房保障、建設(shè)等項(xiàng)目共計(jì)2.36億元資金進(jìn)行了單位自評,上交了自評報(bào)告;有 44個(gè)一級預(yù)算單位對2017年資金1.67億元進(jìn)行了整體支出自評。我們將單位自評報(bào)告上交績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,對其評價(jià)情況進(jìn)行了財(cái)政再審核。
二是突出重點(diǎn)評價(jià)。選取2017年度交通局農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、水利局堤防維護(hù)及電排、住建局垃圾處理三個(gè)項(xiàng)目資金實(shí)施項(xiàng)目支出財(cái)政績效重點(diǎn)評價(jià);并選取區(qū)移民局實(shí)施部門整體支出財(cái)政績效重點(diǎn)評價(jià)。
三是組織中介機(jī)構(gòu)開展財(cái)政支出績效重點(diǎn)評價(jià),積極開展第三方評價(jià)試點(diǎn)工作。為了確?冃е攸c(diǎn)評價(jià)的真實(shí)性和有價(jià)值,我區(qū)委托湖南天翔會(huì)計(jì)師事務(wù)所對所選的重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià),積極開展第三方評價(jià)試點(diǎn)工作,為下年度績效評價(jià)第三方評價(jià)打下基礎(chǔ)。
四、強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
一方面加強(qiáng)對納入評價(jià)和資金項(xiàng)目的跟蹤問效,對發(fā)現(xiàn)的資金使用、管理問題及時(shí)反饋給資金使用單位,落實(shí)整改責(zé)任、措施,提高資金使用單位的績效意識(shí),規(guī)范資金管理,提高資金作用效益。另一方面重視資金分配的績效預(yù)算和可行性分析,將績效評價(jià)結(jié)果作為編制下一年度預(yù)算的參考依據(jù),為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)和提高財(cái)政支出效益提供信息支持,減少和避免資金分配的隨意性和盲目性,提高科學(xué)理財(cái)工作水平不,有效提升績效評價(jià)工作的整體價(jià)值。
五、落實(shí)績效評價(jià)結(jié)果公開機(jī)制。
按照“誰花錢誰擔(dān)責(zé)、誰實(shí)施誰公開”的原則,要求區(qū)直單位將績效自評報(bào)告和重點(diǎn)績效評價(jià)報(bào)告在區(qū)政府門戶網(wǎng)站實(shí)時(shí)公開,公開內(nèi)容做到“非涉密、全公開”,主動(dòng)接受社會(huì)公眾監(jiān)督。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2018年各部門單位落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,從緊開支“三公”經(jīng)費(fèi),盡量壓減。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算1602萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1006萬元,公務(wù)用車費(fèi)596萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)節(jié)約673.91萬元,節(jié)約率為29.6%。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比上年決算數(shù)節(jié)減92.98萬元,實(shí)際支出節(jié)減率為5.48%。