一、部門職能
我單位為政府直屬正科級事業(yè)單位,主要負責全區(qū)政務(wù)公開、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、公共資源交易、電子政務(wù)辦及區(qū)政府門戶網(wǎng)站等工作的指導、管理與協(xié)調(diào)。
二、單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)四個股室:辦公室、綜合業(yè)務(wù)股(含電子政務(wù)辦)、熱線辦和公共資源交易中心。財政核定全額撥款事業(yè)編制5名,其中,主任1名,副主任1名,副科級干部1名,股級領(lǐng)導職數(shù)2名;因電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和區(qū)政府門戶網(wǎng)站工作需求,經(jīng)區(qū)委和政府主要領(lǐng)導同意,報經(jīng)編辦人社部門審核備案,借調(diào)計算機老師2名;經(jīng)編辦人社部門審核同意,熱線辦聘用工作人員2名,電子政務(wù)辦聘用工作人員2名;經(jīng)區(qū)維護社會穩(wěn)定工作領(lǐng)導小組推薦,由岳陽永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔任大廳保安,共計工作人員12名。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開07表 三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計512.85萬元,其中:財政撥款收入512.85萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年度支出總計512.85萬元,其中:一般公共預算財政撥款512.85萬元。
2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出136.96萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出22.3萬元,公用經(jīng)費支出117.06萬元。
(2)本年度項目支出373.49萬元,其中:電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)項目支出295.16萬元;電子政務(wù)外網(wǎng)光纖租賃支出59.84萬元;其他政務(wù)公開、“12345”熱線、政府門戶網(wǎng)站及鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心等項目支出18.49萬元。
3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計18.43萬元,比公開的部門預算數(shù)減少1.82萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:公務(wù)接待費支出10.33萬元,比預算減少1.82萬元,降低15%,公務(wù)接待共218批1368人次。公務(wù)用車運行維護費支出為8.1萬元,與預算持平,主要用于12345熱線工單現(xiàn)場處置及政務(wù)公開宣傳檢查等。
點擊下載附件:部門決算公開表