一、部門基本概括
政府辦主要負責區(qū)政府機關行政管理,政府單位協調,經濟社會發(fā)展情況研究,文件和領導講話稿的起草,行政復議,后勤服務等工作。政府辦系統(tǒng)部門預算包括政府辦、經研中心、經協辦、駐長辦等4家單位,F有人數115人,其中:在職61人,離退休65人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算,2019年年初預算數1284.8萬元,其中:經費撥款1284.8萬元,納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,政府性基金撥款0萬元。
(二)支出預算,2019年年初預算數1284.8萬元,其中,基本支出978.8萬元(工資福利支出622.78萬元,商品和服務支出151.22萬元,對個人和家庭的補助204.8萬元);項目支出306萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1284.8萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為1284.8萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2019年年初預算數為306萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:政府辦256萬元,經研中心20萬,經協辦20萬,駐長辦10萬。
四、 “三公”經費預算
2019年 “三公”經費預算數為176.2萬元,其中,公務接待費94.2萬元,公務用車購置及運行費79萬元,其他交通費3萬元。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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