一、主要職能
政府辦主要負責區(qū)政府機關(guān)行政管理,政府單位協(xié)調(diào),經(jīng)濟社會發(fā)展情況研究,文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿的起草,行政復(fù)議、民族宗教、后勤服務(wù)等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
政府辦系統(tǒng)部門預(yù)算包括政府辦、經(jīng)研中心、經(jīng)協(xié)辦、后勤服務(wù)中心、招待所等5家單位。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1827.72萬元。比上年增加0.06%?傊С1827.72萬元,比上年增加0.06%。
(二)收入決算情況:2017年收入1827.72萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1827.72萬元,比上年增加0.06%。原因是:人員編制數(shù)增加。
(三)支出決算情況:2017年支出1827.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1686.68萬元,比上年增加0.03%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1827.72萬元,比上年增加0.06%,一般公共預(yù)算財政撥款收入1827.72萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出1827.72萬元,比上年增加0.06%,一般公共預(yù)算財政撥款支出1827.72萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入1827.72萬元。比上年增加0.06%。一般公共預(yù)算撥款支出1827.72萬元,比上年增加0.06%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入1827.72萬元,其中:用于基本支出的收入1767.19萬元,用于項目支出的收入66.53萬元。原因是:人員編制數(shù)增加。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出1827.72萬元。基本支出:1761.19萬元,其中:工資福利支出486.35萬元,商品和福利支出1040.77萬元,對個人和家庭補助支出300.60萬元。項目支出: 66.53萬元。與2016年增(減)100.15萬元。原因是:人員編制數(shù)增加。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為175萬元,決算數(shù)為168.66萬元。其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)0批次0人次。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為94萬元,決算數(shù)為93萬元,公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為81萬元,決算數(shù)為75.66萬元,公務(wù)接待945批9457人次!叭苯(jīng)費比2016年減少:2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少14萬元,政府辦將按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。