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2022年岳陽(yáng)市君山區(qū)住房保障中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源:君山區(qū)財(cái)政局   日期: 2022-01-24
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  2022年岳陽(yáng)市君山區(qū)住房保障中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

  目 錄

  第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

  一、部門(mén)基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門(mén)收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

  (二)項(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)一般性支出情況

 。ㄋ模┱少(gòu)情況

  (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

  一、部門(mén)基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  為城鎮(zhèn)低收入家庭提供住房保障。開(kāi)展城鎮(zhèn)低收入家庭住房狀況調(diào)查,社會(huì)保障性住房的建設(shè)與分配,對(duì)住房保障家庭進(jìn)行復(fù)核和備案,對(duì)社會(huì)保障性住房產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍、騰退、收購(gòu)、處置、交易和物業(yè)管理等實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)管。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)市君山區(qū)住房保障中心屬區(qū)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)3個(gè)股室,現(xiàn)有在編人員5名。

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  岳陽(yáng)市君山區(qū)住房保障中心只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

  三、部門(mén)收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算 170.51萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款  170.51 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬(wàn)元。收入較去年增加 16.6 萬(wàn)元,主要是人員增加,增加一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款人員經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算 170.51 萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障就業(yè)支出 9.67 萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 2.87萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 153.85萬(wàn)元,住房保障支出 4.11 萬(wàn)元。支出較去年增加 52.87 萬(wàn)元,主要是2022年非稅收入納入預(yù)算,增加非稅收入征收成本。其中社會(huì)保障就業(yè)支出增加 1.09  萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出增加  0.63 萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加 50.63  萬(wàn)元,住房保障支出增加  0.52萬(wàn)元。

  說(shuō)明:2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算  170.51 萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障就業(yè)支出 9.67 萬(wàn)元,占5.67%;衛(wèi)生健康支出 2.87  萬(wàn)元,占1.68%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 153.85萬(wàn)元,占90.23%;住房保障支出 4.11 萬(wàn)元,占2.42%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù) 69.51萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)62.05萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)7.46萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加 11.87 萬(wàn)元,上升20.59%,上升的主要原因是人員工資增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

  (二)項(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算101萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出51萬(wàn)元,主要用于2022年完善松湖新洲小區(qū)維護(hù)工作,貫徹落實(shí)好農(nóng)村危房改造排查工作等方面,非稅收入執(zhí)收成本  50 萬(wàn)元,主要用于完成2022年的非稅收入征繳工作。項(xiàng)目支出較上年增加 41萬(wàn)元,主要是增加了完善松湖新洲小區(qū)維護(hù)工作的支出。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 7.46 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加2.11 萬(wàn)元,上升39.43%,主要是2022年增加職工教育經(jīng)費(fèi),相應(yīng)增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)  0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0  萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)  0  萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,持平主要原因是:本單位厲行節(jié)約,減少“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算  0 萬(wàn)元,擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù) 0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.32萬(wàn)元,擬開(kāi)展 1次 培訓(xùn),人數(shù)40人,主要內(nèi)容為關(guān)于保障性住房管理相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn);擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額  0 萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算  0 萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算 0  萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0  萬(wàn)元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車 0輛,其中,機(jī)要通信用車  0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車  0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為  170.51  萬(wàn)元,其中,基本支出 69.51  萬(wàn)元,項(xiàng)目支出  101 萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表(見(jiàn)附件)

  附件:岳陽(yáng)市君山區(qū)住房保障中心2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx