目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹落實住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的政策法規(guī);起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實施;擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施。
2、承擔(dān)城市建設(shè)工作。參與城建計劃的編制;參與城建工程項目概(預(yù))算的審查,負責(zé)工程項目竣工結(jié)算的初審;負責(zé)中心城區(qū)城建重點項目和舊城改造項目的建設(shè)管理;負責(zé)組織實施由政府投資的非經(jīng)營性公用建設(shè)項目新建、改建和擴建工程;負責(zé)城區(qū)提質(zhì)改造工作;負責(zé)海綿城市和城市綜合管廊建設(shè);負責(zé)城區(qū)黑臭水體整治。
3、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負責(zé)推薦新型城鎮(zhèn)化工作;負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè),參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費、計劃編制及管理;負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作;負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)。
4、承擔(dān)人民防空工作。組織開展人民防空組織指揮工作;管理人民防空通信警報建設(shè);管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn);組織人民防空干部教育培訓(xùn)。
5、承擔(dān)建筑市場管理和建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負責(zé)建設(shè)工程施工許可管理和合同備案,核發(fā)《建筑工程施工許可證》;負責(zé)建設(shè)工程竣工驗收備案管理和城市建設(shè)檔案管理;負責(zé)對全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理;負責(zé)對全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進行監(jiān)督管理;監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn);
6、承擔(dān)全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計市場監(jiān)督管理。負責(zé)全區(qū)建設(shè)工程初步設(shè)計審批、施工圖審查、消防設(shè)計的審查驗收;
7、承擔(dān)全區(qū)房屋建筑市場和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程發(fā)承包計價活動的監(jiān)督和管理。承擔(dān)推薦建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。負責(zé)對全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo),加強對經(jīng)濟適用房、廉租房、公租房、棚戶區(qū)的改造、貨幣補貼等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
8、承擔(dān)城鎮(zhèn)供排水及污水處理監(jiān)督管理責(zé)任;負責(zé)城區(qū)排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運行維護的監(jiān)督管理;負責(zé)指導(dǎo)城市供水建設(shè)、協(xié)調(diào)城市供水工作;負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和運行管理。
9、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室(加掛政策法規(guī)股牌子)、政工計財股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、人民防空股、行政審批股。內(nèi)部核算單位包括:君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價交易中心、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、房產(chǎn)服務(wù)中心、君山區(qū)消防工作站。獨立核算單位:君山區(qū)住房保障中心、人民防空辦公室。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級(含君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價交易中心、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、房產(chǎn)服務(wù)中心、君山區(qū)消防工作站)、君山區(qū)住房保障中心和人民防空辦公室決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計7,595.27萬元,與2018年相比,收、支總計增加2705.13萬元,增長55.32%。主要原因是機構(gòu)改革職能調(diào)整,將房產(chǎn)服務(wù)中心及人民防空辦公室并入君山區(qū)住建局,新增了君山區(qū)消防工作站。
二、收入決算情況說明
本年收入合計7,595.27萬元,其中:財政撥款收入6160.43萬元,占81.11%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入1434.84萬元,占18.89%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計7,483.82萬元,其中:基本支出2,231.19萬元,占29.81%。項目支出5252.63萬元,占70.19%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計7595.27萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加2705.13萬元,增長55.32%。主要原因是機構(gòu)改革職能調(diào)整,將房產(chǎn)服務(wù)中心及人民防空辦公室并入君山區(qū)住建局,新增了君山區(qū)消防工作站。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出6123.07萬元,占本年支出合計的81.82%。與2018年度相比,財政撥款支出增加1828萬元,增長42.56%,主要原因是機構(gòu)改革職能調(diào)整,將房產(chǎn)服務(wù)中心及人民防空辦公室并入君山區(qū)住建局,新增了君山區(qū)消防工作站。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出6123.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出378.22萬元,占6.18%;國防(類)支出20.24萬元,占0.33%;社會保障和就業(yè)(類)支出90.81萬元,占1.48%;衛(wèi)生健康(類)支出47.57萬元,占0.78%;節(jié)能環(huán)保(類)支出1721.23萬元,占28.11%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出4980.11萬元,占81.33%;農(nóng)林水(類)支出2萬元,占0.03%;住房保障(類)支出243.64萬元,占3.98%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為3402.36萬元,支出決算為6,123.07萬元,完成年初預(yù)算的180%,主要原因是機構(gòu)改革職能調(diào)整,將房產(chǎn)服務(wù)中心及人民防空辦公室并入君山區(qū)住建局,新增了君山區(qū)消防工作站。按經(jīng)濟分類:工資福利支出814.54萬元,比去年減少14%。對個人和家庭的補助103.43萬元,比年增加100%。商品和服務(wù)支出1313.23萬元,比去年增加225%。項目支出3891.87萬元,比去年增加32%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2,231.19萬元,其中:人員經(jīng)費917.97萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費1,313.23萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為20.48萬元,支出決算為 16.28萬元,完成預(yù)算的79.49%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0。與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為20.48萬元,支出決算為16.28萬元,完成預(yù)算的79.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年支出持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算16.28萬元,占100 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為16.28萬元,全年共接待來訪團組506個、來賓1924人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入1434.84萬元,占本年收入合計的18.89%。比上年增加141.11%,本年支出1360.74萬元,占本年支出合計的18.18%。比上年增加128.66%,項目支出1360.74萬元,比上年增加128.66%,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.1萬元,
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
1.前期準(zhǔn)備:按照績效自評工作要求,組成績效評價工作小組,對相關(guān)的國家法律法規(guī)進行了認真學(xué)習(xí),掌握政策,根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案,設(shè)計了績效評價指標(biāo)體系和問卷調(diào)查表。
2.組織實施:采用核查法核查了2019年同級財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)容控制制度情況,對內(nèi)設(shè)機構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo),進行了實地績效考評。
3.分析評價:對評價過程中收集資料進行歸納,匯總分析,依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進行了評分,形成了綜合性書面報告。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)考核評分細則,考評組認為君山區(qū)住建局2019年項目支出,嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定,財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范,依照計劃管理使用。項目支出對保障君山區(qū)住建局工作的正常運行、服務(wù)區(qū)委“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)揮了重要作用。按照項目支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為95分,等級為優(yōu)。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2019年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署,積極履行職責(zé),強化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。同時加強預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。按照機關(guān)整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為97分,等級為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1313.23萬元。完成年初預(yù)算數(shù)的100%,與上年數(shù)基本持平。
(二)政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
國防支出(類):國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出,是指國家預(yù)算中的國防支出,主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓(xùn)練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設(shè)施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學(xué)研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費:反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維
第五部分 附件
附件:2019年度岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開表格.XLS