部門職能
主管全區(qū)建筑市場的管理;城區(qū)道路建設;制訂實施
區(qū)綠化美化計劃,負責城區(qū)園林綠化的建設和管理;負責城區(qū)的排水、污水處理工作;負責全區(qū)城建建設管理工作及城建監(jiān)察管理工作;組織實施具體保障工作,負責對保障性住房實施維護、修繕和管理;承辦區(qū)政府和主管業(yè)務部門交辦的其它事項。
單位構成
我局部門決算由局機關,質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、工程交易服務中心、建管施工管理站、燃氣用水辦、城建辦、綠化管理中心、路燈管理所及污水處理凈化中心等8個非獨立核算機構,以及君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、君山區(qū)環(huán)衛(wèi)所、君山區(qū)垃圾無化綜合處理中心等4個獨立核算機構;另包括自來水管網(wǎng),污水處理二廠等6個專項項目部組成。
三、部門收支概括
(一)收入預算:2016年收入預算1578.83萬元,其中:經(jīng)費撥款1378.83萬元,納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,政府性基金撥款200萬元。
(二)支出預算:2016年支出預算1578.83萬元,其中:工資福利支出417.55萬元,一般商品服務支出22.25萬元,對個人和家庭的補助支出50.10萬元,項目支出1008萬元。(按支出功能科目分類分別列出,其中:一般公共服務支出1507.02萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、住房保障支出71.81萬元)。
四、一般預算撥款(補助)支出預算
2016年一般預算撥款收入(經(jīng)費撥款和納入預算管理的非稅收入)1447.8萬元,具體安排情況如下:
1.基本支出:2016年年初預算數(shù)為439.8萬元,是為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出:2016年年初預算數(shù)為1008萬元,是指我局為完成專項業(yè)務工作而發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費預算
2016年“三公”經(jīng)費預算69.49萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費50.05萬元、公務用車運行維護費19.44萬元、公務用車購置0萬元。
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