目 錄
第一部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府采購情況公開表
第三部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)新型城市化戰(zhàn)略的工作。貫徹執(zhí)行推進(jìn)新型城市化、城市建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、等行業(yè)的法律法規(guī)和政策,擬訂行業(yè)相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建筑市場(chǎng)、房地產(chǎn)業(yè)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法;對(duì)全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理。
2、負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)的行業(yè)管理。指導(dǎo)和管理建筑市場(chǎng);負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程的監(jiān)理、招標(biāo)投標(biāo)、工程質(zhì)量、施工安全和工程的竣工驗(yàn)收管理以及標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價(jià)管理工作。
3、負(fù)責(zé)城區(qū)道路的建設(shè)管理。會(huì)同有關(guān)部門對(duì)城市道路占用進(jìn)行審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)建筑物、道路、沿街標(biāo)志、燈光容貌的管理工作。
4、負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施城區(qū)綠化美化計(jì)劃;負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)及維護(hù),及全區(qū)垃圾歸口集中無害化綜合處理。
5、負(fù)責(zé)城區(qū)的排水、污水處理工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)城建建設(shè)管理工作及城建監(jiān)察管理工作。協(xié)同有關(guān)部門依法直接查處很重大建設(shè)違法違規(guī)案件。
7、組織實(shí)施具體保障工作,負(fù)責(zé)對(duì)保障性住房實(shí)施維護(hù)、修繕和管理。
8、承辦區(qū)政府和主管業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)4個(gè)職能股(室):辦公室(加掛政策法規(guī)股牌子)、政工計(jì)財(cái)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、燃?xì)庥盟芾磙k公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)10個(gè),其中內(nèi)部核算單位7個(gè):君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心,獨(dú)立核算單位5個(gè):城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽市君山區(qū)垃圾無害化綜合處理中心、綠化管理中心(財(cái)務(wù)在君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所)。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)(含君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心)、城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽市君山區(qū)垃圾無害化綜合處理中心、綠化管理中心(財(cái)務(wù)在君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所)5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)4,890.14萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加1483.02萬元,增長(zhǎng)43.53%。主要原因是主要原因是:(一)、建筑市場(chǎng)管理辦公室及質(zhì)量安全監(jiān)督管理站等二級(jí)機(jī)構(gòu)人員增加及工資普調(diào)增加人員經(jīng)費(fèi)收支增加32.51萬元;(二)、第二污水處理廠試運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及新增錢糧湖污水處理廠部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加493.71萬元;(三)、環(huán)衛(wèi)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及綠化維護(hù)面積增大及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)收支增加524.17萬元;(四)、廉租房、農(nóng)村危房改造資撥付比去年增加432.63萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入4,890.14萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4295.04萬元,比上年增加46.18%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入595.1萬元,比上年增加26.89%。占本年總收入12.17%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4,890.14萬元,其中:基本支出1,350.24萬元,占本年總支出27.61%。項(xiàng)目支出3539.89萬元,占本年總支出72.39%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4890.14萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1483.02萬元,增長(zhǎng)43.53%。主要原因是:(一)、建筑市場(chǎng)管理辦公室及質(zhì)量安全監(jiān)督管理站等二級(jí)機(jī)構(gòu)人員增加及工資普調(diào)增加人員經(jīng)費(fèi)收支增加32.51萬元;(二)、第二污水處理廠試運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及新增錢糧湖污水處理廠部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加493.71萬元;(三)、環(huán)衛(wèi)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及綠化維護(hù)面積增大及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)收支增加524.17萬元;(四)、廉租房、農(nóng)村危房改造資撥付比去年增加432.63萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出4295.04萬元,占本年支出合計(jì)的87.83%。與2017年度相比,比上年增加1357萬元,增加46.18%。主要原因是:新增人員及工資普調(diào)增加人員經(jīng)費(fèi)支出32.51萬元;(二)、污水處理凈化中心及第二污水處理廠試運(yùn)行經(jīng)費(fèi)201及新增錢糧湖污水處理廠部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出493.71萬元;(三)、環(huán)衛(wèi)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及綠化維護(hù)面積增大及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)收支增加447.97萬元;(四)、廉租房、農(nóng)村危房改造資撥付比去年增加382.81萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,350.24萬元,占總支出的31.44%。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出4295.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出216.44萬元,占5.04%。節(jié)能環(huán)保支出907萬元,占21.12%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2489.82萬元,占57.97%。農(nóng)林水支出1萬元,占0.02%。住房保障支出680.78萬元,占15.85%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2868.36萬元,支出決算為4,295.04萬元,完成年初預(yù)算的149.74%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是。其中:新增人員及工資普調(diào)增加工資福利支出40.61萬元;污水項(xiàng)目建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)支出50萬元;柳毅路提質(zhì)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、市政應(yīng)急維護(hù)支出等202.8萬元;城管執(zhí)法、殯葬、禁炮等工作經(jīng)費(fèi)支出增加68.84萬元,環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出、新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾拖轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)支出及綠化維護(hù)面積擴(kuò)大增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出411.06萬元;廉租房、農(nóng)村危房改造資金撥付比本年預(yù)算增加653.37萬元共計(jì)增加一般公共預(yù)算撥款支出1426.68萬元。
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出945.84萬元,比上年增加20.4%。商品和服務(wù)支出404.4萬元,比上年減少5.2%。項(xiàng)目支出2944.79萬元,比上年增加85.58%。其中:工資福利支出480.5萬元,比上年增加19.34%。商品和服務(wù)支出712.13萬元,比上年增加73.08%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助382.8萬元,比上年增加153020%。其他資本性支出1369.37萬元,比上年增加77.26%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,350.24萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的31.44%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)945.84萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的70.05%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)404.4萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的29.95%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為62.33萬元,支出決算數(shù)為62.33萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為51.36萬元,占82.4%。公務(wù)用車保有量16輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為10.97萬元,占17.6%。公務(wù)接待475批次1895人次。公務(wù)用車購置0萬元。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少3.71萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入595.1萬元,占本年收入合計(jì)的12.17%。比上年增加26.89%,本年支出595.1萬元,占本年支出合計(jì)的12.17%。比上年增加26.89%,項(xiàng)目支出595.1萬元,比上年增加26.89%。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
1.前期準(zhǔn)備:為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金管理,按照績(jī)效自評(píng)工作要求,組成以王文團(tuán)同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,對(duì)相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握政策,根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案,從整體支出績(jī)效自評(píng)包括預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等完成情況。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)從項(xiàng)目支出的管理、使用、效益等分析,產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)等,設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問卷調(diào)查表。
2.組織實(shí)施:采用核查法核查了2018年同級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)容控制制度情況,對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo),貫徹落實(shí)厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),降低運(yùn)行,加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理,進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià):對(duì)評(píng)價(jià)過程中收集資料進(jìn)行歸納,匯總分析,依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分,形成了綜合性書面報(bào)告。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,考評(píng)組認(rèn)為君山區(qū)住建局2018年整體支出,嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,依照計(jì)劃管理使用。整體支出對(duì)保障君山區(qū)住建局工作的正常運(yùn)行、服務(wù)區(qū)委“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)揮了重要作用。按照機(jī)關(guān)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為97分,等級(jí)為優(yōu)。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我局對(duì)環(huán)衛(wèi)所環(huán)衛(wèi)車油料費(fèi)及維修、垃圾拖轉(zhuǎn)運(yùn)及垃圾分類、城區(qū)綠化維護(hù)及城管禁炮工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),其中環(huán)衛(wèi)所環(huán)衛(wèi)車油料費(fèi)及維修、垃圾拖轉(zhuǎn)運(yùn)及垃圾分類評(píng)分為93分,評(píng)定等級(jí)為優(yōu),城管禁炮工作評(píng)分為94分,評(píng)定等級(jí)為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算404.4萬元。比2017年減少28.66萬元,比上年減少8.18%。主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
(二)政府采購支出情況.
本年度政府采購計(jì)劃采購總額161.19萬元,其中:貨物151.19萬元;服務(wù)10萬元;本年度政府采購年初計(jì)劃采購金額尚未實(shí)施。本年度政府采購無實(shí)際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛16輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)(套)。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
附件:2018年度岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開表格
附件點(diǎn)擊下載:2018年度岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開表格.XLS