部門職能
主管全區(qū)建筑市場的管理;城區(qū)道路建設(shè);制訂實施區(qū)綠化美化計劃,負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)城區(qū)的排水、污水處理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)城建建設(shè)管理工作及城建監(jiān)察管理工作;組織實施具體保障工作,負(fù)責(zé)對保障性住房實施維護、修繕和管理;承辦區(qū)政府和主管業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項。
單位構(gòu)成
我局部門決算由局機關(guān),質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、工程交易服務(wù)中心、建筑施工管理站、燃?xì)庥盟k、城建辦、綠化管理中心、路燈管理所及污水處理凈化中心等8個非獨立核算機構(gòu),以及君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、君山區(qū)環(huán)衛(wèi)所、君山區(qū)垃圾無害化綜合處理中心等4個獨立核算機構(gòu);另包括自來水管網(wǎng),污水處理二廠等6個專項項目部組成。
三、2015年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算的基本情況(含下設(shè)4 家單位決算數(shù))
1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計7098.33萬元,其中:財政撥款收入7074.13萬元,其他收入24.20萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 555.66萬元。本年度支出總計 6542.67萬元,其中:一般公共服務(wù)支出2060.67萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出3558.48萬元,住房保障支出923.52萬元。
2、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出3341.43萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出1203.28 萬元,公用經(jīng)費支出2138.15萬元;
(2)本年度項目支出3201.24萬元,其中:農(nóng)村環(huán)境保護支出118.40萬元,其它城社區(qū)公共設(shè)施支出1554.99萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理支出666.13萬元,其它保障性工程支出861.72萬元。
3、2015年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計66.86萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少29.42萬元,主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出 0 萬元,比預(yù)算減少 0 萬元,降低 0 %;公務(wù)接待費支出56.72萬元,比預(yù)算減少25.28萬元,降低 30%,公務(wù)接待共1012批7697人次。公務(wù)用車運行維護費支出為10.14萬元,比預(yù)算增加 0萬元。
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