一、部門基本概況
根據(jù)《中共岳陽市君山區(qū)委岳陽市君山區(qū)人民政府關(guān)于君山區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革的實施意見》(君發(fā)【2011】3號)和《中共岳陽市君山區(qū)委岳陽市君山區(qū)人民政府關(guān)于區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(君發(fā)【2011】4號)精神,設(shè)立君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(簡稱區(qū)住建局),為區(qū)人民政府工作部門。
(一)職責(zé)職能
1、 負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)新型城市化戰(zhàn)略的工作。貫徹執(zhí)行推進(jìn)新型城市化、城市建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、等行業(yè)的法律法規(guī)和政策,擬訂行業(yè)相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施,負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建筑市場、房地產(chǎn)業(yè)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法;對全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理。
2、負(fù)責(zé)建筑市場的行業(yè)管理。指導(dǎo)和管理建筑市場;負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程的監(jiān)理、招標(biāo)投標(biāo)、工程質(zhì)量、施工安全和工程的竣工驗收管理以及標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價管理工作。
3、負(fù)責(zé)城區(qū)道路的建設(shè)管理。會同有關(guān)部門對城市道路占用進(jìn)行審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)建筑物、道路、沿街標(biāo)志、燈光容貌的管理工作。
4、負(fù)責(zé)制訂、實施城區(qū)綠化美化計劃;負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)及維護(hù),及全區(qū)垃圾歸口集中無害化綜合處理。
5、負(fù)責(zé)城區(qū)的排水、污水處理工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)城建建設(shè)管理工作及城建監(jiān)察管理工作。協(xié)同有關(guān)部門依法直接查處很重大建設(shè)違法違規(guī)案件。
7、組織實施具體保障工作,負(fù)責(zé)對保障性住房實施維護(hù)、修繕和管理。
8、承辦區(qū)政府和主管業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)4個職能股(室):辦公室(加掛政策法規(guī)股牌子)、政工計財股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、燃?xì)庥盟芾磙k公室。二級機(jī)構(gòu)11個,其中內(nèi)部核算單位7個:君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、污水處理二廠,錢糧湖污水廠,獨立核算單位4個:城市管理綜合執(zhí)法大隊、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽市君山區(qū)垃圾無害化綜合處理中心。
三、部門收支總體情況
我局2019年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般預(yù)算撥款,包括經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。因2019年既沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和政府性基金撥款,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
(一)收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)3890.86萬元,其中,經(jīng)費撥款3402.36萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款488.5萬元。收入預(yù)算較之2018年2868.36萬元增加1022.5萬元,主要是增加了施工圖審查項目經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)車及城管車購置等經(jīng)費,且今年非稅收入納入了預(yù)算管理安排的收入。
(二)支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)3890.86萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出280.79萬元,衛(wèi)生健康支出43.01萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出3511.85萬元,住房保障支出55.21萬元。支出預(yù)算較之2018年2868.36萬元增加1022.5萬元,主要是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出,包含新增施工圖審查項目經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)車及城管車購置等經(jīng)費支出,且今年非稅收入納入了預(yù)算管理安排的支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1130.36萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。較之2018年基本支出預(yù)算1076.36萬元,基本上與去年持平。
(二)項目支出
2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為2172萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護(hù)專項。其中:
1.局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費680萬元,包括建筑質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑行業(yè)及市場管理、城建維護(hù)前期工作、城區(qū)綠化、創(chuàng)衛(wèi)等工作經(jīng)費200萬元;垃圾轉(zhuǎn)運及焚燒場處理經(jīng)費200萬元,垃圾轉(zhuǎn)運車和城管執(zhí)法車購置100萬元;施工圖審查費項目經(jīng)費180萬元;
2.區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)經(jīng)費369萬元,包括合同工資及“五金”160萬元;環(huán)衛(wèi)車油料及維修85萬元,環(huán)衛(wèi)節(jié)支出4萬元,迎檢等2個項目120萬元;
3.區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊城管經(jīng)費142萬元,包括協(xié)管員工資、禁炮工作經(jīng)費、殯葬執(zhí)法、迎檢工作經(jīng)費等4個項目;
4.區(qū)住房保障中心保障性住房工作經(jīng)費50萬元,包括農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費、松湖和新洲小區(qū)管理費2個項目;
5.區(qū)垃圾無害化綜合處理中心轉(zhuǎn)運及協(xié)調(diào)經(jīng)費300萬元,為垃圾拖轉(zhuǎn)運及協(xié)調(diào)運行項目;
6.區(qū)路燈管理所維護(hù)經(jīng)費131萬元,包括路燈運行及維護(hù)項目;
7.區(qū)城區(qū)污水凈化維護(hù)600萬元,包括區(qū)城區(qū)污水凈化中心、第二污水處理廠及錢糧湖污水處理廠的維護(hù)及運行經(jīng)費。
較之2018年項目支出預(yù)算1792萬元相比,增加480萬元,增加21.2%。主要原因1、新增施工圖審查工作經(jīng)費項目180萬元;2、垃圾轉(zhuǎn)運及協(xié)調(diào)項目經(jīng)費增加200萬元;3、因工作任務(wù)增加垃圾轉(zhuǎn)運車和城管執(zhí)法購置資金100萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年局機(jī)關(guān)及下屬單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)84.3萬元,其中,公務(wù)接待費45元,因公出國(境)費0 萬元,公務(wù)用車購置及運行費39.3萬元(其中,公務(wù)用車購置費0 萬元,公務(wù)用車運行費39.3 萬元)。比2018年增加9.91萬元,增加13.31%,公務(wù)接待費與去年的預(yù)算持平,增加主要原因是工作業(yè)務(wù)擴(kuò)展增加其它交通費用。局機(jī)關(guān)三公經(jīng)費額度核定為37.1萬元,其中:接待費用23.49萬元,用車費用13.61萬元,與2018年預(yù)算數(shù)持平。
(三)政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額375萬元,其中貨物類140萬元,服務(wù)類235萬元。
(四)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年我局部門整體支出績效目標(biāo)3890.86萬元,其中:基本支出1130.36萬元,項目支出2172萬元。全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。我局將進(jìn)一步實行績效目標(biāo)管理考核,加強(qiáng)項目審批和政策調(diào)研,嚴(yán)格規(guī)范辦事程序,嚴(yán)控項目經(jīng)費,確保項目的及時、規(guī)范運行。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的29張《整體支出績效目標(biāo)表》,第30張《項目支出績效目標(biāo)表》。
五、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
為保障單位各部門公務(wù)運行,用一般預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費
納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門預(yù)算表
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