一、部門職能
主管全區(qū)建筑市場的管理;城區(qū)道路建設;制訂實施
區(qū)綠化美化計劃,負責城區(qū)園林綠化的建設和管理;負責城區(qū)的排水、污水處理工作;負責全區(qū)城建建設管理工作及城建監(jiān)察管理工作;組織實施具體保障工作,負責對保障性住房實施維護、修繕和管理;承辦區(qū)政府和主管業(yè)務部門交辦的其它事項。
二、單位構(gòu)成
我局部門決算由局機關,質(zhì)安站、造價辦、建管站
燃氣用水辦、城建辦、管綠管理中心、路燈管區(qū)理所及污水處理廠等8個非獨立核算機構(gòu)以及君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、君山區(qū)環(huán)衛(wèi)所、君山區(qū)垃圾無化綜合處理中心等4個獨立核算機構(gòu);另包括自來水管網(wǎng),污水處理廠等6個專項項目部組成。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局決算的基本情況(含下設 家單位決算數(shù))
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計10986.57萬元,其中:財政撥款收入10825.20萬元,事業(yè)收入147.29萬元,其他收入14.38萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余555.66萬元。本年度支出總計8434.35萬元,其中:一般公共預算財政撥款5212.2萬元;政府性基金預算財政撥款 3222.15萬元。
2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出2957.44萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出1,561.39萬元,公用經(jīng)費支出1,396.05萬元;
(2)本年度項目支出5,476.91萬元,其中:住房保障支出325.88萬元,長江飲水工程230.05萬元,自來水管網(wǎng)工程442.07萬元,污水二廠工程2550萬元,污水管網(wǎng)工程853.34萬元,垃圾無害化工程332.4萬元,其它工程743.17萬元 。
3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計69.68萬元,比公開的部門預算數(shù)減少13.47萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出0萬元,比預算減少 0 萬元,降低0 %;公務接待費支出26.08萬元,比預算減少23.97萬元,降低47.89 %,公務接待共452 批次,1456人次。公務用車運行維護費支出為43.6 萬元,比預算增加10.5萬元。
4、政府性基金預算財政撥款 4049.3 萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.27 萬元。本年支出3222.15萬元,其中:基本支出 0 萬元,項目支出3222.15萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余843.42萬元。
君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
2017年5月2日
點擊下載附件:部門決算公開表