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2019年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2020-08-24
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目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門職責

區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔承擔著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設等有關管理職責。

(1)統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。

(2)負責組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)扶貧開發(fā)工作,組織實施精準扶貧、精準脫貧;負責組織開展扶貧信息體系建設,建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系,指導扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設工作;負責會同有關部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作;承擔協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。

(3)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。

(4)指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

(5)負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

(6) 負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

(7) 組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。

(8) 負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

(9) 負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

(10)負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設,按規(guī)定權限審批農(nóng)業(yè)投資項目,負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

(11)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

(12)指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

(13)組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關農(nóng)業(yè)涉外事務,組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關對外交流合作。

(14)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內(nèi)設機構設置。

根據(jù)君辦法[2011]15號、君編辦[2016]13號、君編辦[2018]7號文件核定,我局內(nèi)設股室9個,所屬事業(yè)單位12個,全部納入2020年部門預算編制范圍。

岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位內(nèi)設機構包括:辦公室(黨建辦、區(qū)委農(nóng)辦秘書室);扶貧工作股;政策法規(guī)股(農(nóng)機管理股、加掛定點屠宰管理辦公室牌子);發(fā)展規(guī)劃、計劃財務股;農(nóng)村社會事業(yè)促進股(鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股);農(nóng)業(yè)資源保護與利用股(農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田建設股);農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股(市場信息化股);種植業(yè)管理股(科技教育、農(nóng)藥管理股);畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股。所屬事業(yè)單位分別是:區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站、區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)農(nóng)機監(jiān)理所、區(qū)農(nóng)科所、區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心、區(qū)生態(tài)能源局、區(qū)漁政管理站、區(qū)植保植檢站、區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、財務結算中心,鄉(xiāng)村振興服務中心(加掛農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田水利建設管理服務中心),扶貧工作服務中心。

(二)決算單位構成。

岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(包括漁政管理站、動物衛(wèi)生監(jiān)督所);生態(tài)能源服務中心;農(nóng)業(yè)科學研究室;農(nóng)業(yè)機械服務中心;扶貧工作服務中心;鄉(xiāng)村振興服務中心;廣興洲漁場。

第二部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計24,514.33萬元,與2018年相比,收、支總計增加10785.07萬元,增加78.56%。主要原因是2019年機構改革,原扶貧領導小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

二、收入決算情況說明

本年收入合計24,514.33萬元,其中:財政撥款收入24444.33萬元,占99.71%;政府性基金預算財政撥款收入70萬元,占0.29%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計22,441.8萬元,其中:基本支出1,394.04萬元,占本年總支出6.21%。項目支出21047.76萬元,占本年總支出93.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計24514.33萬元,與2018年相比,收、支總計增加10785.07萬元,增加78.56%。主要原因是2019年機構改革,原扶貧領導小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出22371.8萬元,占本年支出合計的99.69%。與2018年度相比,增加62.95%,主要原因是2019年機構改革,原扶貧領導小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出22371.8萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出305.93萬元,占1.37%;科學技術(類)支出45.75萬元,占0.2%;社會保障和就業(yè)(類)支出75.83萬元,占0.34%;衛(wèi)生健康(類)支出235.82萬元,占1.05%;節(jié)能環(huán)保(類)支出480.59萬元,占2.15%;農(nóng)林水(類)支出21237.89萬元,占94.93%;住房保障(類)支出51.99萬元,占0.23%;糧油物資儲備(類)支出8萬元,占0.04%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為1308.33萬元,支出決算為22,371.8萬元,完成年初預算的1709.95%,支出決算大于年初預算的主要原因是年初預算只含農(nóng)業(yè)局機關預算,不含專項資金,決算為系統(tǒng)決算,并且2019年機構改革,原扶貧領導小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

按經(jīng)濟分類:工資福利支出729.47萬元,比上年增加45.1%;商品和服務支出325.31萬元,比上年減少12.64%;對個人和家庭的補助1.74萬元,比上年減少98.8%。項目支出13046.56萬元,比上年增加2.7%,其中:商品和服務支出1030.53萬元,比上年增加18.12%;對個人和家庭的補助10158.9萬元,比上年增加2.85%;資本性支出915萬元,比上年減少53.23%。變動的主要原因是2019年機構改革,原扶貧領導小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1,394.04萬元,其中:人員經(jīng)費928.62萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費445.09萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為101.9萬元,支出決算為56.14萬元,完成預算的55.09%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。與上年持平。

公務接待費支出預算為64.17萬元,支出決算為39.22萬元,完成預算的61.12%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年持平。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為37.73萬元,支出決算為16.93萬元,完成預算的44.87%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算39.22萬元,占68.85%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.93萬元,占30.15%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為39.22萬元,全年共接待來訪團組537個、來賓4944人次,主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.93萬元,其中:

公務用車購置費支出0萬元;公務用車運行支出16.93萬元,主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日,機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入70萬元,占本年收入合計的0.29%。本年支出70萬元,占本年支出合計的0.31%。2018年無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

開展了部門整體支出績效自評,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理和績效管理得到了提升。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

根據(jù)考評細則,績效評價組認為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019整體支出,嚴格按照國家的相關財務管理制度,財務制度健全、會計核算規(guī)范,依照計劃管理使用,整體支出對保障全區(qū)農(nóng)業(yè)工作的正常運行、項目建設、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī),發(fā)揮了重要作用,強化部門的責任,取得了一定的成績,確保全市各項社會穩(wěn)定,為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設和振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略提供了優(yōu)質(zhì)的保障服務。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為96分,等級為優(yōu)秀。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

一年來,我局以守護好一江碧水、深化美麗鄉(xiāng)村建設為統(tǒng)領,積極應對職能調(diào)整、美麗鄉(xiāng)村建設、空心房整治、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)面源污染防控等諸多工作壓力,克難奮進、主動作為,保持全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢,各項工作穩(wěn)步推進,取得了一定的成效。重點績效評價結果為優(yōu)秀。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年機關運行經(jīng)費支出445.09萬元。2019年初預算為124.68萬元,比預算增加232.11%,與2019年初預算相比,年初預算只含農(nóng)業(yè)局機關預算,決算為系統(tǒng)決算。主要原因是2019年機構改革,原扶貧領導小組辦公室和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室合并至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

(二)政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

(三)國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛3輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛;年末無單價50萬元以上通用設備,年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

糧油物資儲備支出(類):是指用于糧油物資儲備方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費。

第五部分 附件

附件:2019年度君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開表格

附件點擊下載:2019年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開表格.XLS