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區(qū)農業(yè)局2016年度部門決算情況公開
來源:未知來源   日期: 2017-05-31
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一、部門職能?研究擬訂農業(yè)的產業(yè)政策,引導農業(yè)產業(yè)結構合理調整、農業(yè)資源的合理配置和產品品質的改善;提出有關農產品及農業(yè)生產資料價格、大宗農產品流通、農村信貸、稅收及農業(yè)財政補貼的政策建議;負責農業(yè)行政執(zhí)法。?組織農業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農業(yè)和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作;指導農用地、農場農芳澤、宜農濕地、農村可再生資源的開發(fā)利用以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理;負責保護水生野生生植物工作,負責對農業(yè)環(huán)境保護工作實施具體監(jiān)督管理。③組織實施農業(yè)產品、綠色食品和蔬菜的質量檢測、監(jiān)督、認證和農業(yè)作物新品種的保護工作,組織種子子、農藥等農業(yè)投入品的質量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理;④組織監(jiān)督對區(qū)內植物檢疫工作,指導病蟲預測預報和防治,發(fā)布疫情并組織撲殺。⑤負責農業(yè)機械化新技術的推廣、開發(fā)和服務體系建設,負責農機牌證的監(jiān)制、登記、核發(fā)、技術檢驗等管理,負責農機駕駛員考證、發(fā)證、辦理大、中型拖拉機的封存、報廢等手續(xù)。指導全區(qū)畜牧水產系統(tǒng)業(yè)務技術工作。

二、單位構成1、局機關。根據“三定”方案,設置10個職能股室,分別為:1、辦公室;2、經作糧油股;3、農業(yè)資源與環(huán)境保護股(加掛土壤肥料管理站牌子);4、農業(yè)產業(yè)化辦公室(加掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理股牌子)5、政策法規(guī)股(加掛區(qū)種子管理站牌子),6、農產品質量安全股(綠色食品辦公室);7、畜牧(定點屠宰辦公室);8、漁業(yè)漁政股;9、政工人事股;10、計劃財務股。

2、所屬二級站所。

①、農行行政綜合執(zhí)法大隊行政扶持類事業(yè)單位。

②、農業(yè)科學研究所,副科級公益類事業(yè)單位。

③、農業(yè)機械化安全監(jiān)理所(加掛君山區(qū)業(yè)機械化學校牌子),參公事業(yè)單位。

④、農村能源管理局,副科級參公事業(yè)單位。

⑤、植保植檢站,公益類事業(yè)單位。

⑥、動物衛(wèi)生監(jiān)督所(加掛君山區(qū)獸藥藥政管理站牌子)公益類事業(yè)單位。

⑦、漁政管理站(加掛君山區(qū)水生動物防疫檢疫站牌子)公益類事業(yè)單位。

⑧、農業(yè)技術推廣中心,公益類事業(yè)單位。

⑨、農產品質量檢驗檢測站,公益類事業(yè)單位。

三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽市君山區(qū)農業(yè)局決算的基本情況(含下設5家單位決算數)

1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計 11398.49萬元,其中:財政撥款收入萬元,其他收入11398.49萬元。年初結轉和結余0萬元。本年度支出總計11398.49萬元,其中:一般公共預算財政撥款11398.49萬元;政府性基金預算財政撥款0萬元。

2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出962.96萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經費支出718.05萬元,公用經費支出244.91萬元;

(2)本年度項目支出10435.53萬元,其中:其他一般公共服務支出118.31萬元,其他污染減排支出1123萬元,科技轉化與推廣服務401萬元,病蟲突破口控制129.25萬元,農產品質量安全126萬元,執(zhí)法監(jiān)管180.69萬元,統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務5萬元,防災救災130萬元,農業(yè)生產支持補貼491.5萬元,農業(yè)組織化與產業(yè)化經營220萬元,農產品加工與促銷208萬元,成品油價格改革對漁業(yè)的補貼542.72萬元,其他農業(yè)支出4900.55萬元,棉花目標價格補貼1325.62萬元,其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出53萬元, 其他商業(yè)流通事務支出291.89萬元,其他糧油儲備支出189萬元。

3、2016年度“三公”經費決算情況。本年度“三公”經費支出合計66.3萬元,比公開的部門預算數減少79.8萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出0萬元,比預算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出39.5萬元,比預算減少8.57萬元,降低17.83%,公務接待共 批4470人次。公務用車運行維護費支出為26.8萬元,比預算減少4.93萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

 

點擊下載附件:部門決算公開表