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2022年君山區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  (二)機構(gòu)設置

  二、部門預算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

 。ㄋ模┱少徢闆r

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責

  1、實施衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查;

  2、對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查;

  3、對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查,查處違法行為;打擊非法行醫(yī)和非法采供血;整頓和規(guī)范醫(yī)療服務秩序;

  4、對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查,查處違法行為;

  5、對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、疾病預防控制機構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監(jiān)督檢查,查處違法行為;

  6、對母嬰保健機構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務機構(gòu)服務內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督,依法打擊“兩非”行為,做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦;

  7、對派出機構(gòu)進行管理,對監(jiān)督協(xié)管員進行培訓、業(yè)務指導;

  8、行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實和上報;

  9、受理對違法行為的投訴、舉報;

  10、開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查;

  11、完成衛(wèi)生計生行政部門、中醫(yī)藥管理部門交辦的食品安全、中醫(yī)藥監(jiān)督等相關(guān)工作及職責范圍內(nèi)的工作。

 。ǘC構(gòu)設置

  君山區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局目前共設有科室5個,為辦公室、醫(yī)療執(zhí)業(yè)科、職業(yè)衛(wèi)生科、公共場所科、財務室。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  君山區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:2022年本部門收入預算176.6萬元,其中,一般公共預算撥款176.6萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。由于今年是本單位第一次做預算公開,2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預算公開,所以無法與去年預算收入做比較。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算176.6萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出17.23萬元,衛(wèi)生健康支出149.93萬元,住房保障支出9.44萬元。由于今年是本單位第一次做預算公開,2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預算公開,所以無法與去年預算支出做比較。

  說明:2022年預算公開文檔第三大點(對應表3)、第四大點(對應表7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致0.01的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算176.60萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出17.23萬元,占9.76%;衛(wèi)生健康支出149.93萬元,占84.89%;住房保障支出9.44萬元,占5.35%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)160.90萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經(jīng)費138.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費22.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  由于今年是本單位第一次做預算公開,2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預算公開,所以無法與去年預算基本支出做比較。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算15.7萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:工作經(jīng)費支出12.8萬元,主要用于公共衛(wèi)生監(jiān)督、打擊“兩非”工作、宣傳培訓、衛(wèi)生行政許可等方面;非稅收入執(zhí)收成本支出2.9萬元,主要用于衛(wèi)生罰沒收入中產(chǎn)生的成本等方面。由于今年是本單位第一次做預算公開,2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預算公開,所以無法與去年預算項目支出做比較。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費22.74萬元,由于今年是本單位第一次做預算公開,2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預算公開,所以無法與去年預算做比較。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費9萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費9萬元),因公出國(境)費0萬元。由于今年是本單位第一次做預算公開,2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預算公開,所以無法與去年預算做比較。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算1.5萬元,擬召開3會議,人數(shù)200人,內(nèi)容為職業(yè)病防治會議、醫(yī)療執(zhí)業(yè)會議、公共場所會議;培訓費預算0.7萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)70人,主要內(nèi)容為職業(yè)病防治及業(yè)務活動開展方面培訓;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額0   萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 0輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為176.6萬元,其中,基本支出160.9萬元,項目支出15.7萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預算表.xlsx