2022年君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊單位預算
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。ǘC構設置
二、單位預算單位構成
三、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少徢闆r
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年單位預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化市場行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定;參與擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法相關規(guī)章和規(guī)范性文件,參與編制全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法規(guī)劃;擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法工作計劃,并組織實施。
2.統(tǒng)一承擔本區(qū)內的文化、文物、體育、旅游、新聞出版(版權)、廣電市場領域的行政處罰權及行政處罰相關的行政檢查、行政強制等行政執(zhí)法職能。
3.指導全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作,依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所的違法行為。依法查處演出、藝術品經(jīng)營及進出口、文化經(jīng)營等活動中的違法行為;依法查處文化藝術經(jīng)營、展覽展播活動中的違法行為;依法查處社會藝術水平考級的違法行為;依法查處網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡視聽等方面的違法經(jīng)營活動;依法查處安裝和設置衛(wèi)星電視廣播地面接收設施、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為;依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C構外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為;依法查處電影攝制、進口、出口、發(fā)行、放映、電影片公映等活動的違法行為;依法查處電影放映單位的違法行為;配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設備的違法行為。
4.依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法活動和印刷、復制出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動;依法查處非出版單位和個人的違法活動;依法查處著作權侵權行為。
5.負責依法查處旅游行業(yè)違法行為。
6.負責依法查處違反文物保護、非物質文化遺產(chǎn)保護、公共文化服務保障法律法規(guī)規(guī)章制定的違法行為。
7.負責依法查處體育行業(yè)違法行為。
8.承擔“掃黃打非”有關工作任務。
9.配合做好跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。
10.負責對各鎮(zhèn)(街道)文化市場行政執(zhí)法工作進行指導、協(xié)調和監(jiān)督。
11.參與市監(jiān)管行業(yè)誠信體系建設,協(xié)助做好文化市場行業(yè)質量信譽考核及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管“事項動態(tài)信息的發(fā)布。
12.完成上級部門交辦的其他任務。
(二)機構設置
君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊內設綜合室1個,負責大隊日常工作。
君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊屬二級預算行政事業(yè)單位。
人員情況年末實有人員共計6人,
其中:1、事業(yè)編制人員4人;2、退休人員1人;3、聘用制人員1人。
二、單位預算單位構成
岳陽市君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊只有本級,沒有其他預算單位,因此本單位預算僅含本級預算。
三、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算73.6萬元,其中,一般公共預算撥款73.6萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加15.86 萬元,主要是1.人數(shù)變動及單位事權調整,預算跟隨調整情況人;2.加大行政執(zhí)法力務工作經(jīng)費。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本單位支出預算73.6萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出60.44萬元,社會保障和就業(yè)支出8.07萬元,衛(wèi)生健康支出2.12萬元,住房保障支出2.98萬元。支出較去年增加15.86萬元,主要是1.人數(shù)變動及單位事權調整,預算跟隨調整情況人;2.加大行政執(zhí)法力務工作經(jīng)費。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算73.6萬元,其中:其中:文化旅游體育與傳媒支出60.44萬元,占82.12%;社會保障和就業(yè)支出8.07萬元,占10.96%;衛(wèi)生健康支出2.12萬元,占2.88%;住房保障支出2.98萬元,4.05%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本單位基本支出預算數(shù) 52.6萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費46.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費5.89萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加5.66萬元,上升12%,上升的主要原因為:主要是1.人數(shù)變動及單位事權調整,預算跟隨調整情況人;2.加大行政執(zhí)法力務工作經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算21萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中業(yè)務工作經(jīng)費支出21萬元,主要用于文化市場行政執(zhí)法工作經(jīng)費等方面;項目支出較上年增加10.2萬元,增加的主要原因是2022年加大行政執(zhí)法力務工作經(jīng)費。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:2022年本單位機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費5.89萬元,比上年預算增加1.61萬元,上升27.33%,主要是人數(shù)變動及單位事權調整,預算跟隨調整情況人員。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本單位機關本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.4萬元,其中,公務接待費 0.4 萬元,公務用車購置及運行費 0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費0 萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少2.4 萬元,主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出,另區(qū)級重大項目和活動的項目經(jīng)費未列入單位預算。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本單位會議費預算 0 萬元,擬召開 0次會議,人數(shù) 0 人;培訓費預算 0 萬元,擬開展 0次培訓,人數(shù) 0 人 ;2022年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算 0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本單位政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算 0萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為73.6萬元,其中,基本支出52.6萬元,項目支出21萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表(見附件)