岳陽市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分:岳陽市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分:
君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1、負責監(jiān)督指導全區(qū)農(nóng)村公路的管理、養(yǎng)護、建設和協(xié)調工作;
2、編制和實施全區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)備規(guī)劃,編制和實施農(nóng)村公路建設年度計劃;負責組織農(nóng)村公路建設項目的資金籌措、招投標和工程建設管理工作;
3、農(nóng)村公路養(yǎng)護及養(yǎng)護市場的監(jiān)督管一、資金撥付、監(jiān)管,協(xié)助區(qū)交通局監(jiān)督項目建設單位嚴格履行交通基建程序;
4、負責全區(qū)農(nóng)村公路調查、公路路況技術標準的評定、年度目標考核和科技、信息工作;
5、負責指導鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)村公路管理養(yǎng)護等工作。。
(二)、機構設置
君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心內設機構包括辦公室、人事財務室,柳林洲、許市、錢糧湖三個農(nóng)村公路管理站。錢糧湖、許市兩個養(yǎng)護工班,領導職數(shù)主任1名,主任3名。
二、部門預算單位構成
我中心納入2021年部門預算編制范圍是由君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心單戶表構成。
三、部門收支總體情況
我中心2021年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算只有本級,沒有其他預算單位。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。
(一)收入預算,2021年年初預算數(shù)859.09萬元,其中:一般公共預算撥款859.09萬元(其中經(jīng)費撥款859.09萬元),政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了 115.82 萬元,上升了15%,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出較去年增加了115.82 萬元 ,工資福利支出增加了 32.5 萬元,對個人和家庭的補助支出增加了 77 萬元,商品服務支出增加了6.32 萬元。主要原因是人員調動增加了人員支出。
(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)859.09萬元,比去年支出上升15.6 %,其中(按功能科目),社會保障和就業(yè)支出126.88 萬元,醫(yī)療健康支出17.37 萬元,交通運輸支出 687.05 萬元,住房保障支出 27.79 萬元。支出較上年增加115.82萬元,主要是基本支出增加了115.82萬元。主要原因是是人員調動增加了人員支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入(經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)859.09萬元,具體安排情況如下:
(一)、一般公共預算基本支出505.09萬元,其中:
人員經(jīng)費464.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費40.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了109.5 萬元,上升21%,上升的主要原因為機構改革人員增加,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
(二)、一般公共預算項目支出354萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項與上年持平。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經(jīng)費
2021年君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心(僅含公務員管理及參公管理單位)的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款40.65萬元,較 2020 年預算增加6.32萬元,較上年增加15%,主要原因是人員調整,公用經(jīng)費增加。
(二)、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元,其中:因公出國(境)
費0萬元,公務用車購置及運行費4萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為4萬元),公務接待費1萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)減少1萬元,下降2%, 其中:因公出國(境)費減少0萬元、公務用車購置及運行費4萬元與2020年預算數(shù)持平、公務接待費減少1萬元,主要原因:按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。
(二)、(三)、一般性支出情況(此內容不能少,沒有的就填0)
2021年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議。
(四)、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(五)、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底,君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心共有車輛 1輛,單位價值 50 萬元以上通用設備0臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺(套)。2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算撥款 304萬元;納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個,涉及一般公共預算撥款304萬元,政府性基金支出0萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表