一、部門(mén)職能
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全區(qū)運(yùn)輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。
3、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。
4、承擔(dān)區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責(zé)任。
5、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向,區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
6、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。
7、指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。
9、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位構(gòu)成
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、政工人事股、安全股、計(jì)劃股、財(cái)務(wù)股、信訪辦、戰(zhàn)備辦。區(qū)政府成品油管理辦公室掛靠我局機(jī)關(guān),合署辦公。局管轄二級(jí)機(jī)構(gòu):道路運(yùn)輸管理所、農(nóng)村公路管理所(下設(shè)柳林洲、許市、錢糧湖三個(gè)農(nóng)村公路管理站和一個(gè)養(yǎng)路工班)、交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、港口航務(wù)管理所。
三、2015年度部門(mén)決算表(公開(kāi)表格附后)
公開(kāi)01表 收入支出決算總表
公開(kāi)02表 收入決算表
公開(kāi)03表 支出決算表
公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽(yáng)市君山區(qū)交通運(yùn)輸局決算的基本情況(含下設(shè)三家二級(jí)機(jī)構(gòu)決算數(shù))
1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)2914.33萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2852.95萬(wàn)元,其他收入61.38萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年度支出總計(jì)2914.33萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出129.24萬(wàn)元,農(nóng)林水支出92.54萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出2692.55萬(wàn)元。
2、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出1193.31萬(wàn)元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出923.89萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出269.42萬(wàn)元;
(2)本年度項(xiàng)目支出1659.64萬(wàn)元,其中:農(nóng)村道路建設(shè)15萬(wàn)元,其他農(nóng)林水支出60.16萬(wàn)元,公路新建200萬(wàn)元,其他公路水路運(yùn)輸支出817萬(wàn)元,對(duì)城市公交的補(bǔ)貼204.27萬(wàn)元,對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼219.25萬(wàn)元,對(duì)出租車的補(bǔ)貼26.96萬(wàn)元,石油價(jià)格改革及其他7萬(wàn)元,車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出50萬(wàn)元,車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出60萬(wàn)元 。
3、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)36.21萬(wàn)元,比公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算數(shù)減少1.46萬(wàn)元,主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為:公務(wù)接待費(fèi)支出23.54萬(wàn)元,比預(yù)算減少0.76萬(wàn)元,降低3%,公務(wù)接待共697批5521人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為12.67萬(wàn)元,比預(yù)算減少0.7萬(wàn)元,降低5%。
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