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2020年度岳陽市君山區(qū)審計局部門決算說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-08-25
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2020年度岳陽市君山區(qū)審計局部門決算說明

目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)審計局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

 

第五部分附件

 

第一部 岳陽市君山區(qū)審計局概況

一、部門職責(zé)

君山區(qū)審計局是君山區(qū)人民政府工作部門,一、貫徹執(zhí)行國家、省、市審計方針政策,參與制定本區(qū)審計、財政方面的政策,制定審計業(yè)務(wù)工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專項(xiàng)資金的審計或?qū)徲嬚{(diào)查。二、向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關(guān)部門通報審計情況,提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。三、依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,直接進(jìn)行區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支等八項(xiàng)審計。四、向區(qū)政府提交區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政財務(wù)收支審計工作報告。將區(qū)財政局的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入審計局。五、組織開展行業(yè)審計、專項(xiàng)審計和審計調(diào)查,并向上級審計機(jī)關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門反映情況,提出建議。六、受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。七、組織實(shí)施對全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo)與監(jiān)督,監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務(wù)質(zhì)量,組織審計專業(yè)培訓(xùn)。八、加強(qiáng)區(qū)委對審計工作的領(lǐng)導(dǎo),更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用,區(qū)委審計委員會辦公室設(shè)在區(qū)審計局,不再保留區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。九、將原發(fā)展改革和工業(yè)信息化局的重大項(xiàng)目稽查職責(zé)劃入審計局。十、機(jī)關(guān)黨支部按章程設(shè)置,負(fù)責(zé)群團(tuán)、離退休干部和關(guān)心下一代。十一、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)以及對上級審計機(jī)關(guān)授權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行審計監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)審計局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、法規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計股、固定資產(chǎn)投資審計股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)審計局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:部門決算只包括局機(jī)關(guān)本級決算,不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。

第二部分  岳陽市君山區(qū)審計局2020年度部門決算表(見附表)

第三部分  岳陽市君山區(qū)審計局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計473.69萬元,與2019年相比,收、支總計各增加17.45萬元,增長3.82%。主要原因是本年項(xiàng)目增多,費(fèi)用增多。

二、收入決算情況說明

本年收入合計388.58萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入388.58萬元,占100%;政府基金財政撥款收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計473.44萬元,其中:基本支出266.38萬元,占56.26%;項(xiàng)目支出207.06萬元,占43.74%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計473.69萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加17.45萬元,增長3.82%。主要原因是本年項(xiàng)目增多,費(fèi)用增多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出473.44萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,財政撥款支出增加102萬元,增長27.33%,主要原因是本年項(xiàng)目增多,費(fèi)用增多。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出473.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出394.18萬元,占83.26%;社會保障和就業(yè)(類)支出47.12萬元,占9.95%;衛(wèi)生健康(類)支出15.32萬元,占3.24%;住房保障(類)支出16.82萬元,占3.55%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為469.6萬元(含年度結(jié)余85.11萬元),支出決算為473.44萬元,完成年初預(yù)算的100.81%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為220.01萬元,支出決算為184.92萬元,完成年初預(yù)算的84.05%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:例行結(jié)月。

2、一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)審計業(yè)務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為126萬元,支出決算為179.27萬元,較年初預(yù)算的增加53.27萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:委托項(xiàng)目增加,年初預(yù)算不足,年中追加。

3、一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)審計管理(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.49萬元,較年初預(yù)算增加1.49萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中調(diào)整。

4、一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為25.8萬元,支出決算為25.1萬元,完成年初預(yù)算的97.29%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:例行結(jié)月。

5、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)  其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.4萬元,較年初預(yù)算增加3.4萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中調(diào)整。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為42萬元,支出決算為20.38萬元,完成年初預(yù)算的48.52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:例行結(jié)月。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.96萬元,較年初預(yù)算增加1.96萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中調(diào)整。

8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為23.42萬元,支出決算為23.42萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動。

9、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1.36萬元,支出決算為1.36萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動。

10、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.16萬元,較年初預(yù)算增加0.16萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為10.58萬元,支出決算為10.58萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動。

12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為4.1萬元,支出決算為4.1萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動。

13、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.48萬元,較年初預(yù)算增加0.48萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為16.33萬元,支出決算為16.82萬元,較年初預(yù)算增加0.49萬元,年初安排預(yù)算不足,為年中追加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出266.38萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)247.76萬元,占基本支出的93.01%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)18.62萬元,占基本支出的6.99%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。   

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為15萬元,支出決算為4.5萬元,完成預(yù)算的30%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬元,支出決算為4.5萬元,完成預(yù)算的30%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.3萬元,減少6.25%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬元,下降0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.5萬元,占100%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.5萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.5萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)審計局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次39個、接待人次371人次(不包括陪同人員)。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截至2020年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(一)績效管理工作開展情況。

成立績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,萬勝為組長,陶德龍為副組長,劉新躍、范文英為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織開展了君山區(qū)審計局2020年度績效管理工作。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

通過以萬勝為組長,陶德龍為副組長,劉新躍、范文英為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)績效評價評分表對君山區(qū)審計局2020年度進(jìn)行項(xiàng)目績效自評,且結(jié)果為優(yōu)秀。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

君山區(qū)審計局2020年度預(yù)算績效管理工作已完成、整體績效評價結(jié)果為優(yōu)秀。

按照財政績效部門要求已公開。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽市君山區(qū)審計局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.62萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少22.99萬元,下降55.25%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。

(二)一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費(fèi)0萬元,人數(shù)0 人,開支培訓(xùn)費(fèi) 0萬元,人數(shù) 0 人,開支 0萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

(四)國有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)審計局部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)審計局整體支出績效評價報告.docx