目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局概況
一、 部門職責(zé):
1〉貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策、按照區(qū)行政部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實(shí)。
2〉積極探索移民服務(wù)的新機(jī)制,及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn),優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作.
3>配合行政主管部門編制移民安置計(jì)劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審、協(xié)助擬訂大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃;按主管部門要求,配合編制上報(bào)并組織實(shí)施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃;協(xié)助上級主管部門管理由移民經(jīng)費(fèi)開支的移民開發(fā)項(xiàng)目,并搞好督查驗(yàn)收。
4〉協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法;按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn);配合相關(guān)部門做好移民資金內(nèi)部審計(jì),會同有關(guān)部門對移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;做好 移民開發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
5〉做好已核定的直扶人口年檢服務(wù)工作。
6〉配合行政主管部門協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作;指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
7〉做好移民口糧補(bǔ)貼的相關(guān)。
8〉做好全區(qū)移民信訪接待工作,做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
9〉做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo);做好全區(qū)移民干部移民實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。
10〉配合區(qū)直有關(guān)部門和各鎮(zhèn)(街道)做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。
11〉承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置:
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1〉區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心役4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
1.辦公室:負(fù)責(zé)區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。
2.事務(wù)股:負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實(shí)施,做好直扶人口的培訓(xùn)、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作;做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
3.工程股:負(fù)責(zé)大中型水庫移民開發(fā)項(xiàng)目服務(wù)的是常管理工作。
4.財(cái)務(wù)股:負(fù)責(zé)服務(wù)中心的財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作。
2〉 岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心(簡稱區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心)是區(qū)政府直屬正科級公益類事業(yè)單位。現(xiàn)有人數(shù)5人,其中:在職全額編制5人(其中3人為參公編,2人為事業(yè)編)
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:本級決算,沒有二級機(jī)構(gòu)。
第二部分2019年度部門決算表
表格附后:
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2,926.64萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少720萬元,減少19.75%。主要原因是:項(xiàng)目資金提前支付。預(yù)付資金,上年已做收入但未做支出 。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2,926.64萬元,其中:財(cái)政撥款收入817.14萬元,占27.92%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2109.51萬元,占72.08%。
三、 支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,905.34萬元,其中:基本支出81.14萬元,占2.79%。項(xiàng)目支出2824.2萬元,占97.21%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2926.64萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少720萬元,減少19.75%。主要原因是:項(xiàng)目資金提前支付。預(yù)付資金,上年已做收入但未做支出 。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出817.14萬元,占本年支出合計(jì)的28.13%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加721萬元,增長752.34%,主要原因是:
岳財(cái)綜指[2019]5號725萬大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出,是財(cái)政撥款收入后扶基金。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出817.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出68.92萬元,占8.43%;社會保障和就業(yè)(類)支出2093.88萬元,占256.24%;衛(wèi)生健康(類)支出3.48萬元,占0.43%;農(nóng)林水(類)支出735萬元,占89.95%;住房保障(類)支出3.06萬元,占0.37%;糧油物資儲備(類)支出1萬元,占0.12%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為83.18萬元,支出決算817.14萬元。完成年初預(yù)算的882.38%。主要原因是項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。其中按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出53.59萬元,比上年增加26%。商品和服務(wù)支出 34.23萬元,比上年增加6.54。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.2萬元,比上年減少62%。對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))725萬。對社會保障基金補(bǔ)助2.12萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出81.14萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)54.79萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)24.23萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))
費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.47萬元,支出決算為4.47萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0。與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.47萬元,支出決算為4.47萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.53萬元,減少10.6%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.47萬元,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.47萬元,全年共接待來訪團(tuán)組32個(gè)、來賓320人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入2109.51萬元,占本年收入合計(jì)的72.08%。比上年減少40.59%,本年支出2088.2萬元,占本年支出合計(jì)的71.87%。比上年減少41.19%,項(xiàng)目支出2088.2萬元,比上年減少41.19%,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.3萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
在績效管理工作通知到達(dá)我單位后,辦公室組織全體工作人員共同學(xué)習(xí)研究并制定了實(shí)施方案,成立了以黨組書記、主任為組長,黨組成員、副主任為副組長,全體工作人員為成員的績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組,聯(lián)合鎮(zhèn)、村上下通力合作,形成了全區(qū)參與的良好局面。2019年基金安排至70個(gè)移民村,合計(jì)安排項(xiàng)目123個(gè)(含移民培訓(xùn))。財(cái)務(wù)股、項(xiàng)目股為落實(shí)績效工作全面梳理項(xiàng)目支付與實(shí)施情況并匯總相關(guān)信息如實(shí)填報(bào)績效底稿,為績效工作獲得了第一手資料。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
2019年在年檢后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付直補(bǔ)資金1236.21萬元,受益移民21388人。2020年6月底完成移民美麗家園項(xiàng)目80個(gè),生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目35個(gè),并順利通過鎮(zhèn)村驗(yàn)收。培訓(xùn)移民勞動力230人次,培訓(xùn)合格率100%。監(jiān)督檢查項(xiàng)目50個(gè)。
通過后期扶持政策的實(shí)施,農(nóng)村移民人均可支配收入保持持續(xù)增長,2019 年移民人均可支配收入比 2018 年增長了 9.5%,移民生活收入水平與當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民水平差距不斷縮小。另外,通過產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、低保政策兜底等幫扶措施,2019 年底已實(shí)現(xiàn)貧困移民全部脫貧。
通過后期扶持政策持續(xù)深入的實(shí)施,不僅改善了移民生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)了移民增收,同時(shí)也惠及了移民安置區(qū)的增長人口、隨遷人口以及為移民調(diào)出土地的當(dāng)?shù)鼐用、小型水庫移民等群體,使得移民安置區(qū)整個(gè)社會法治軌道安全有序運(yùn)行。2019 年未出現(xiàn)一例移民越級上訪和集訪群訪事件,確保了移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
2019年大中型水庫移民后期扶持直補(bǔ)資金及項(xiàng)目資金,資金發(fā)放流程、發(fā)放結(jié)果及項(xiàng)目資金撥付符合資金管理辦法以及相關(guān)文件要求。項(xiàng)目管理規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行資金管理,做到?顚S茫瑖(yán)格執(zhí)行公示制度,不截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等情況;項(xiàng)目和資金檔案資料比較齊全,都進(jìn)行了分項(xiàng)整理立卷,內(nèi)容比較完整規(guī)范;直補(bǔ)資金足額并按規(guī)定渠道及時(shí)發(fā)放到移民個(gè)人賬戶,項(xiàng)目實(shí)施總體情況良好,移民滿意度較高,移民安置區(qū)社會總體穩(wěn)定。
結(jié)合我區(qū)移民工作實(shí)際,參考自評表等績效評價(jià)資料,君山區(qū)中央水庫移民扶持基金績效自評為:優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.23萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
(二)政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲備支出(類):是指用于糧油物資儲備方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維
第五部分附件
附件:2019年度岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局部門決算公開表格
附件點(diǎn)擊下載:2019年度岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局部門決算公開表格.xls